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文档简介
泓域咨询MACRO/ 淀粉填充塑料项目立项说明及投资计划淀粉填充塑料项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入5535.50万元,同比增长11.59%(575.09万元)。其中,主营业业务淀粉填充塑料生产及销售收入为5015.67万元,占营业总收入的90.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1152.40万元,较去年同期相比增长215.36万元,增长率22.98%;实现净利润864.30万元,较去年同期相比增长106.19万元,增长率14.01%。二、项目概况(一)项目名称淀粉填充塑料项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积12232.78平方米(折合约18.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.10%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度178.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12232.78平方米,建筑物基底占地面积9186.82平方米,总建筑面积12477.44平方米,其中:规划建设主体工程9414.19平方米,项目规划绿化面积714.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1495.37万元。(七)节能分析“淀粉填充塑料项目建设项目”,年用电量935058.07千瓦时,年总用水量2768.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.16吨标准煤/年。达产年综合节能量32.48吨标准煤/年,项目总节能率24.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4038.85万元,其中:固定资产投资3276.26万元,占项目总投资的81.12%;流动资金762.59万元,占项目总投资的18.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6231.00万元,总成本费用4844.28万元,税金及附加71.88万元,利润总额1386.72万元,利税总额1649.87万元,税后净利润1040.04万元,达产年纳税总额609.83万元;达产年投资利润率34.33%,投资利税率40.85%,投资回报率25.75%,全部投资回收期5.38年,提供就业职位89个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区淀粉填充塑料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区淀粉填充塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“淀粉填充塑料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位89个,达产年纳税总额609.83万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.33%,投资利税率40.85%,全部投资回报率25.75%,全部投资回收期5.38年,固定资产投资回收期5.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12232.7818.34亩1.1容积率1.021.2建筑系数75.10%1.3投资强度万元/亩178.641.4基底面积平方米9186.821.5总建筑面积平方米12477.441.6绿化面积平方米714.95绿化率5.73%2总投资万元4038.852.1固定资产投资万元3276.262.1.1土建工程投资万元944.562.1.1.1土建工程投资占比万元23.39%2.1.2设备投资万元1495.372.1.2.1设备投资占比37.02%2.1.3其它投资万元836.332.1.3.1其它投资占比20.71%2.1.4固定资产投资占比81.12%2.2流动资金万元762.592.2.1流动资金占比18.88%3收入万元6231.004总成本万元4844.285利润总额万元1386.726净利润万元1040.047所得税万元1.028增值税万元191.279税金及附加万元71.8810纳税总额万元609.8311利税总额万元1649.8712投资利润率34.33%13投资利税率40.85%14投资回报率25.75%15回收期年5.3816设备数量台(套)10517年用电量千瓦时935058.0718年用水量立方米2768.5619总能耗吨标准煤115.1620节能率24.57%21节能量吨标准煤32.4822员工数量人89第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.10%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度178.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6495.086495.089414.199414.19783.931.1主要生产车间3897.053897.055648.515648.51486.041.2辅助生产车间2078.432078.433012.543012.54250.861.3其他生产车间519.61519.61546.02546.0247.042仓储工程1378.021378.021991.111991.11120.582.1成品贮存344.50344.50497.78497.7830.142.2原料仓储716.57716.571035.381035.3862.702.3辅助材料仓库316.94316.94457.96457.9627.733供配电工程73.4973.4973.4973.495.013.1供配电室73.4973.4973.4973.495.014给排水工程84.5284.5284.5284.524.484.1给排水84.5284.5284.5284.524.485服务性工程872.75872.75872.75872.7552.855.1办公用房522.62522.62522.62522.6228.785.2生活服务350.13350.13350.13350.1326.386消防及环保工程246.21246.21246.21246.2116.776.1消防环保工程246.21246.21246.21246.2116.777项目总图工程36.7536.7536.7536.75-71.167.1场地及道路硬化2397.76491.78491.787.2场区围墙491.782397.762397.767.3安全保卫室36.7536.7536.7536.758绿化工程917.2032.10合计9186.8212477.4412477.44944.56六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3051.26万元,占计划投资的75.55%。其中:完成固定资产投资2340.95万元,占总投资的76.72%;完成流动资金投资710.31,占总投资的23.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3051.261.1完成比例75.55%2完成固定资产投资万元2340.952.1完成比例76.72%3完成流动资金投资万元710.313.1完成比例23.28%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员89人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人611.2人均年工资万元5.301.3年工资额万元260.342工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元76.863企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元26.644品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元39.575其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元27.656职工工资总额万元3969.26五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3276.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元944.561495.37178.643276.261.1工程费用万元944.561495.374731.851.1.1建筑工程费用万元944.56944.5623.39%1.1.2设备购置及安装费万元1495.371495.3737.02%1.2工程建设其他费用万元836.33836.3320.71%1.2.1无形资产万元441.78441.781.3预备费万元394.55394.551.3.1基本预备费万元229.50229.501.3.2涨价预备费万元165.05165.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元3276.263276.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金762.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4731.852912.542911.654731.854731.854731.851.1应收账款万元1419.56851.731064.671419.561419.561419.561.2存货万元2129.331277.601597.002129.332129.332129.331.2.1原辅材料万元638.80383.28479.10638.80638.80638.801.2.2燃料动力万元31.9419.1623.9531.9431.9431.941.2.3在产品万元979.49587.70734.62979.49979.49979.491.2.4产成品万元479.10287.46359.32479.10479.10479.101.3现金万元1182.96709.78887.221182.961182.961182.962流动负债万元3969.262381.562976.953969.263969.263969.262.1应付账款万元3969.262381.562976.953969.263969.263969.263流动资金万元762.59457.55571.94762.59762.59762.594铺底流动资金万元254.19152.52190.65254.19254.19254.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4038.85万元,其中:固定资产投资3276.26万元,占项目总投资的81.12%;流动资金762.59万元,占项目总投资的18.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资944.56万元,占项目总投资的23.39%;设备购置费1495.37万元,占项目总投资的37.02%;其它投资836.33万元,占项目总投资的20.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3276.26+762.59=4038.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3276.2681.12%1.1项目建设投资万元3276.2681.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元762.5918.88%3总投资万元万元4038.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3738.60万元,总成本2417.98万元,利润总额1320.62万元,净利润62.70万元,增值税114.76万元,税金及附加990.46万元,所得税330.15万元;第二年收入4673.25万元,总成本2856.98万元,利润总额1816.27万元,净利润1362.20万元,增值税143.45万元,税金及附加66.15万元,所得税454.07万元;第三年生产负荷100%,收入6231.00万元,总成本4844.28万元,利润总额1386.72万元,净利润1040.04万元,增值税191.27万元,税金及附加71.88万元,所得税346.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6231.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=191.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3738.604673.256231.006231.006231.001.1淀粉填充塑料万元3738.604673.256231.006231.006231.002现价增加值万元1196.351495.44
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