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泓域咨询MACRO/ 玻璃输液瓶项目立项说明及投资计划玻璃输液瓶项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13925.74万元,同比增长14.38%(1750.75万元)。其中,主营业业务玻璃输液瓶生产及销售收入为12728.79万元,占营业总收入的91.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2952.52万元,较去年同期相比增长698.42万元,增长率30.98%;实现净利润2214.39万元,较去年同期相比增长470.09万元,增长率26.95%。二、项目概况(一)项目名称玻璃输液瓶项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积17588.79平方米(折合约26.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.72%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度184.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17588.79平方米,建筑物基底占地面积13318.23平方米,总建筑面积27966.18平方米,其中:规划建设主体工程17016.47平方米,项目规划绿化面积1957.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1958.86万元。(七)节能分析“玻璃输液瓶项目建设项目”,年用电量416593.92千瓦时,年总用水量13821.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.38吨标准煤/年。达产年综合节能量17.46吨标准煤/年,项目总节能率27.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7139.88万元,其中:固定资产投资4875.81万元,占项目总投资的68.29%;流动资金2264.07万元,占项目总投资的31.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17335.00万元,总成本费用13842.89万元,税金及附加128.16万元,利润总额3492.11万元,利税总额4101.94万元,税后净利润2619.08万元,达产年纳税总额1482.86万元;达产年投资利润率48.91%,投资利税率57.45%,投资回报率36.68%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位392个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心玻璃输液瓶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心玻璃输液瓶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃输液瓶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位392个,达产年纳税总额1482.86万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.91%,投资利税率57.45%,全部投资回报率36.68%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育专精特新“小巨人”企业。“专”即专业化,专注核心业务,具有专业化生产、服务和写作配套的能力,在细分市场领域内达到全国前十名;“精”即精细化,具备精细化的生产、管理或服务,掌握自主知识产权或先进知识,研发投入占营业收入的比例超过3%;“特”即特色化,采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产,产品或服务具有独特性、独有性、独家生产的特点,具有中国驰名商标等皮牌称号;“新”即新颖化,开展技术创新、管理创新和商业模式创新,通过行业的交叉融合提供新的产品或服务,形成新的竞争优势。报告指出,要培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业;依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。工业强基工程实施指南(2016-2020年)提出了培育百强专精特新“小巨人”企业、打造十家产业集聚区的任务,各地区也在今年陆续出台“小巨人”企业培育计划实施方案。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17588.7926.37亩1.1容积率1.591.2建筑系数75.72%1.3投资强度万元/亩184.901.4基底面积平方米13318.231.5总建筑面积平方米27966.181.6绿化面积平方米1957.92绿化率7.00%2总投资万元7139.882.1固定资产投资万元4875.812.1.1土建工程投资万元2310.862.1.1.1土建工程投资占比万元32.37%2.1.2设备投资万元1958.862.1.2.1设备投资占比27.44%2.1.3其它投资万元606.092.1.3.1其它投资占比8.49%2.1.4固定资产投资占比68.29%2.2流动资金万元2264.072.2.1流动资金占比31.71%3收入万元17335.004总成本万元13842.895利润总额万元3492.116净利润万元2619.087所得税万元1.598增值税万元481.679税金及附加万元128.1610纳税总额万元1482.8611利税总额万元4101.9412投资利润率48.91%13投资利税率57.45%14投资回报率36.68%15回收期年4.2316设备数量台(套)9217年用电量千瓦时416593.9218年用水量立方米13821.3519总能耗吨标准煤52.3820节能率27.79%21节能量吨标准煤17.4622员工数量人392第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.72%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度184.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9415.999415.9917016.4717016.471546.691.1主要生产车间5649.595649.5910209.8810209.88958.951.2辅助生产车间3013.123013.125445.275445.27494.941.3其他生产车间753.28753.28986.96986.9692.802仓储工程1997.731997.737117.317117.31470.492.1成品贮存499.43499.431779.331779.33117.622.2原料仓储1038.821038.823701.003701.00244.652.3辅助材料仓库459.48459.481636.981636.98108.213供配电工程106.55106.55106.55106.557.923.1供配电室106.55106.55106.55106.557.924给排水工程122.53122.53122.53122.537.094.1给排水122.53122.53122.53122.537.095服务性工程1265.231265.231265.231265.2383.645.1办公用房629.59629.59629.59629.5938.135.2生活服务635.64635.64635.64635.6439.566消防及环保工程356.93356.93356.93356.9326.546.1消防环保工程356.93356.93356.93356.9326.547项目总图工程53.2753.2753.2753.27118.047.1场地及道路硬化3482.30746.83746.837.2场区围墙746.833482.303482.307.3安全保卫室53.2753.2753.2753.278绿化工程1441.4150.45合计13318.2327966.1827966.182310.86六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5487.86万元,占计划投资的76.86%。其中:完成固定资产投资4196.36万元,占总投资的76.47%;完成流动资金投资1291.50,占总投资的23.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5487.861.1完成比例76.86%2完成固定资产投资万元4196.362.1完成比例76.47%3完成流动资金投资万元1291.503.1完成比例23.53%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员392人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元1415.962工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元304.273企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元127.174品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元158.585其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.635.3年工资额万元104.056职工工资总额万元10997.12五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4875.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2310.861958.86184.904875.811.1工程费用万元2310.861958.8613261.191.1.1建筑工程费用万元2310.862310.8632.37%1.1.2设备购置及安装费万元1958.861958.8627.44%1.2工程建设其他费用万元606.09606.098.49%1.2.1无形资产万元264.61264.611.3预备费万元341.48341.481.3.1基本预备费万元170.14170.141.3.2涨价预备费万元171.34171.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元4875.814875.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2264.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13261.195024.188917.0513261.1913261.1913261.191.1应收账款万元3978.361790.262983.773978.363978.363978.361.2存货万元5967.542685.394475.655967.545967.545967.541.2.1原辅材料万元1790.26805.621342.701790.261790.261790.261.2.2燃料动力万元89.5140.2867.1389.5189.5189.511.2.3在产品万元2745.071235.282058.802745.072745.072745.071.2.4产成品万元1342.70604.211007.021342.701342.701342.701.3现金万元3315.301491.882486.473315.303315.303315.302流动负债万元10997.124948.708247.8410997.1210997.1210997.122.1应付账款万元10997.124948.708247.8410997.1210997.1210997.123流动资金万元2264.071018.831698.052264.072264.072264.074铺底流动资金万元754.68339.61566.02754.68754.68754.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7139.88万元,其中:固定资产投资4875.81万元,占项目总投资的68.29%;流动资金2264.07万元,占项目总投资的31.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2310.86万元,占项目总投资的32.37%;设备购置费1958.86万元,占项目总投资的27.44%;其它投资606.09万元,占项目总投资的8.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4875.81+2264.07=7139.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4875.8168.29%1.1项目建设投资万元4875.8168.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2264.0731.71%3总投资万元万元7139.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7800.75万元,总成本1454.27万元,利润总额6346.48万元,净利润96.37万元,增值税216.75万元,税金及附加4759.86万元,所得税1586.62万元;第二年收入13001.25万元,总成本2201.46万元,利润总额10799.79万元,净利润8099.84万元,增值税361.25万元,税金及附加113.71万元,所得税2699.95万元;第三年生产负荷100%,收入17335.00万元,总成本13842.89万元,利润总额3492.11万元,净利润2619.08万元,增值税481.67万元,税金及附加128.16万元,所得税873.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17335.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=481.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7800.7513001.2517335.0017335.0017335.001.1玻璃输液瓶万元7800.7513001.2517335.0017335.0017335.002现价增加值万元2496.244160.4
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