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文档简介
泓域咨询MACRO/ 西药架项目立项申请报告西药架项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9680.12万元,同比增长14.74%(1243.58万元)。其中,主营业业务西药架生产及销售收入为8288.29万元,占营业总收入的85.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2170.46万元,较去年同期相比增长422.29万元,增长率24.16%;实现净利润1627.85万元,较去年同期相比增长253.82万元,增长率18.47%。二、项目概况(一)项目名称西药架项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积18529.26平方米(折合约27.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.36%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度176.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18529.26平方米,建筑物基底占地面积10998.97平方米,总建筑面积23532.16平方米,其中:规划建设主体工程16773.36平方米,项目规划绿化面积1744.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费2090.63万元。(七)节能分析“西药架项目建设项目”,年用电量735304.54千瓦时,年总用水量9501.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.18吨标准煤/年。达产年综合节能量28.79吨标准煤/年,项目总节能率23.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6426.43万元,其中:固定资产投资4903.73万元,占项目总投资的76.31%;流动资金1522.70万元,占项目总投资的23.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12531.00万元,总成本费用9700.68万元,税金及附加120.96万元,利润总额2830.32万元,利税总额3341.67万元,税后净利润2122.74万元,达产年纳税总额1218.93万元;达产年投资利润率44.04%,投资利税率52.00%,投资回报率33.03%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位199个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷西药架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷西药架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“西药架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位199个,达产年纳税总额1218.93万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.04%,投资利税率52.00%,全部投资回报率33.03%,全部投资回收期4.53年,固定资产投资回收期4.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出,加大财政支持力度,主要是支持制造业关键领域和薄弱环节;引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,促进制造业转型升级;撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18529.2627.78亩1.1容积率1.271.2建筑系数59.36%1.3投资强度万元/亩176.521.4基底面积平方米10998.971.5总建筑面积平方米23532.161.6绿化面积平方米1744.43绿化率7.41%2总投资万元6426.432.1固定资产投资万元4903.732.1.1土建工程投资万元1951.212.1.1.1土建工程投资占比万元30.36%2.1.2设备投资万元2090.632.1.2.1设备投资占比32.53%2.1.3其它投资万元861.892.1.3.1其它投资占比13.41%2.1.4固定资产投资占比76.31%2.2流动资金万元1522.702.2.1流动资金占比23.69%3收入万元12531.004总成本万元9700.685利润总额万元2830.326净利润万元2122.747所得税万元1.278增值税万元390.399税金及附加万元120.9610纳税总额万元1218.9311利税总额万元3341.6712投资利润率44.04%13投资利税率52.00%14投资回报率33.03%15回收期年4.5316设备数量台(套)6317年用电量千瓦时735304.5418年用水量立方米9501.7619总能耗吨标准煤91.1820节能率23.74%21节能量吨标准煤28.7922员工数量人199第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.36%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度176.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7776.277776.2716773.3616773.361529.871.1主要生产车间4665.764665.7610064.0210064.02948.521.2辅助生产车间2488.412488.415367.485367.48489.561.3其他生产车间622.10622.10972.85972.8591.792仓储工程1649.851649.854393.224393.22291.422.1成品贮存412.46412.461098.311098.3172.862.2原料仓储857.92857.922284.472284.47151.542.3辅助材料仓库379.47379.471010.441010.4467.033供配电工程87.9987.9987.9987.996.573.1供配电室87.9987.9987.9987.996.574给排水工程101.19101.19101.19101.195.874.1给排水101.19101.19101.19101.195.875服务性工程1044.901044.901044.901044.9069.315.1办公用房492.40492.40492.40492.4029.855.2生活服务552.50552.50552.50552.5028.976消防及环保工程294.77294.77294.77294.7722.006.1消防环保工程294.77294.77294.77294.7722.007项目总图工程44.0044.0044.0044.00-8.687.1场地及道路硬化2840.32630.98630.987.2场区围墙630.982840.322840.327.3安全保卫室44.0044.0044.0044.008绿化工程995.8534.85合计10998.9723532.1623532.161951.21六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4480.15万元,占计划投资的69.71%。其中:完成固定资产投资3004.52万元,占总投资的67.06%;完成流动资金投资1475.63,占总投资的32.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4480.151.1完成比例69.71%2完成固定资产投资万元3004.522.1完成比例67.06%3完成流动资金投资万元1475.633.1完成比例32.94%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员199人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元576.022工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元198.613企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元51.184品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元88.895其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.985.3年工资额万元63.806职工工资总额万元7325.17五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4903.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1951.212090.63176.524903.731.1工程费用万元1951.212090.638847.871.1.1建筑工程费用万元1951.211951.2130.36%1.1.2设备购置及安装费万元2090.632090.6332.53%1.2工程建设其他费用万元861.89861.8913.41%1.2.1无形资产万元405.06405.061.3预备费万元456.83456.831.3.1基本预备费万元187.86187.861.3.2涨价预备费万元268.97268.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元4903.734903.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1522.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8847.874089.387368.658847.878847.878847.871.1应收账款万元2654.361194.461990.772654.362654.362654.361.2存货万元3981.541791.692986.163981.543981.543981.541.2.1原辅材料万元1194.46537.51895.851194.461194.461194.461.2.2燃料动力万元59.7226.8844.7959.7259.7259.721.2.3在产品万元1831.51824.181373.631831.511831.511831.511.2.4产成品万元895.85403.13671.88895.85895.85895.851.3现金万元2211.97995.391658.982211.972211.972211.972流动负债万元7325.173296.335493.887325.177325.177325.172.1应付账款万元7325.173296.335493.887325.177325.177325.173流动资金万元1522.70685.221142.031522.701522.701522.704铺底流动资金万元507.56228.40380.67507.56507.56507.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6426.43万元,其中:固定资产投资4903.73万元,占项目总投资的76.31%;流动资金1522.70万元,占项目总投资的23.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1951.21万元,占项目总投资的30.36%;设备购置费2090.63万元,占项目总投资的32.53%;其它投资861.89万元,占项目总投资的13.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4903.73+1522.70=6426.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4903.7376.31%1.1项目建设投资万元4903.7376.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1522.7023.69%3总投资万元万元6426.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5638.95万元,总成本7736.84万元,利润总额-2097.89万元,净利润95.20万元,增值税175.68万元,税金及附加-1573.42万元,所得税-524.47万元;第二年收入9398.25万元,总成本11430.01万元,利润总额-2031.76万元,净利润-1523.82万元,增值税292.79万元,税金及附加109.25万元,所得税-507.94万元;第三年生产负荷100%,收入12531.00万元,总成本9700.68万元,利润总额2830.32万元,净利润2122.74万元,增值税390.39万元,税金及附加120.96万元,所得税707.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12531.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=390.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5638.959398.2512531.0012531.0012531.001.1西药架万元5638.959398.2512531.0012531.0012531.002现价增加值万元1804.463007.44
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