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泓域咨询MACRO/ 耐酸低熔玻璃投资项目立项申请报告耐酸低熔玻璃投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7258.23万元,同比增长27.31%(1557.13万元)。其中,主营业业务耐酸低熔玻璃生产及销售收入为5951.46万元,占营业总收入的82.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1678.02万元,较去年同期相比增长126.57万元,增长率8.16%;实现净利润1258.51万元,较去年同期相比增长195.20万元,增长率18.36%。二、项目概况(一)项目名称耐酸低熔玻璃投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积10458.56平方米(折合约15.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.29%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度166.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10458.56平方米,建筑物基底占地面积7560.49平方米,总建筑面积16838.28平方米,其中:规划建设主体工程12001.41平方米,项目规划绿化面积980.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计38台(套),设备购置费1123.97万元。(七)节能分析“耐酸低熔玻璃投资项目建设项目”,年用电量921307.22千瓦时,年总用水量5038.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.66吨标准煤/年。达产年综合节能量39.93吨标准煤/年,项目总节能率27.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3302.27万元,其中:固定资产投资2607.58万元,占项目总投资的78.96%;流动资金694.69万元,占项目总投资的21.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6823.00万元,总成本费用5223.10万元,税金及附加68.32万元,利润总额1599.90万元,利税总额1888.90万元,税后净利润1199.93万元,达产年纳税总额688.98万元;达产年投资利润率48.45%,投资利税率57.20%,投资回报率36.34%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位113个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区耐酸低熔玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区耐酸低熔玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“耐酸低熔玻璃投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位113个,达产年纳税总额688.98万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.45%,投资利税率57.20%,全部投资回报率36.34%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。2016年9月,与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心,在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。2017年4月,科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了“十三五”国家技术创新工程规划,提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局,创新体制机制,推动产业共性技术研发,构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。近期,科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引,进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。下一步,将根据国家战略部署和重点领域产业需求,结合民营企业发展实际,积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心,聚集大、中、小和上、中、下游企业,以及相关领域的高校、科研院所,打造高层次的产业技术创新战略平台,集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,构建创新型产业集群,培育具有国际影响力的行业领军企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10458.5615.68亩1.1容积率1.611.2建筑系数72.29%1.3投资强度万元/亩166.301.4基底面积平方米7560.491.5总建筑面积平方米16838.281.6绿化面积平方米980.98绿化率5.83%2总投资万元3302.272.1固定资产投资万元2607.582.1.1土建工程投资万元1295.512.1.1.1土建工程投资占比万元39.23%2.1.2设备投资万元1123.972.1.2.1设备投资占比34.04%2.1.3其它投资万元188.102.1.3.1其它投资占比5.70%2.1.4固定资产投资占比78.96%2.2流动资金万元694.692.2.1流动资金占比21.04%3收入万元6823.004总成本万元5223.105利润总额万元1599.906净利润万元1199.937所得税万元1.618增值税万元220.689税金及附加万元68.3210纳税总额万元688.9811利税总额万元1888.9012投资利润率48.45%13投资利税率57.20%14投资回报率36.34%15回收期年4.2516设备数量台(套)3817年用电量千瓦时921307.2218年用水量立方米5038.6819总能耗吨标准煤113.6620节能率27.92%21节能量吨标准煤39.9322员工数量人113第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.29%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度166.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5345.275345.2712001.4112001.411015.711.1主要生产车间3207.163207.167200.857200.85629.741.2辅助生产车间1710.491710.493840.453840.45325.031.3其他生产车间427.62427.62696.08696.0860.942仓储工程1134.071134.073143.973143.97193.512.1成品贮存283.52283.52785.99785.9948.382.2原料仓储589.72589.721634.861634.86100.632.3辅助材料仓库260.84260.84723.11723.1144.513供配电工程60.4860.4860.4860.484.193.1供配电室60.4860.4860.4860.484.194给排水工程69.5669.5669.5669.563.754.1给排水69.5669.5669.5669.563.755服务性工程718.25718.25718.25718.2544.215.1办公用房325.07325.07325.07325.0721.965.2生活服务393.18393.18393.18393.1821.036消防及环保工程202.62202.62202.62202.6214.036.1消防环保工程202.62202.62202.62202.6214.037项目总图工程30.2430.2430.2430.24-10.377.1场地及道路硬化1934.74333.49333.497.2场区围墙333.491934.741934.747.3安全保卫室30.2430.2430.2430.248绿化工程871.0030.48合计7560.4916838.2816838.281295.51六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3148.65万元,占计划投资的95.35%。其中:完成固定资产投资2255.86万元,占总投资的71.65%;完成流动资金投资892.79,占总投资的28.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3148.651.1完成比例95.35%2完成固定资产投资万元2255.862.1完成比例71.65%3完成流动资金投资万元892.793.1完成比例28.35%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员113人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人771.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元324.302工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元115.033企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元40.004品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元48.885其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.865.3年工资额万元22.536职工工资总额万元4142.60五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2607.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1295.511123.97166.302607.581.1工程费用万元1295.511123.974837.291.1.1建筑工程费用万元1295.511295.5139.23%1.1.2设备购置及安装费万元1123.971123.9734.04%1.2工程建设其他费用万元188.10188.105.70%1.2.1无形资产万元102.01102.011.3预备费万元86.0986.091.3.1基本预备费万元35.0135.011.3.2涨价预备费万元51.0851.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元2607.582607.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金694.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4837.292159.653256.174837.294837.294837.291.1应收账款万元1451.19653.031088.391451.191451.191451.191.2存货万元2176.78979.551632.592176.782176.782176.781.2.1原辅材料万元653.03293.87489.78653.03653.03653.031.2.2燃料动力万元32.6514.6924.4932.6532.6532.651.2.3在产品万元1001.32450.59750.991001.321001.321001.321.2.4产成品万元489.78220.40367.33489.78489.78489.781.3现金万元1209.32544.20906.991209.321209.321209.322流动负债万元4142.601864.173106.954142.604142.604142.602.1应付账款万元4142.601864.173106.954142.604142.604142.603流动资金万元694.69312.61521.02694.69694.69694.694铺底流动资金万元231.56104.20173.67231.56231.56231.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3302.27万元,其中:固定资产投资2607.58万元,占项目总投资的78.96%;流动资金694.69万元,占项目总投资的21.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1295.51万元,占项目总投资的39.23%;设备购置费1123.97万元,占项目总投资的34.04%;其它投资188.10万元,占项目总投资的5.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2607.58+694.69=3302.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2607.5878.96%1.1项目建设投资万元2607.5878.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元694.6921.04%3总投资万元万元3302.27二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3070.35万元,总成本15464.18万元,利润总额-12393.83万元,净利润53.75万元,增值税99.31万元,税金及附加-9295.37万元,所得税-3098.46万元;第二年收入5117.25万元,总成本23439.45万元,利润总额-18322.20万元,净利润-13741.65万元,增值税165.51万元,税金及附加61.70万元,所得税-4580.55万元;第三年生产负荷100%,收入6823.00万元,总成本5223.10万元,利润总额1599.90万元,净利润1199.93万元,增值税220.68万元,税金及附加68.32万元,所得税399.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6823.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=220.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3070.355117.256823.006823.006823.001.1耐酸低熔玻璃万元3070.355117.256823.006823.006823.002现价增加值

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