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文档简介
泓域咨询MACRO/ 内螺纹铜管投资项目立项申请报告内螺纹铜管投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入3730.11万元,同比增长17.64%(559.27万元)。其中,主营业业务内螺纹铜管生产及销售收入为3112.03万元,占营业总收入的83.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额996.98万元,较去年同期相比增长214.90万元,增长率27.48%;实现净利润747.74万元,较去年同期相比增长144.77万元,增长率24.01%。二、项目概况(一)项目名称内螺纹铜管投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12893.11平方米(折合约19.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.70%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度186.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12893.11平方米,建筑物基底占地面积8470.77平方米,总建筑面积14440.28平方米,其中:规划建设主体工程11520.71平方米,项目规划绿化面积1112.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1636.65万元。(七)节能分析“内螺纹铜管投资项目建设项目”,年用电量1044088.51千瓦时,年总用水量6283.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.86吨标准煤/年。达产年综合节能量40.69吨标准煤/年,项目总节能率27.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4390.75万元,其中:固定资产投资3601.76万元,占项目总投资的82.03%;流动资金788.99万元,占项目总投资的17.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6097.00万元,总成本费用4691.89万元,税金及附加74.83万元,利润总额1405.11万元,利税总额1673.75万元,税后净利润1053.83万元,达产年纳税总额619.92万元;达产年投资利润率32.00%,投资利税率38.12%,投资回报率24.00%,全部投资回收期5.67年,提供就业职位120个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区内螺纹铜管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区内螺纹铜管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“内螺纹铜管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位120个,达产年纳税总额619.92万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.00%,投资利税率38.12%,全部投资回报率24.00%,全部投资回收期5.67年,固定资产投资回收期5.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法,参与质量标杆评选和品牌培育,加强中小企业质量管理培训辅导,推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动,在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12893.1119.33亩1.1容积率1.121.2建筑系数65.70%1.3投资强度万元/亩186.331.4基底面积平方米8470.771.5总建筑面积平方米14440.281.6绿化面积平方米1112.67绿化率7.71%2总投资万元4390.752.1固定资产投资万元3601.762.1.1土建工程投资万元1237.822.1.1.1土建工程投资占比万元28.19%2.1.2设备投资万元1636.652.1.2.1设备投资占比37.27%2.1.3其它投资万元727.292.1.3.1其它投资占比16.56%2.1.4固定资产投资占比82.03%2.2流动资金万元788.992.2.1流动资金占比17.97%3收入万元6097.004总成本万元4691.895利润总额万元1405.116净利润万元1053.837所得税万元1.128增值税万元193.819税金及附加万元74.8310纳税总额万元619.9211利税总额万元1673.7512投资利润率32.00%13投资利税率38.12%14投资回报率24.00%15回收期年5.6716设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1044088.5118年用水量立方米6283.7019总能耗吨标准煤128.8620节能率27.05%21节能量吨标准煤40.6922员工数量人120第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.70%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度186.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5988.835988.8311520.7111520.711086.311.1主要生产车间3593.303593.306912.436912.43673.511.2辅助生产车间1916.431916.433686.633686.63347.621.3其他生产车间479.11479.11668.20668.2065.182仓储工程1270.621270.621897.721897.72130.142.1成品贮存317.65317.65474.43474.4332.532.2原料仓储660.72660.72986.81986.8167.672.3辅助材料仓库292.24292.24436.48436.4829.933供配电工程67.7767.7767.7767.775.233.1供配电室67.7767.7767.7767.775.234给排水工程77.9377.9377.9377.934.684.1给排水77.9377.9377.9377.934.685服务性工程804.72804.72804.72804.7255.185.1办公用房394.63394.63394.63394.6325.065.2生活服务410.09410.09410.09410.0928.276消防及环保工程227.02227.02227.02227.0217.516.1消防环保工程227.02227.02227.02227.0217.517项目总图工程33.8833.8833.8833.88-94.617.1场地及道路硬化2296.99397.50397.507.2场区围墙397.502296.992296.997.3安全保卫室33.8833.8833.8833.888绿化工程953.7333.38合计8470.7714440.2814440.281237.82六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2832.19万元,占计划投资的64.50%。其中:完成固定资产投资2068.58万元,占总投资的73.04%;完成流动资金投资763.61,占总投资的26.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2832.191.1完成比例64.50%2完成固定资产投资万元2068.582.1完成比例73.04%3完成流动资金投资万元763.613.1完成比例26.96%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员120人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人821.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元368.692工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元104.203企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元33.404品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元59.405其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.365.3年工资额万元34.506职工工资总额万元3295.78五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3601.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1237.821636.65186.333601.761.1工程费用万元1237.821636.654084.771.1.1建筑工程费用万元1237.821237.8228.19%1.1.2设备购置及安装费万元1636.651636.6537.27%1.2工程建设其他费用万元727.29727.2916.56%1.2.1无形资产万元364.85364.851.3预备费万元362.44362.441.3.1基本预备费万元206.68206.681.3.2涨价预备费万元155.76155.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元3601.763601.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金788.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4084.772865.952950.164084.774084.774084.771.1应收账款万元1225.43735.26919.071225.431225.431225.431.2存货万元1838.151102.891378.611838.151838.151838.151.2.1原辅材料万元551.45330.87413.58551.45551.45551.451.2.2燃料动力万元27.5716.5420.6827.5727.5727.571.2.3在产品万元845.55507.33634.16845.55845.55845.551.2.4产成品万元413.58248.15310.19413.58413.58413.581.3现金万元1021.19612.72765.891021.191021.191021.192流动负债万元3295.781977.472471.843295.783295.783295.782.1应付账款万元3295.781977.472471.843295.783295.783295.783流动资金万元788.99473.39591.74788.99788.99788.994铺底流动资金万元262.99157.80197.25262.99262.99262.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4390.75万元,其中:固定资产投资3601.76万元,占项目总投资的82.03%;流动资金788.99万元,占项目总投资的17.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1237.82万元,占项目总投资的28.19%;设备购置费1636.65万元,占项目总投资的37.27%;其它投资727.29万元,占项目总投资的16.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3601.76+788.99=4390.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3601.7682.03%1.1项目建设投资万元3601.7682.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元788.9917.97%3总投资万元万元4390.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3658.20万元,总成本24835.58万元,利润总额-21177.38万元,净利润65.53万元,增值税116.29万元,税金及附加-15883.03万元,所得税-5294.35万元;第二年收入4572.75万元,总成本29453.49万元,利润总额-24880.74万元,净利润-18660.55万元,增值税145.36万元,税金及附加69.02万元,所得税-6220.19万元;第三年生产负荷100%,收入6097.00万元,总成本4691.89万元,利润总额1405.11万元,净利润1053.83万元,增值税193.81万元,税金及附加74.83万元,所得税351.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6097.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=193.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3658.204572.756097.006097.006097.001.1内螺纹铜管万元3658.204572.756097.006097.006097.002现价增加值万元1170.621463.281951.0419
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