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文档简介
泓域咨询MACRO/ 机动客梯车投资项目立项申请报告机动客梯车投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12866.74万元,同比增长9.33%(1098.16万元)。其中,主营业业务机动客梯车生产及销售收入为12205.58万元,占营业总收入的94.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2761.42万元,较去年同期相比增长651.57万元,增长率30.88%;实现净利润2071.07万元,较去年同期相比增长195.39万元,增长率10.42%。二、项目概况(一)项目名称机动客梯车投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积47763.87平方米(折合约71.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.84%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度177.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47763.87平方米,建筑物基底占地面积24760.79平方米,总建筑面积75944.55平方米,其中:规划建设主体工程52447.83平方米,项目规划绿化面积4429.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费3946.94万元。(七)节能分析“机动客梯车投资项目建设项目”,年用电量880136.02千瓦时,年总用水量14981.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.45吨标准煤/年。达产年综合节能量42.56吨标准煤/年,项目总节能率20.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15186.75万元,其中:固定资产投资12735.12万元,占项目总投资的83.86%;流动资金2451.63万元,占项目总投资的16.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17734.00万元,总成本费用13820.09万元,税金及附加255.84万元,利润总额3913.91万元,利税总额4709.60万元,税后净利润2935.43万元,达产年纳税总额1774.17万元;达产年投资利润率25.77%,投资利税率31.01%,投资回报率19.33%,全部投资回收期6.67年,提供就业职位363个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区机动客梯车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区机动客梯车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“机动客梯车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位363个,达产年纳税总额1774.17万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.77%,投资利税率31.01%,全部投资回报率19.33%,全部投资回收期6.67年,固定资产投资回收期6.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47763.8771.61亩1.1容积率1.591.2建筑系数51.84%1.3投资强度万元/亩177.841.4基底面积平方米24760.791.5总建筑面积平方米75944.551.6绿化面积平方米4429.82绿化率5.83%2总投资万元15186.752.1固定资产投资万元12735.122.1.1土建工程投资万元5527.552.1.1.1土建工程投资占比万元36.40%2.1.2设备投资万元3946.942.1.2.1设备投资占比25.99%2.1.3其它投资万元3260.632.1.3.1其它投资占比21.47%2.1.4固定资产投资占比83.86%2.2流动资金万元2451.632.2.1流动资金占比16.14%3收入万元17734.004总成本万元13820.095利润总额万元3913.916净利润万元2935.437所得税万元1.598增值税万元539.859税金及附加万元255.8410纳税总额万元1774.1711利税总额万元4709.6012投资利润率25.77%13投资利税率31.01%14投资回报率19.33%15回收期年6.6716设备数量台(套)16117年用电量千瓦时880136.0218年用水量立方米14981.8519总能耗吨标准煤109.4520节能率20.81%21节能量吨标准煤42.5622员工数量人363第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破,国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:党的十八届三中全会之后,我国进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为我市工业发展引来更多的利好因素。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.84%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度177.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17505.8817505.8852447.8352447.834199.101.1主要生产车间10503.5310503.5331468.7031468.702603.441.2辅助生产车间5601.885601.8816783.3116783.311343.711.3其他生产车间1400.471400.473041.973041.97251.952仓储工程3714.123714.1215272.8715272.87889.302.1成品贮存928.53928.533818.223818.22222.322.2原料仓储1931.341931.347941.897941.89462.442.3辅助材料仓库854.25854.253512.763512.76204.543供配电工程198.09198.09198.09198.0912.983.1供配电室198.09198.09198.09198.0912.984给排水工程227.80227.80227.80227.8011.614.1给排水227.80227.80227.80227.8011.615服务性工程2352.282352.282352.282352.28136.975.1办公用房1305.881305.881305.881305.8880.275.2生活服务1046.401046.401046.401046.4066.536消防及环保工程663.59663.59663.59663.5943.476.1消防环保工程663.59663.59663.59663.5943.477项目总图工程99.0499.0499.0499.04142.157.1场地及道路硬化6838.841336.371336.377.2场区围墙1336.376838.846838.847.3安全保卫室99.0499.0499.0499.048绿化工程2627.6591.97合计24760.7975944.5575944.555527.55六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9740.78万元,占计划投资的64.14%。其中:完成固定资产投资6889.99万元,占总投资的70.73%;完成流动资金投资2850.79,占总投资的29.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9740.781.1完成比例64.14%2完成固定资产投资万元6889.992.1完成比例70.73%3完成流动资金投资万元2850.793.1完成比例29.27%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员363人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2471.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元1178.522工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元370.253企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.173.3年工资额万元110.574品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元165.185其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.765.3年工资额万元82.306职工工资总额万元9268.04五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12735.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5527.553946.94177.8412735.121.1工程费用万元5527.553946.9411719.671.1.1建筑工程费用万元5527.555527.5536.40%1.1.2设备购置及安装费万元3946.943946.9425.99%1.2工程建设其他费用万元3260.633260.6321.47%1.2.1无形资产万元1876.841876.841.3预备费万元1383.791383.791.3.1基本预备费万元737.62737.621.3.2涨价预备费万元646.17646.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元12735.1212735.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2451.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11719.674976.399037.7911719.6711719.6711719.671.1应收账款万元3515.901406.362636.933515.903515.903515.901.2存货万元5273.852109.543955.395273.855273.855273.851.2.1原辅材料万元1582.15632.861186.621582.151582.151582.151.2.2燃料动力万元79.1131.6459.3379.1179.1179.111.2.3在产品万元2425.97970.391819.482425.972425.972425.971.2.4产成品万元1186.62474.65889.961186.621186.621186.621.3现金万元2929.921171.972197.442929.922929.922929.922流动负债万元9268.043707.226951.039268.049268.049268.042.1应付账款万元9268.043707.226951.039268.049268.049268.043流动资金万元2451.63980.651838.722451.632451.632451.634铺底流动资金万元817.20326.88612.91817.20817.20817.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15186.75万元,其中:固定资产投资12735.12万元,占项目总投资的83.86%;流动资金2451.63万元,占项目总投资的16.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5527.55万元,占项目总投资的36.40%;设备购置费3946.94万元,占项目总投资的25.99%;其它投资3260.63万元,占项目总投资的21.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12735.12+2451.63=15186.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12735.1283.86%1.1项目建设投资万元12735.1283.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2451.6316.14%3总投资万元万元15186.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7093.60万元,总成本4784.76万元,利润总额2308.84万元,净利润216.97万元,增值税215.94万元,税金及附加1731.63万元,所得税577.21万元;第二年收入13300.50万元,总成本7830.44万元,利润总额5470.06万元,净利润4102.54万元,增值税404.89万元,税金及附加239.64万元,所得税1367.52万元;第三年生产负荷100%,收入17734.00万元,总成本13820.09万元,利润总额3913.91万元,净利润2935.43万元,增值税539.85万元,税金及附加255.84万元,所得税978.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17734.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=539.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7093.6013300.5017734.0017734.0017734.001.1机动客梯车万元7093.6013300.5017734.0017734.0017734.002现价增加值万元2269.954
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