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泓域咨询MACRO/ 容器苗栽植机投资项目立项申请报告容器苗栽植机投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入18988.13万元,同比增长27.20%(4060.70万元)。其中,主营业业务容器苗栽植机生产及销售收入为16551.86万元,占营业总收入的87.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3865.85万元,较去年同期相比增长372.85万元,增长率10.67%;实现净利润2899.39万元,较去年同期相比增长492.40万元,增长率20.46%。二、项目概况(一)项目名称容器苗栽植机投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积26946.80平方米(折合约40.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.67%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率8.00%,固定资产投资强度180.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26946.80平方米,建筑物基底占地面积15001.28平方米,总建筑面积32875.10平方米,其中:规划建设主体工程24299.88平方米,项目规划绿化面积2628.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费3608.61万元。(七)节能分析“容器苗栽植机投资项目建设项目”,年用电量408945.52千瓦时,年总用水量21484.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.09吨标准煤/年。达产年综合节能量18.30吨标准煤/年,项目总节能率29.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10796.29万元,其中:固定资产投资7308.36万元,占项目总投资的67.69%;流动资金3487.93万元,占项目总投资的32.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25718.00万元,总成本费用20256.63万元,税金及附加198.18万元,利润总额5461.37万元,利税总额6412.84万元,税后净利润4096.03万元,达产年纳税总额2316.81万元;达产年投资利润率50.59%,投资利税率59.40%,投资回报率37.94%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位530个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园容器苗栽植机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园容器苗栽植机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“容器苗栽植机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位530个,达产年纳税总额2316.81万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.59%,投资利税率59.40%,全部投资回报率37.94%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进简政放权、放管结合、优化服务,精简和优化行政审批,清理相关政策法规,建立和完善市场准入负面清单制度,构建完善市场准入管理新体制,保障民营经济依法平等参与市场竞争。(发展改革委、各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26946.8040.40亩1.1容积率1.221.2建筑系数55.67%1.3投资强度万元/亩180.901.4基底面积平方米15001.281.5总建筑面积平方米32875.101.6绿化面积平方米2628.70绿化率8.00%2总投资万元10796.292.1固定资产投资万元7308.362.1.1土建工程投资万元2629.392.1.1.1土建工程投资占比万元24.35%2.1.2设备投资万元3608.612.1.2.1设备投资占比33.42%2.1.3其它投资万元1070.362.1.3.1其它投资占比9.91%2.1.4固定资产投资占比67.69%2.2流动资金万元3487.932.2.1流动资金占比32.31%3收入万元25718.004总成本万元20256.635利润总额万元5461.376净利润万元4096.037所得税万元1.228增值税万元753.299税金及附加万元198.1810纳税总额万元2316.8111利税总额万元6412.8412投资利润率50.59%13投资利税率59.40%14投资回报率37.94%15回收期年4.1416设备数量台(套)6417年用电量千瓦时408945.5218年用水量立方米21484.8319总能耗吨标准煤52.0920节能率29.49%21节能量吨标准煤18.3022员工数量人530第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.67%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率8.00%,固定资产投资强度180.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10605.9010605.9024299.8824299.882137.891.1主要生产车间6363.546363.5414579.9314579.931325.491.2辅助生产车间3393.893393.897775.967775.96684.121.3其他生产车间848.47848.471409.391409.39128.272仓储工程2250.192250.195573.895573.89356.652.1成品贮存562.55562.551393.471393.4789.162.2原料仓储1170.101170.102898.422898.42185.462.3辅助材料仓库517.54517.541281.991281.9982.033供配电工程120.01120.01120.01120.018.643.1供配电室120.01120.01120.01120.018.644给排水工程138.01138.01138.01138.017.734.1给排水138.01138.01138.01138.017.735服务性工程1425.121425.121425.121425.1291.195.1办公用房657.77657.77657.77657.7754.385.2生活服务767.35767.35767.35767.3539.216消防及环保工程402.03402.03402.03402.0328.946.1消防环保工程402.03402.03402.03402.0328.947项目总图工程60.0160.0160.0160.01-50.067.1场地及道路硬化3770.15839.09839.097.2场区围墙839.093770.153770.157.3安全保卫室60.0160.0160.0160.018绿化工程1383.2848.41合计15001.2832875.1032875.102629.39六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6947.45万元,占计划投资的64.35%。其中:完成固定资产投资5195.86万元,占总投资的74.79%;完成流动资金投资1751.59,占总投资的25.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6947.451.1完成比例64.35%2完成固定资产投资万元5195.862.1完成比例74.79%3完成流动资金投资万元1751.593.1完成比例25.21%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员530人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3601.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元1773.892工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元5.222.3年工资额万元470.563企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元140.514品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元238.775其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.525.3年工资额万元112.486职工工资总额万元11973.14五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7308.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2629.393608.61180.907308.361.1工程费用万元2629.393608.6115461.071.1.1建筑工程费用万元2629.392629.3924.35%1.1.2设备购置及安装费万元3608.613608.6133.42%1.2工程建设其他费用万元1070.361070.369.91%1.2.1无形资产万元501.82501.821.3预备费万元568.54568.541.3.1基本预备费万元318.25318.251.3.2涨价预备费万元250.29250.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元7308.367308.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3487.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15461.0710319.8813608.4815461.0715461.0715461.071.1应收账款万元4638.322551.083246.824638.324638.324638.321.2存货万元6957.483826.614870.246957.486957.486957.481.2.1原辅材料万元2087.241147.981461.072087.242087.242087.241.2.2燃料动力万元104.3657.4073.05104.36104.36104.361.2.3在产品万元3200.441760.242240.313200.443200.443200.441.2.4产成品万元1565.43860.991095.801565.431565.431565.431.3现金万元3865.272125.902705.693865.273865.273865.272流动负债万元11973.146585.238381.2011973.1411973.1411973.142.1应付账款万元11973.146585.238381.2011973.1411973.1411973.143流动资金万元3487.931918.362441.553487.933487.933487.934铺底流动资金万元1162.63639.45813.851162.631162.631162.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10796.29万元,其中:固定资产投资7308.36万元,占项目总投资的67.69%;流动资金3487.93万元,占项目总投资的32.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2629.39万元,占项目总投资的24.35%;设备购置费3608.61万元,占项目总投资的33.42%;其它投资1070.36万元,占项目总投资的9.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7308.36+3487.93=10796.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7308.3667.69%1.1项目建设投资万元7308.3667.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3487.9332.31%3总投资万元万元10796.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14144.90万元,总成本4182.60万元,利润总额9962.30万元,净利润157.50万元,增值税414.31万元,税金及附加7471.72万元,所得税2490.57万元;第二年收入18002.60万元,总成本5047.08万元,利润总额12955.52万元,净利润9716.64万元,增值税527.30万元,税金及附加171.06万元,所得税3238.88万元;第三年生产负荷100%,收入25718.00万元,总成本20256.63万元,利润总额5461.37万元,净利润4096.03万元,增值税753.29万元,税金及附加198.18万元,所得税1365.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25718.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=753.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14144.9018002.6025718.0025718.0025718.001.1容器苗栽植机万元14144.9018002.6025718.0025718.0025718.002现价增加值万元4526.375760.838229.768229.768229.763增值税万

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