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泓域咨询MACRO/ 年产xx机械零部件加工项目建议书年产xx机械零部件加工项目建议书摘要说明该机械零部件加工项目计划总投资11449.02万元,其中:固定资产投资8226.68万元,占项目总投资的71.85%;流动资金3222.34万元,占项目总投资的28.15%。达产年营业收入22833.00万元,总成本费用17859.19万元,税金及附加204.01万元,利润总额4973.81万元,利税总额5863.86万元,税后净利润3730.36万元,达产年纳税总额2133.50万元;达产年投资利润率43.44%,投资利税率51.22%,投资回报率32.58%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位386个。报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。.概况、项目建设背景及必要性分析、市场分析预测、建设规划方案、项目选址评价、项目土建工程、项目工艺技术、环境保护分析、企业卫生、项目风险评估分析、节能说明、实施进度、项目投资估算、项目经济收益分析、总结及建议等。第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年的中国制造2025重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示,中国制造2025的实施取得了显著成绩,但仍面临着巨大的挑战,只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有实现目标的底气2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,位于临界点,这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来,连续4个月高于临界值或与临界值持平,表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是,高技术制造业、装备制造业增长加快,PMI分别为51.3%和51.1%,高于制造业整体平均水平,并且进入二季度以来呈加快发展趋势。3、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、过去,我国依靠大量劳动力与国内丰富的自然资源,以生产出口产品来带动经济的发展。然而,2008年国际金融危机后,全球经济遭遇沉重打击,以美国为首的发达国家金融体系受到严重冲击。同时,也直接削弱了全球市场对我国出口产品的需求,我国出口导向型经济结构不可持续,需求侧的三辆马车已不足以拉动中国经济的快速发展。彼得森国际经济研究所资深研究员阿文德?萨勃拉曼尼亚认为,改革将成为重新平衡中国国内经济结构、促进消费和扩大内需的必然选择。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第二章 概况一、项目概况(一)项目名称年产xx机械零部件加工项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积30421.87平方米(折合约45.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.24%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度180.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30421.87平方米,建筑物基底占地面积23497.85平方米,总建筑面积48979.21平方米,其中:规划建设主体工程32741.19平方米,项目规划绿化面积2928.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2328.29万元。(七)节能分析1、项目年用电量700968.09千瓦时,折合86.15吨标准煤。2、项目年总用水量14465.99立方米,折合1.24吨标准煤。3、“年产xx机械零部件加工项目投资建设项目”,年用电量700968.09千瓦时,年总用水量14465.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.39吨标准煤/年。达产年综合节能量24.65吨标准煤/年,项目总节能率27.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11449.02万元,其中:固定资产投资8226.68万元,占项目总投资的71.85%;流动资金3222.34万元,占项目总投资的28.15%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22833.00万元,总成本费用17859.19万元,税金及附加204.01万元,利润总额4973.81万元,利税总额5863.86万元,税后净利润3730.36万元,达产年纳税总额2133.50万元;达产年投资利润率43.44%,投资利税率51.22%,投资回报率32.58%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位386个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区机械零部件加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区机械零部件加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx机械零部件加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位386个,达产年纳税总额2133.50万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.44%,投资利税率51.22%,全部投资回报率32.58%,全部投资回收期4.57年,固定资产投资回收期4.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节,关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节,是产业赖以生存和发展的技术基础,是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源,集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发,解决工业发展中的技术瓶颈,促进工业做大做强、实现转型升级。第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入14630.15万元,同比增长30.11%(3386.12万元)。其中,主营业业务机械零部件加工生产及销售收入为13022.67万元,占营业总收入的89.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3055.97万元,较去年同期相比增长391.36万元,增长率14.69%;实现净利润2291.98万元,较去年同期相比增长441.14万元,增长率23.83%。第四章 市场分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值2575.29亿元,比上年增长9.73%。其中,第一产业增加值206.02亿元,增长6.47%;第二产业增加值1596.68亿元,增长10.41%第三产业增加值772.59亿元,增长5.64%。一般公共预算收入249.80亿元,同比增长9.40%,一般公共预算支出445.29亿元,同比增长10.11%。国税收入305.47亿元,同比增长9.39%;地税收入亿元28.55,同比增长10.74%。居民消费价格上涨1.11%。其中,食品烟酒上涨0.76%,衣着上涨0.68%,居住上涨0.88%,生活用品及服务上涨0.83%,教育文化和娱乐上涨0.78%,医疗保健上涨0.80%,其他用品和服务上涨0.63%,交通和通信上涨1.20%。全部工业完成增加值1740.79亿元。规模以上工业企业实现增加值1470.60亿元,比上年增长8.92%。规模以上AA、BB、CC、DD(含机械零部件加工)等主导行业共完成工业增加值1090.40亿元,增长6.60%。AA完成增加值487.60亿元,增长6.72%;BB完成工业增加值356.61亿元,增长11.16%;CC完成工业增加值217.22亿元,增长7.92%;DD完成工业增加值96.29亿元,增长5.53%。规模以上工业企业实现主营业务收入5724.07亿元,比上年增长10.87%。实现利润总额726.11亿元,比上年增长8.78%。固定资产投资完成4493.31亿元,比上年增长6.71%。其中,建设项目投资完成3954.11亿元,增长6.61%;房地产开发投资完成539.20亿元,增长8.76%。在固定资产投资中,第一产业投资完成224.67亿元,同比增长8.51%;第二产业投资完成3414.92亿元,同比增长7.32%;第三产业投资完成853.73亿元,增长10.74%。高新技术产业投资1024.23亿元,增长5.83%。民间投资3930.04亿元,增长9.71%。城市基础设施投资509.30亿元,增长8.37%。重点项目1022个,完成投资2874.68亿元,增长11.44%。全市实现社会消费品零售总额1183.83亿元,比上年增长5.32%。城镇实现零售额1103.63亿元,增长10.99%;乡村实现零售额583.11亿元,增长9.21%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元436.74,增长5.96%。实际利用外资67826.61万美元,同比增长55.06%。外贸进出口总值368.47亿元,同比增长54.30%。其中,出口总值239.51亿元,同比增长59.01%;进口总值128.96亿元,同比增长59.88%。二、区域内机械零部件加工行业市场分析目前,区域内拥有各类机械零部件加工企业676家,规模以上企业43家,从业人员33800人。截至2017年底,区域内机械零部件加工产值108152.35万元,较2016年96530.12万元增长12.04%。产值前十位企业合计收入47190.33万元,较去年41326.15万元同比增长14.19%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长6.96%。预计区域内机械零部件加工行业市场需求规模将达到164018.80万元,利润总额51705.25万元,净利润17174.33万元,纳税10458.22万元,工业增加值50084.85万元,产业贡献率14.54%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.24%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度180.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30421.8745.61亩2基底面积平方米23497.853建筑面积平方米48979.214057.84万元4容积率1.615建筑系数77.24%6主体工程平方米32741.197绿化面积平方米2928.418绿化率5.98%9投资强度万元/亩180.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。3、配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R4.00欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。八、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第六章 项目工艺技术一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计89台(套),设备购置费2328.29万元。第七章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8226.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元8226.6871.85%1.1土建工程万元4057.8435.44%1.2设备购置万元2328.2920.34%1.3其它投资万元1840.5516.08%2建设期利息万元-3固定资产投资万元8226.6871.85%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3222.34万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11449.02万元,其中:固定资产投资8226.68万元,占项目总投资的71.85%;流动资金3222.34万元,占项目总投资的28.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4057.84万元,占项目总投资的35.44%;设备购置费2328.29万元,占项目总投资的20.34%;其它投资1840.55万元,占项目总投资的16.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8226.68+3222.34=11449.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8226.6871.85%1.1项目建设投资万元8226.6871.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3222.3428.15%3总投资万元万元11449.02二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10274.85万元,总成本4382.71万元,利润总额5892.14万元,净利润158.73万元,增值税308.72万元,税金及附加4419.11万元,所得税1473.04万元;第二年收入15983.10万元,总成本6131.55万元,利润总额9851.55万元,净利润7388.66万元,增值税480.23万元,税金及附加179.32万元,所得税2462.89万元;第三年生产负荷100%,收入22833.00万元,总成本17859.19万元,利润总额4973.81万元,净利润3730.36万元,增值税686.04万元,税金及附加204.01万元,所得税1243.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22833.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=686.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元22833.001.1主营业务收入万元22833.001.2其它收入万元-2增值税万元686.043税金及附加万元204.01(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用17859.19万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加204.01万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4973.81(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4973.8125.00%=1243.45(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4973.81(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4973.8125.00%=1243.45(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4973.81万元,缴纳企业所得税1243.45万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4973.81-1243.45=3730.36(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=43.44%。(2)达产年投资利税率=51.22%。(3)达产年投资回报率=32.58%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入22833.00万元,总成本费用17859.19万元,税金及附加204.01万元,利润总额4973.81万元,企业所得税1243.45万元,税后净利润3730.36万元,年纳税总额2133.50万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元22833.002增值税万元686.043税金及附加万元204.014总成本费用万元17859.195利润总额万元4973.816企业所得税万元1243.457净利润万元3730.368纳税总额万元2133.509利税总额万元5863.8610投资利润率43.44%11投资利税率51.22%12投资回报率32.58%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.57年。本期工程项目全部投资回收期4.57年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3730.362投资利润率43.44%3投资利税率51.22%4投资回报率32.58%5回收期年4.57第九章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品

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