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文档简介
泓域咨询MACRO/ 卫浴电器项目立项说明及投资计划卫浴电器项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入22390.97万元,同比增长17.03%(3258.09万元)。其中,主营业业务卫浴电器生产及销售收入为19717.21万元,占营业总收入的88.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5375.09万元,较去年同期相比增长743.64万元,增长率16.06%;实现净利润4031.32万元,较去年同期相比增长650.34万元,增长率19.24%。二、项目概况(一)项目名称卫浴电器项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积43274.96平方米(折合约64.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.17%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度172.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43274.96平方米,建筑物基底占地面积21711.05平方米,总建筑面积48467.96平方米,其中:规划建设主体工程37999.47平方米,项目规划绿化面积3092.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费4842.92万元。(七)节能分析“卫浴电器项目建设项目”,年用电量464762.59千瓦时,年总用水量18195.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.67吨标准煤/年。达产年综合节能量15.60吨标准煤/年,项目总节能率21.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14964.82万元,其中:固定资产投资11163.25万元,占项目总投资的74.60%;流动资金3801.57万元,占项目总投资的25.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26101.00万元,总成本费用19941.09万元,税金及附加275.06万元,利润总额6159.91万元,利税总额7284.61万元,税后净利润4619.93万元,达产年纳税总额2664.68万元;达产年投资利润率41.16%,投资利税率48.68%,投资回报率30.87%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位528个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区卫浴电器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区卫浴电器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“卫浴电器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位528个,达产年纳税总额2664.68万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.16%,投资利税率48.68%,全部投资回报率30.87%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43274.9664.88亩1.1容积率1.121.2建筑系数50.17%1.3投资强度万元/亩172.061.4基底面积平方米21711.051.5总建筑面积平方米48467.961.6绿化面积平方米3092.61绿化率6.38%2总投资万元14964.822.1固定资产投资万元11163.252.1.1土建工程投资万元3395.272.1.1.1土建工程投资占比万元22.69%2.1.2设备投资万元4842.922.1.2.1设备投资占比32.36%2.1.3其它投资万元2925.062.1.3.1其它投资占比19.55%2.1.4固定资产投资占比74.60%2.2流动资金万元3801.572.2.1流动资金占比25.40%3收入万元26101.004总成本万元19941.095利润总额万元6159.916净利润万元4619.937所得税万元1.128增值税万元849.649税金及附加万元275.0610纳税总额万元2664.6811利税总额万元7284.6112投资利润率41.16%13投资利税率48.68%14投资回报率30.87%15回收期年4.7416设备数量台(套)11617年用电量千瓦时464762.5918年用水量立方米18195.3919总能耗吨标准煤58.6720节能率21.23%21节能量吨标准煤15.6022员工数量人528第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、改革开放和大胆创新是根本出路。经济发展方式要真正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济发展动力要切实从传统增长点转向新的增长点,在守住风险底线的前提下,最根本的出路还是深化改革开放,大胆试错创新。要敢于啃硬骨头,敢于过深水区,加快推进经济体制改革。要坚持问题导向,推出既有利于短期发展又有利于长远制度安排的改革举措。充分尊重和发挥地方、基层、群众首创精神,从实践中寻找最佳方案。加大协调力度,强化督促评估,切实抓好改革措施落地。针对世界经济的新特点和新趋势,要积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡,构建更高层次的开放型经济新体制。更加积极参与新一轮全球分工,主动倡议、参与和推动新一轮国际经济秩序调整改善,为我国经济发展争取更为广阔的空间和更为有利的外部环境。改革开放是高速增长期的法宝,也仍将是新常态下的不二法宝,而且改革开放本身也是持续不断的创新。新常态下,创新的重要性越来越突出,但创新的难度也越来越大。原有的靠引进技术,资源要素由农业部门向非农部门转移,靠抓大项目、按照雁行模式发展产业等方式的效果也日渐削弱;在看不清技术突破方向的前提下,政府集中资源强力推进的优势也明显减弱。要充分发挥新技术、新思想、新业态和新模式的带动作用,通过创新促进发展方式转变。新常态下的创新,更多靠分散试错,靠千军万马的大众创新,通过竞争脱颖而出。分散化创新是未来创新的主流,同时一些共性的和基础平台的创新,离不开协同创新和融入全球创新网络,一些关键创新离不开集体攻关。需要将个人激励和集体协作有机结合,去激活我国各种创新要素的潜力和活力,推动我国经济向更高更成熟阶段平稳迈进。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.17%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度172.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15349.7115349.7137999.4737999.472928.131.1主要生产车间9209.839209.8322799.6822799.681815.441.2辅助生产车间4911.914911.9112159.8312159.83937.001.3其他生产车间1227.981227.982203.972203.97175.692仓储工程3256.663256.666804.526804.52381.342.1成品贮存814.16814.161701.131701.1395.332.2原料仓储1693.461693.463538.353538.35198.302.3辅助材料仓库749.03749.031565.041565.0487.713供配电工程173.69173.69173.69173.6910.953.1供配电室173.69173.69173.69173.6910.954给排水工程199.74199.74199.74199.749.794.1给排水199.74199.74199.74199.749.795服务性工程2062.552062.552062.552062.55115.595.1办公用房1074.481074.481074.481074.4863.455.2生活服务988.07988.07988.07988.0751.796消防及环保工程581.86581.86581.86581.8636.686.1消防环保工程581.86581.86581.86581.8636.687项目总图工程86.8486.8486.8486.84-164.187.1场地及道路硬化5899.521148.231148.237.2场区围墙1148.235899.525899.527.3安全保卫室86.8486.8486.8486.848绿化工程2199.0076.97合计21711.0548467.9648467.963395.27六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11871.08万元,占计划投资的79.33%。其中:完成固定资产投资7892.04万元,占总投资的66.48%;完成流动资金投资3979.04,占总投资的33.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11871.081.1完成比例79.33%2完成固定资产投资万元7892.042.1完成比例66.48%3完成流动资金投资万元3979.043.1完成比例33.52%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员528人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3591.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元1723.482工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元405.463企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元165.274品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元215.925其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.055.3年工资额万元181.076职工工资总额万元14126.81五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11163.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3395.274842.92172.0611163.251.1工程费用万元3395.274842.9217928.381.1.1建筑工程费用万元3395.273395.2722.69%1.1.2设备购置及安装费万元4842.924842.9232.36%1.2工程建设其他费用万元2925.062925.0619.55%1.2.1无形资产万元1186.091186.091.3预备费万元1738.971738.971.3.1基本预备费万元925.38925.381.3.2涨价预备费万元813.59813.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元11163.2511163.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3801.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17928.3810538.6214307.6917928.3817928.3817928.381.1应收账款万元5378.513496.034033.895378.515378.515378.511.2存货万元8067.775244.056050.838067.778067.778067.771.2.1原辅材料万元2420.331573.221815.252420.332420.332420.331.2.2燃料动力万元121.0278.6690.76121.02121.02121.021.2.3在产品万元3711.172412.262783.383711.173711.173711.171.2.4产成品万元1815.251179.911361.441815.251815.251815.251.3现金万元4482.102913.363361.574482.104482.104482.102流动负债万元14126.819182.4310595.1114126.8114126.8114126.812.1应付账款万元14126.819182.4310595.1114126.8114126.8114126.813流动资金万元3801.572471.022851.183801.573801.573801.574铺底流动资金万元1267.18823.67950.391267.181267.181267.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14964.82万元,其中:固定资产投资11163.25万元,占项目总投资的74.60%;流动资金3801.57万元,占项目总投资的25.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3395.27万元,占项目总投资的22.69%;设备购置费4842.92万元,占项目总投资的32.36%;其它投资2925.06万元,占项目总投资的19.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11163.25+3801.57=14964.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11163.2574.60%1.1项目建设投资万元11163.2574.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3801.5725.40%3总投资万元万元14964.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16965.65万元,总成本12515.25万元,利润总额4450.40万元,净利润239.37万元,增值税552.27万元,税金及附加3337.80万元,所得税1112.60万元;第二年收入19575.75万元,总成本14119.33万元,利润总额5456.42万元,净利润4092.31万元,增值税637.23万元,税金及附加249.57万元,所得税1364.11万元;第三年生产负荷100%,收入26101.00万元,总成本19941.09万元,利润总额6159.91万元,净利润4619.93万元,增值税849.64万元,税金及附加275.06万元,所得税1539.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26101.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=849.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16965.6519575.7526101.0026101.0026101.001.1卫浴电器万元16965.6519575.7526101.0026101.0026101.002现价增加值万元5429.016264.248352.328352.328352.323增值税
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