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文档简介
泓域咨询MACRO/ 滤线器投资项目立项申请报告滤线器投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限公司实现营业收入15480.92万元,同比增长21.21%(2708.73万元)。其中,主营业业务滤线器生产及销售收入为14198.75万元,占营业总收入的91.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3836.64万元,较去年同期相比增长731.02万元,增长率23.54%;实现净利润2877.48万元,较去年同期相比增长275.48万元,增长率10.59%。二、项目概况(一)项目名称滤线器投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积49277.96平方米(折合约73.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.52%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度195.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49277.96平方米,建筑物基底占地面积33765.26平方米,总建筑面积55191.32平方米,其中:规划建设主体工程35582.76平方米,项目规划绿化面积2933.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费5053.53万元。(七)节能分析“滤线器投资项目建设项目”,年用电量1193720.59千瓦时,年总用水量23647.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.73吨标准煤/年。达产年综合节能量60.75吨标准煤/年,项目总节能率21.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17526.45万元,其中:固定资产投资14417.68万元,占项目总投资的82.26%;流动资金3108.77万元,占项目总投资的17.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23084.00万元,总成本费用18104.90万元,税金及附加279.52万元,利润总额4979.10万元,利税总额5945.39万元,税后净利润3734.33万元,达产年纳税总额2211.07万元;达产年投资利润率28.41%,投资利税率33.92%,投资回报率21.31%,全部投资回收期6.19年,提供就业职位454个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区滤线器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区滤线器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“滤线器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位454个,达产年纳税总额2211.07万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.41%,投资利税率33.92%,全部投资回报率21.31%,全部投资回收期6.19年,固定资产投资回收期6.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49277.9673.88亩1.1容积率1.121.2建筑系数68.52%1.3投资强度万元/亩195.151.4基底面积平方米33765.261.5总建筑面积平方米55191.321.6绿化面积平方米2933.70绿化率5.32%2总投资万元17526.452.1固定资产投资万元14417.682.1.1土建工程投资万元4619.632.1.1.1土建工程投资占比万元26.36%2.1.2设备投资万元5053.532.1.2.1设备投资占比28.83%2.1.3其它投资万元4744.522.1.3.1其它投资占比27.07%2.1.4固定资产投资占比82.26%2.2流动资金万元3108.772.2.1流动资金占比17.74%3收入万元23084.004总成本万元18104.905利润总额万元4979.106净利润万元3734.337所得税万元1.128增值税万元686.779税金及附加万元279.5210纳税总额万元2211.0711利税总额万元5945.3912投资利润率28.41%13投资利税率33.92%14投资回报率21.31%15回收期年6.1916设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1193720.5918年用水量立方米23647.0419总能耗吨标准煤148.7320节能率21.67%21节能量吨标准煤60.7522员工数量人454第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.52%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度195.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23872.0423872.0435582.7635582.763276.191.1主要生产车间14323.2214323.2221349.6621349.662031.241.2辅助生产车间7639.057639.0511386.4811386.481048.381.3其他生产车间1909.761909.762063.802063.80196.572仓储工程5064.795064.7912745.5612745.56853.462.1成品贮存1266.201266.203186.393186.39213.372.2原料仓储2633.692633.696627.696627.69443.802.3辅助材料仓库1164.901164.902931.482931.48196.303供配电工程270.12270.12270.12270.1220.353.1供配电室270.12270.12270.12270.1220.354给排水工程310.64310.64310.64310.6418.204.1给排水310.64310.64310.64310.6418.205服务性工程3207.703207.703207.703207.70214.795.1办公用房1727.421727.421727.421727.42114.375.2生活服务1480.281480.281480.281480.28106.456消防及环保工程904.91904.91904.91904.9168.176.1消防环保工程904.91904.91904.91904.9168.177项目总图工程135.06135.06135.06135.0654.817.1场地及道路硬化8572.801468.141468.147.2场区围墙1468.148572.808572.807.3安全保卫室135.06135.06135.06135.068绿化工程3247.35113.66合计33765.2655191.3255191.324619.63六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12277.25万元,占计划投资的70.05%。其中:完成固定资产投资7656.14万元,占总投资的62.36%;完成流动资金投资4621.11,占总投资的37.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12277.251.1完成比例70.05%2完成固定资产投资万元7656.142.1完成比例62.36%3完成流动资金投资万元4621.113.1完成比例37.64%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员454人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3091.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元1317.102工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元465.853企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元132.724品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元212.755其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.075.3年工资额万元182.656职工工资总额万元14235.97五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14417.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4619.635053.53195.1514417.681.1工程费用万元4619.635053.5317344.741.1.1建筑工程费用万元4619.634619.6326.36%1.1.2设备购置及安装费万元5053.535053.5328.83%1.2工程建设其他费用万元4744.524744.5227.07%1.2.1无形资产万元2203.452203.451.3预备费万元2541.072541.071.3.1基本预备费万元1124.581124.581.3.2涨价预备费万元1416.491416.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元14417.6814417.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3108.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17344.747027.5411578.2817344.7417344.7417344.741.1应收账款万元5203.422081.373902.575203.425203.425203.421.2存货万元7805.133122.055853.857805.137805.137805.131.2.1原辅材料万元2341.54936.621756.152341.542341.542341.541.2.2燃料动力万元117.0846.8387.81117.08117.08117.081.2.3在产品万元3590.361436.142692.773590.363590.363590.361.2.4产成品万元1756.15702.461317.121756.151756.151756.151.3现金万元4336.191734.473252.144336.194336.194336.192流动负债万元14235.975694.3910676.9814235.9714235.9714235.972.1应付账款万元14235.975694.3910676.9814235.9714235.9714235.973流动资金万元3108.771243.512331.583108.773108.773108.774铺底流动资金万元1036.25414.50777.191036.251036.251036.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17526.45万元,其中:固定资产投资14417.68万元,占项目总投资的82.26%;流动资金3108.77万元,占项目总投资的17.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4619.63万元,占项目总投资的26.36%;设备购置费5053.53万元,占项目总投资的28.83%;其它投资4744.52万元,占项目总投资的27.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14417.68+3108.77=17526.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14417.6882.26%1.1项目建设投资万元14417.6882.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3108.7717.74%3总投资万元万元17526.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9233.60万元,总成本9231.45万元,利润总额2.15万元,净利润230.08万元,增值税274.71万元,税金及附加1.61万元,所得税0.54万元;第二年收入17313.00万元,总成本14959.85万元,利润总额2353.15万元,净利润1764.86万元,增值税515.08万元,税金及附加258.92万元,所得税588.29万元;第三年生产负荷100%,收入23084.00万元,总成本18104.90万元,利润总额4979.10万元,净利润3734.33万元,增值税686.77万元,税金及附加279.52万元,所得税1244.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23084.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=686.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9233.6017313.0023084.0023084.0023084.001.1滤线器万元9233.6017313.0023084.0023084.0023084.002现价增加值万元2954.755540.167386.887386.887
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