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泓域咨询MACRO/ 烧结空心砖项目立项说明及投资计划烧结空心砖项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17121.24万元,同比增长15.60%(2310.57万元)。其中,主营业业务烧结空心砖生产及销售收入为15386.39万元,占营业总收入的89.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4153.42万元,较去年同期相比增长439.19万元,增长率11.82%;实现净利润3115.07万元,较去年同期相比增长449.00万元,增长率16.84%。二、项目概况(一)项目名称烧结空心砖项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积54493.90平方米(折合约81.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.86%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度181.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54493.90平方米,建筑物基底占地面积36979.56平方米,总建筑面积77381.34平方米,其中:规划建设主体工程52177.01平方米,项目规划绿化面积5455.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费6138.09万元。(七)节能分析“烧结空心砖项目建设项目”,年用电量1049784.13千瓦时,年总用水量19634.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.70吨标准煤/年。达产年综合节能量41.27吨标准煤/年,项目总节能率22.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17041.19万元,其中:固定资产投资14822.83万元,占项目总投资的86.98%;流动资金2218.36万元,占项目总投资的13.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19250.00万元,总成本费用15011.43万元,税金及附加288.13万元,利润总额4238.57万元,利税总额5111.33万元,税后净利润3178.93万元,达产年纳税总额1932.40万元;达产年投资利润率24.87%,投资利税率29.99%,投资回报率18.65%,全部投资回收期6.86年,提供就业职位408个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区烧结空心砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区烧结空心砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“烧结空心砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位408个,达产年纳税总额1932.40万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.87%,投资利税率29.99%,全部投资回报率18.65%,全部投资回收期6.86年,固定资产投资回收期6.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54493.9081.70亩1.1容积率1.421.2建筑系数67.86%1.3投资强度万元/亩181.431.4基底面积平方米36979.561.5总建筑面积平方米77381.341.6绿化面积平方米5455.63绿化率7.05%2总投资万元17041.192.1固定资产投资万元14822.832.1.1土建工程投资万元5453.162.1.1.1土建工程投资占比万元32.00%2.1.2设备投资万元6138.092.1.2.1设备投资占比36.02%2.1.3其它投资万元3231.582.1.3.1其它投资占比18.96%2.1.4固定资产投资占比86.98%2.2流动资金万元2218.362.2.1流动资金占比13.02%3收入万元19250.004总成本万元15011.435利润总额万元4238.576净利润万元3178.937所得税万元1.428增值税万元584.639税金及附加万元288.1310纳税总额万元1932.4011利税总额万元5111.3312投资利润率24.87%13投资利税率29.99%14投资回报率18.65%15回收期年6.8616设备数量台(套)16517年用电量千瓦时1049784.1318年用水量立方米19634.1919总能耗吨标准煤130.7020节能率22.23%21节能量吨标准煤41.2722员工数量人408第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.86%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度181.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26144.5526144.5552177.0152177.014044.681.1主要生产车间15686.7315686.7331306.2131306.212507.701.2辅助生产车间8366.268366.2616696.6416696.641294.301.3其他生产车间2091.562091.563026.273026.27242.682仓储工程5546.935546.9316382.8116382.81923.612.1成品贮存1386.731386.734095.704095.70230.902.2原料仓储2884.402884.408519.068519.06480.282.3辅助材料仓库1275.791275.793768.053768.05212.433供配电工程295.84295.84295.84295.8418.763.1供配电室295.84295.84295.84295.8418.764给排水工程340.21340.21340.21340.2116.784.1给排水340.21340.21340.21340.2116.785服务性工程3513.063513.063513.063513.06198.065.1办公用房1820.051820.051820.051820.05104.325.2生活服务1693.011693.011693.011693.0185.126消防及环保工程991.05991.05991.05991.0562.866.1消防环保工程991.05991.05991.05991.0562.867项目总图工程147.92147.92147.92147.9264.917.1场地及道路硬化9304.892176.452176.457.2场区围墙2176.459304.899304.897.3安全保卫室147.92147.92147.92147.928绿化工程3528.59123.50合计36979.5677381.3477381.345453.16六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15180.75万元,占计划投资的89.08%。其中:完成固定资产投资10447.49万元,占总投资的68.82%;完成流动资金投资4733.26,占总投资的31.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15180.751.1完成比例89.08%2完成固定资产投资万元10447.492.1完成比例68.82%3完成流动资金投资万元4733.263.1完成比例31.18%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员408人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2771.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元1140.132工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元382.173企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元98.474品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元171.585其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.435.3年工资额万元120.676职工工资总额万元11455.97五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14822.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5453.166138.09181.4314822.831.1工程费用万元5453.166138.0913674.331.1.1建筑工程费用万元5453.165453.1632.00%1.1.2设备购置及安装费万元6138.096138.0936.02%1.2工程建设其他费用万元3231.583231.5818.96%1.2.1无形资产万元1813.061813.061.3预备费万元1418.521418.521.3.1基本预备费万元751.68751.681.3.2涨价预备费万元666.84666.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元14822.8314822.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2218.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13674.338734.7210770.1913674.3313674.3313674.331.1应收账款万元4102.302666.493076.724102.304102.304102.301.2存货万元6153.453999.744615.096153.456153.456153.451.2.1原辅材料万元1846.031199.921384.531846.031846.031846.031.2.2燃料动力万元92.3060.0069.2392.3092.3092.301.2.3在产品万元2830.591839.882122.942830.592830.592830.591.2.4产成品万元1384.53899.941038.391384.531384.531384.531.3现金万元3418.582222.082563.943418.583418.583418.582流动负债万元11455.977446.388591.9811455.9711455.9711455.972.1应付账款万元11455.977446.388591.9811455.9711455.9711455.973流动资金万元2218.361441.931663.772218.362218.362218.364铺底流动资金万元739.45480.64554.59739.45739.45739.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17041.19万元,其中:固定资产投资14822.83万元,占项目总投资的86.98%;流动资金2218.36万元,占项目总投资的13.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5453.16万元,占项目总投资的32.00%;设备购置费6138.09万元,占项目总投资的36.02%;其它投资3231.58万元,占项目总投资的18.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14822.83+2218.36=17041.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14822.8386.98%1.1项目建设投资万元14822.8386.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2218.3613.02%3总投资万元万元17041.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12512.50万元,总成本8028.39万元,利润总额4484.11万元,净利润263.58万元,增值税380.01万元,税金及附加3363.08万元,所得税1121.03万元;第二年收入14437.50万元,总成本9029.66万元,利润总额5407.84万元,净利润4055.88万元,增值税438.47万元,税金及附加270.59万元,所得税1351.96万元;第三年生产负荷100%,收入19250.00万元,总成本15011.43万元,利润总额4238.57万元,净利润3178.93万元,增值税584.63万元,税金及附加288.13万元,所得税1059.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19250.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=584.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12512.5014437.5019250.0019250.0019250.001.1烧结空心砖万元12512.5014437.5019250.0019250.0019250.002现价增加值万元4004.004620.006160.006160.006160.003增值

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