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泓域咨询MACRO/ 包装容器杀菌机械项目立项说明及投资计划包装容器杀菌机械项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8768.09万元,同比增长19.19%(1411.88万元)。其中,主营业业务包装容器杀菌机械生产及销售收入为8007.59万元,占营业总收入的91.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1785.08万元,较去年同期相比增长147.73万元,增长率9.02%;实现净利润1338.81万元,较去年同期相比增长147.26万元,增长率12.36%。二、项目概况(一)项目名称包装容器杀菌机械项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积28334.16平方米(折合约42.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.56%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度180.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28334.16平方米,建筑物基底占地面积16592.48平方米,总建筑面积45051.31平方米,其中:规划建设主体工程32453.84平方米,项目规划绿化面积2752.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费2346.86万元。(七)节能分析“包装容器杀菌机械项目建设项目”,年用电量518708.25千瓦时,年总用水量8577.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.48吨标准煤/年。达产年综合节能量20.36吨标准煤/年,项目总节能率29.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8914.42万元,其中:固定资产投资7648.52万元,占项目总投资的85.80%;流动资金1265.90万元,占项目总投资的14.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9268.00万元,总成本费用7227.47万元,税金及附加147.11万元,利润总额2040.53万元,利税总额2469.09万元,税后净利润1530.40万元,达产年纳税总额938.69万元;达产年投资利润率22.89%,投资利税率27.70%,投资回报率17.17%,全部投资回收期7.32年,提供就业职位194个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区包装容器杀菌机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区包装容器杀菌机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“包装容器杀菌机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位194个,达产年纳税总额938.69万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.89%,投资利税率27.70%,全部投资回报率17.17%,全部投资回收期7.32年,固定资产投资回收期7.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28334.1642.48亩1.1容积率1.591.2建筑系数58.56%1.3投资强度万元/亩180.051.4基底面积平方米16592.481.5总建筑面积平方米45051.311.6绿化面积平方米2752.67绿化率6.11%2总投资万元8914.422.1固定资产投资万元7648.522.1.1土建工程投资万元3737.782.1.1.1土建工程投资占比万元41.93%2.1.2设备投资万元2346.862.1.2.1设备投资占比26.33%2.1.3其它投资万元1563.882.1.3.1其它投资占比17.54%2.1.4固定资产投资占比85.80%2.2流动资金万元1265.902.2.1流动资金占比14.20%3收入万元9268.004总成本万元7227.475利润总额万元2040.536净利润万元1530.407所得税万元1.598增值税万元281.459税金及附加万元147.1110纳税总额万元938.6911利税总额万元2469.0912投资利润率22.89%13投资利税率27.70%14投资回报率17.17%15回收期年7.3216设备数量台(套)8517年用电量千瓦时518708.2518年用水量立方米8577.5219总能耗吨标准煤64.4820节能率29.20%21节能量吨标准煤20.3622员工数量人194第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.56%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度180.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11730.8811730.8832453.8432453.842961.861.1主要生产车间7038.537038.5319472.3019472.301836.351.2辅助生产车间3753.883753.8810385.2310385.23947.801.3其他生产车间938.47938.471882.321882.32177.712仓储工程2488.872488.878188.368188.36543.492.1成品贮存622.22622.222047.092047.09135.872.2原料仓储1294.211294.214257.954257.95282.612.3辅助材料仓库572.44572.441883.321883.32125.003供配电工程132.74132.74132.74132.749.913.1供配电室132.74132.74132.74132.749.914给排水工程152.65152.65152.65152.658.874.1给排水152.65152.65152.65152.658.875服务性工程1576.291576.291576.291576.29104.625.1办公用房643.91643.91643.91643.9147.945.2生活服务932.38932.38932.38932.3861.356消防及环保工程444.68444.68444.68444.6833.206.1消防环保工程444.68444.68444.68444.6833.207项目总图工程66.3766.3766.3766.3715.317.1场地及道路硬化4594.27995.07995.077.2场区围墙995.074594.274594.277.3安全保卫室66.3766.3766.3766.378绿化工程1729.1760.52合计16592.4845051.3145051.313737.78六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7089.49万元,占计划投资的79.53%。其中:完成固定资产投资4741.53万元,占总投资的66.88%;完成流动资金投资2347.96,占总投资的33.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7089.491.1完成比例79.53%2完成固定资产投资万元4741.532.1完成比例66.88%3完成流动资金投资万元2347.963.1完成比例33.12%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员194人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1321.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元549.702工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元162.193企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元62.494品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元86.785其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.135.3年工资额万元56.526职工工资总额万元4343.97五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7648.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3737.782346.86180.057648.521.1工程费用万元3737.782346.865609.871.1.1建筑工程费用万元3737.783737.7841.93%1.1.2设备购置及安装费万元2346.862346.8626.33%1.2工程建设其他费用万元1563.881563.8817.54%1.2.1无形资产万元693.42693.421.3预备费万元870.46870.461.3.1基本预备费万元521.62521.621.3.2涨价预备费万元348.84348.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元7648.527648.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1265.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5609.873723.695106.675609.875609.875609.871.1应收账款万元1682.96925.631262.221682.961682.961682.961.2存货万元2524.441388.441893.332524.442524.442524.441.2.1原辅材料万元757.33416.53568.00757.33757.33757.331.2.2燃料动力万元37.8720.8328.4037.8737.8737.871.2.3在产品万元1161.24638.68870.931161.241161.241161.241.2.4产成品万元568.00312.40426.00568.00568.00568.001.3现金万元1402.47771.361051.851402.471402.471402.472流动负债万元4343.972389.183257.984343.974343.974343.972.1应付账款万元4343.972389.183257.984343.974343.974343.973流动资金万元1265.90696.25949.431265.901265.901265.904铺底流动资金万元421.96232.08316.47421.96421.96421.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8914.42万元,其中:固定资产投资7648.52万元,占项目总投资的85.80%;流动资金1265.90万元,占项目总投资的14.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3737.78万元,占项目总投资的41.93%;设备购置费2346.86万元,占项目总投资的26.33%;其它投资1563.88万元,占项目总投资的17.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7648.52+1265.90=8914.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7648.5285.80%1.1项目建设投资万元7648.5285.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1265.9014.20%3总投资万元万元8914.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5097.40万元,总成本5450.69万元,利润总额-353.29万元,净利润131.91万元,增值税154.80万元,税金及附加-264.97万元,所得税-88.32万元;第二年收入6951.00万元,总成本7026.74万元,利润总额-75.74万元,净利润-56.81万元,增值税211.09万元,税金及附加138.67万元,所得税-18.93万元;第三年生产负荷100%,收入9268.00万元,总成本7227.47万元,利润总额2040.53万元,净利润1530.40万元,增值税281.45万元,税金及附加147.11万元,所得税510.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9268.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=281.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5097.406951.009268.009268.009268.001.1包装容器杀菌机械万元5097.406951.009268.009268.009268.002现价增加值万元1631.172224.322965.762965.76

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