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泓域咨询MACRO/ 油田化学品投资项目立项申请报告油田化学品投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入2187.55万元,同比增长26.05%(452.13万元)。其中,主营业业务油田化学品生产及销售收入为2033.81万元,占营业总收入的92.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额523.76万元,较去年同期相比增长56.31万元,增长率12.05%;实现净利润392.82万元,较去年同期相比增长70.26万元,增长率21.78%。二、项目概况(一)项目名称油田化学品投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积7830.58平方米(折合约11.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.52%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度196.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7830.58平方米,建筑物基底占地面积5913.65平方米,总建筑面积13155.37平方米,其中:规划建设主体工程9399.76平方米,项目规划绿化面积865.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费798.64万元。(七)节能分析“油田化学品投资项目建设项目”,年用电量586892.96千瓦时,年总用水量1837.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.29吨标准煤/年。达产年综合节能量29.53吨标准煤/年,项目总节能率20.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2881.78万元,其中:固定资产投资2310.55万元,占项目总投资的80.18%;流动资金571.23万元,占项目总投资的19.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4062.00万元,总成本费用3123.94万元,税金及附加46.85万元,利润总额938.06万元,利税总额1114.30万元,税后净利润703.54万元,达产年纳税总额410.75万元;达产年投资利润率32.55%,投资利税率38.67%,投资回报率24.41%,全部投资回收期5.60年,提供就业职位60个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园油田化学品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园油田化学品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“油田化学品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位60个,达产年纳税总额410.75万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.55%,投资利税率38.67%,全部投资回报率24.41%,全部投资回收期5.60年,固定资产投资回收期5.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业实施绿色化改造。传统产业实施能效提升、清洁生产、综合利用等绿色改造项目,可有效提升资源能源利用效率,降低废弃物排放,有利于企业实现降本增效。但是,传统产业绿色化改造项目投资相对较大、回收期长,导致民营企业等相关企业自主投资的内生动力不足,存在忽视绿色改造升级项目的现象。为促进企业加快实施绿色化改造,2016-2017年,工业和信息化部支持了一大批由民营企业牵头的绿色制造重大项目。未来,工业和信息化部将继续用好相关政策手段,支持民营企业加大投资实施绿色化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7830.5811.74亩1.1容积率1.681.2建筑系数75.52%1.3投资强度万元/亩196.811.4基底面积平方米5913.651.5总建筑面积平方米13155.371.6绿化面积平方米865.23绿化率6.58%2总投资万元2881.782.1固定资产投资万元2310.552.1.1土建工程投资万元1093.022.1.1.1土建工程投资占比万元37.93%2.1.2设备投资万元798.642.1.2.1设备投资占比27.71%2.1.3其它投资万元418.892.1.3.1其它投资占比14.54%2.1.4固定资产投资占比80.18%2.2流动资金万元571.232.2.1流动资金占比19.82%3收入万元4062.004总成本万元3123.945利润总额万元938.066净利润万元703.547所得税万元1.688增值税万元129.399税金及附加万元46.8510纳税总额万元410.7511利税总额万元1114.3012投资利润率32.55%13投资利税率38.67%14投资回报率24.41%15回收期年5.6016设备数量台(套)10717年用电量千瓦时586892.9618年用水量立方米1837.7619总能耗吨标准煤72.2920节能率20.49%21节能量吨标准煤29.5322员工数量人60第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.52%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度196.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4180.954180.959399.769399.76859.081.1主要生产车间2508.572508.575639.865639.86532.631.2辅助生产车间1337.901337.903007.923007.92274.911.3其他生产车间334.48334.48545.19545.1951.542仓储工程887.05887.052441.152441.15162.262.1成品贮存221.76221.76610.29610.2940.562.2原料仓储461.27461.271269.401269.4084.382.3辅助材料仓库204.02204.02561.46561.4637.323供配电工程47.3147.3147.3147.313.543.1供配电室47.3147.3147.3147.313.544给排水工程54.4154.4154.4154.413.164.1给排水54.4154.4154.4154.413.165服务性工程561.80561.80561.80561.8037.345.1办公用房234.44234.44234.44234.4418.755.2生活服务327.36327.36327.36327.3618.256消防及环保工程158.49158.49158.49158.4911.856.1消防环保工程158.49158.49158.49158.4911.857项目总图工程23.6523.6523.6523.65-7.247.1场地及道路硬化1504.08347.64347.647.2场区围墙347.641504.081504.087.3安全保卫室23.6523.6523.6523.658绿化工程657.8623.03合计5913.6513155.3713155.371093.02六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1462.74万元,占计划投资的50.76%。其中:完成固定资产投资926.91万元,占总投资的63.37%;完成流动资金投资535.83,占总投资的36.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1462.741.1完成比例50.76%2完成固定资产投资万元926.912.1完成比例63.37%3完成流动资金投资万元535.833.1完成比例36.63%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员60人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人411.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元208.742工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.972.3年工资额万元61.053企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元12.954品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元27.795其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元5.245.3年工资额万元23.036职工工资总额万元2280.50五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2310.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1093.02798.64196.812310.551.1工程费用万元1093.02798.642851.731.1.1建筑工程费用万元1093.021093.0237.93%1.1.2设备购置及安装费万元798.64798.6427.71%1.2工程建设其他费用万元418.89418.8914.54%1.2.1无形资产万元210.02210.021.3预备费万元208.87208.871.3.1基本预备费万元97.5097.501.3.2涨价预备费万元111.37111.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元2310.552310.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金571.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2851.731086.061960.632851.732851.732851.731.1应收账款万元855.52342.21598.86855.52855.52855.521.2存货万元1283.28513.31898.291283.281283.281283.281.2.1原辅材料万元384.98153.99269.49384.98384.98384.981.2.2燃料动力万元19.257.7013.4719.2519.2519.251.2.3在产品万元590.31236.12413.22590.31590.31590.311.2.4产成品万元288.74115.50202.12288.74288.74288.741.3现金万元712.93285.17499.05712.93712.93712.932流动负债万元2280.50912.201596.352280.502280.502280.502.1应付账款万元2280.50912.201596.352280.502280.502280.503流动资金万元571.23228.49399.86571.23571.23571.234铺底流动资金万元190.4176.16133.29190.41190.41190.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2881.78万元,其中:固定资产投资2310.55万元,占项目总投资的80.18%;流动资金571.23万元,占项目总投资的19.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1093.02万元,占项目总投资的37.93%;设备购置费798.64万元,占项目总投资的27.71%;其它投资418.89万元,占项目总投资的14.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2310.55+571.23=2881.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2310.5580.18%1.1项目建设投资万元2310.5580.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元571.2319.82%3总投资万元万元2881.78二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1624.80万元,总成本3348.91万元,利润总额-1724.11万元,净利润37.53万元,增值税51.76万元,税金及附加-1293.08万元,所得税-431.03万元;第二年收入2843.40万元,总成本4995.85万元,利润总额-2152.45万元,净利润-1614.34万元,增值税90.57万元,税金及附加42.19万元,所得税-538.11万元;第三年生产负荷100%,收入4062.00万元,总成本3123.94万元,利润总额938.06万元,净利润703.54万元,增值税129.39万元,税金及附加46.85万元,所得税234.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4062.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=129.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1624.802843.404062.004062.004062.001.1油田化学品万元1624.802843.404062.004062.004062.002现价增加值万元519.94909.8
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