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文档简介
泓域咨询MACRO/ 木工园锯机投资项目立项申请报告木工园锯机投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11016.01万元,同比增长16.93%(1595.20万元)。其中,主营业业务木工园锯机生产及销售收入为9243.88万元,占营业总收入的83.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2267.51万元,较去年同期相比增长192.71万元,增长率9.29%;实现净利润1700.63万元,较去年同期相比增长281.03万元,增长率19.80%。二、项目概况(一)项目名称木工园锯机投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积34103.71平方米(折合约51.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.06%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度173.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34103.71平方米,建筑物基底占地面积22187.87平方米,总建筑面积46722.08平方米,其中:规划建设主体工程35764.59平方米,项目规划绿化面积3437.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3269.57万元。(七)节能分析“木工园锯机投资项目建设项目”,年用电量954179.08千瓦时,年总用水量12615.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.35吨标准煤/年。达产年综合节能量39.45吨标准煤/年,项目总节能率26.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11267.39万元,其中:固定资产投资8867.48万元,占项目总投资的78.70%;流动资金2399.91万元,占项目总投资的21.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17472.00万元,总成本费用13638.12万元,税金及附加199.87万元,利润总额3833.88万元,利税总额4562.56万元,税后净利润2875.41万元,达产年纳税总额1687.15万元;达产年投资利润率34.03%,投资利税率40.49%,投资回报率25.52%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位286个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区木工园锯机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区木工园锯机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“木工园锯机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位286个,达产年纳税总额1687.15万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.03%,投资利税率40.49%,全部投资回报率25.52%,全部投资回收期5.42年,固定资产投资回收期5.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34103.7151.13亩1.1容积率1.371.2建筑系数65.06%1.3投资强度万元/亩173.431.4基底面积平方米22187.871.5总建筑面积平方米46722.081.6绿化面积平方米3437.37绿化率7.36%2总投资万元11267.392.1固定资产投资万元8867.482.1.1土建工程投资万元4067.402.1.1.1土建工程投资占比万元36.10%2.1.2设备投资万元3269.572.1.2.1设备投资占比29.02%2.1.3其它投资万元1530.512.1.3.1其它投资占比13.58%2.1.4固定资产投资占比78.70%2.2流动资金万元2399.912.2.1流动资金占比21.30%3收入万元17472.004总成本万元13638.125利润总额万元3833.886净利润万元2875.417所得税万元1.378增值税万元528.819税金及附加万元199.8710纳税总额万元1687.1511利税总额万元4562.5612投资利润率34.03%13投资利税率40.49%14投资回报率25.52%15回收期年5.4216设备数量台(套)7917年用电量千瓦时954179.0818年用水量立方米12615.8419总能耗吨标准煤118.3520节能率26.64%21节能量吨标准煤39.4522员工数量人286第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.06%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度173.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15686.8215686.8235764.5935764.593424.841.1主要生产车间9412.099412.0921458.7521458.752123.401.2辅助生产车间5019.785019.7811444.6711444.671095.951.3其他生产车间1254.951254.952074.352074.35205.492仓储工程3328.183328.187122.377122.37496.032.1成品贮存832.04832.041780.591780.59124.012.2原料仓储1730.651730.653703.633703.63257.942.3辅助材料仓库765.48765.481638.151638.15114.093供配电工程177.50177.50177.50177.5013.913.1供配电室177.50177.50177.50177.5013.914给排水工程204.13204.13204.13204.1312.444.1给排水204.13204.13204.13204.1312.445服务性工程2107.852107.852107.852107.85146.805.1办公用房903.63903.63903.63903.6380.945.2生活服务1204.221204.221204.221204.2267.136消防及环保工程594.63594.63594.63594.6346.596.1消防环保工程594.63594.63594.63594.6346.597项目总图工程88.7588.7588.7588.75-161.207.1场地及道路硬化5733.941023.561023.567.2场区围墙1023.565733.945733.947.3安全保卫室88.7588.7588.7588.758绿化工程2513.9987.99合计22187.8746722.0846722.084067.40六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6058.17万元,占计划投资的53.77%。其中:完成固定资产投资4827.73万元,占总投资的79.69%;完成流动资金投资1230.44,占总投资的20.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6058.171.1完成比例53.77%2完成固定资产投资万元4827.732.1完成比例79.69%3完成流动资金投资万元1230.443.1完成比例20.31%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员286人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1941.2人均年工资万元5.781.3年工资额万元921.582工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.992.3年工资额万元221.103企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元81.604品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元119.915其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.295.3年工资额万元66.376职工工资总额万元9425.99五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8867.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4067.403269.57173.438867.481.1工程费用万元4067.403269.5711825.901.1.1建筑工程费用万元4067.404067.4036.10%1.1.2设备购置及安装费万元3269.573269.5729.02%1.2工程建设其他费用万元1530.511530.5113.58%1.2.1无形资产万元698.55698.551.3预备费万元831.96831.961.3.1基本预备费万元482.35482.351.3.2涨价预备费万元349.61349.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元8867.488867.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2399.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11825.905045.319260.2211825.9011825.9011825.901.1应收账款万元3547.771596.502838.223547.773547.773547.771.2存货万元5321.652394.744257.325321.655321.655321.651.2.1原辅材料万元1596.49718.421277.201596.491596.491596.491.2.2燃料动力万元79.8235.9263.8679.8279.8279.821.2.3在产品万元2447.961101.581958.372447.962447.962447.961.2.4产成品万元1197.37538.82957.901197.371197.371197.371.3现金万元2956.471330.412365.182956.472956.472956.472流动负债万元9425.994241.707540.799425.999425.999425.992.1应付账款万元9425.994241.707540.799425.999425.999425.993流动资金万元2399.911079.961919.932399.912399.912399.914铺底流动资金万元799.96359.99639.98799.96799.96799.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11267.39万元,其中:固定资产投资8867.48万元,占项目总投资的78.70%;流动资金2399.91万元,占项目总投资的21.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4067.40万元,占项目总投资的36.10%;设备购置费3269.57万元,占项目总投资的29.02%;其它投资1530.51万元,占项目总投资的13.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8867.48+2399.91=11267.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8867.4878.70%1.1项目建设投资万元8867.4878.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2399.9121.30%3总投资万元万元11267.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7862.40万元,总成本3138.21万元,利润总额4724.19万元,净利润164.97万元,增值税237.96万元,税金及附加3543.14万元,所得税1181.05万元;第二年收入13977.60万元,总成本4819.41万元,利润总额9158.19万元,净利润6868.64万元,增值税423.05万元,税金及附加187.18万元,所得税2289.55万元;第三年生产负荷100%,收入17472.00万元,总成本13638.12万元,利润总额3833.88万元,净利润2875.41万元,增值税528.81万元,税金及附加199.87万元,所得税958.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17472.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=528.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7862.4013977.6017472.0017472.0017472.001.1木工园锯机万元7862.4013977.6017472.0017472.0017472.002现价增加值万元2515.974472.835591.045591.045591.043增值税万元2
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