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文档简介
泓域咨询MACRO/ 三脚架项目立项说明及投资计划三脚架项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12943.45万元,同比增长23.14%(2432.71万元)。其中,主营业业务三脚架生产及销售收入为11529.50万元,占营业总收入的89.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3244.08万元,较去年同期相比增长537.91万元,增长率19.88%;实现净利润2433.06万元,较去年同期相比增长238.90万元,增长率10.89%。二、项目概况(一)项目名称三脚架项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积29528.09平方米(折合约44.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.89%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度196.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29528.09平方米,建筑物基底占地面积23294.71平方米,总建筑面积38386.52平方米,其中:规划建设主体工程28326.60平方米,项目规划绿化面积2130.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3005.40万元。(七)节能分析“三脚架项目建设项目”,年用电量588113.45千瓦时,年总用水量9244.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.07吨标准煤/年。达产年综合节能量31.32吨标准煤/年,项目总节能率22.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10236.94万元,其中:固定资产投资8678.69万元,占项目总投资的84.78%;流动资金1558.25万元,占项目总投资的15.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14803.00万元,总成本费用11367.61万元,税金及附加174.97万元,利润总额3435.39万元,利税总额4084.21万元,税后净利润2576.54万元,达产年纳税总额1507.67万元;达产年投资利润率33.56%,投资利税率39.90%,投资回报率25.17%,全部投资回收期5.47年,提供就业职位306个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园三脚架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园三脚架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“三脚架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位306个,达产年纳税总额1507.67万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.56%,投资利税率39.90%,全部投资回报率25.17%,全部投资回收期5.47年,固定资产投资回收期5.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在倡导企业家精神,提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上,发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施,取得了良好成绩。大力倡导企业家精神。自2004年以来,中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。2016年,中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作,将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。在政策的制定过程中,注重加强对企业的调研,主动听取企业家的意见和建议。2017年,国家发展和改革委员会研究起草了关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见。意见围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题,兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设,提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施,从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。相关单位密切关注非公有制经济发展动态,推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29528.0944.27亩1.1容积率1.301.2建筑系数78.89%1.3投资强度万元/亩196.041.4基底面积平方米23294.711.5总建筑面积平方米38386.521.6绿化面积平方米2130.59绿化率5.55%2总投资万元10236.942.1固定资产投资万元8678.692.1.1土建工程投资万元3244.732.1.1.1土建工程投资占比万元31.70%2.1.2设备投资万元3005.402.1.2.1设备投资占比29.36%2.1.3其它投资万元2428.562.1.3.1其它投资占比23.72%2.1.4固定资产投资占比84.78%2.2流动资金万元1558.252.2.1流动资金占比15.22%3收入万元14803.004总成本万元11367.615利润总额万元3435.396净利润万元2576.547所得税万元1.308增值税万元473.859税金及附加万元174.9710纳税总额万元1507.6711利税总额万元4084.2112投资利润率33.56%13投资利税率39.90%14投资回报率25.17%15回收期年5.4716设备数量台(套)13717年用电量千瓦时588113.4518年用水量立方米9244.7219总能耗吨标准煤73.0720节能率22.69%21节能量吨标准煤31.3222员工数量人306第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.89%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度196.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16469.3616469.3628326.6028326.602633.831.1主要生产车间9881.629881.6216995.9616995.961632.971.2辅助生产车间5270.205270.209064.519064.51842.831.3其他生产车间1317.551317.551642.941642.94158.032仓储工程3494.213494.216538.956538.95442.182.1成品贮存873.55873.551634.741634.74110.552.2原料仓储1816.991816.993400.253400.25229.932.3辅助材料仓库803.67803.671503.961503.96101.703供配电工程186.36186.36186.36186.3614.183.1供配电室186.36186.36186.36186.3614.184给排水工程214.31214.31214.31214.3112.684.1给排水214.31214.31214.31214.3112.685服务性工程2213.002213.002213.002213.00149.655.1办公用房1031.791031.791031.791031.7984.165.2生活服务1181.211181.211181.211181.2173.396消防及环保工程624.30624.30624.30624.3047.496.1消防环保工程624.30624.30624.30624.3047.497项目总图工程93.1893.1893.1893.18-126.847.1场地及道路硬化6412.68984.61984.617.2场区围墙984.616412.686412.687.3安全保卫室93.1893.1893.1893.188绿化工程2044.6571.56合计23294.7138386.5238386.523244.73六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8788.07万元,占计划投资的85.85%。其中:完成固定资产投资6371.60万元,占总投资的72.50%;完成流动资金投资2416.47,占总投资的27.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8788.071.1完成比例85.85%2完成固定资产投资万元6371.602.1完成比例72.50%3完成流动资金投资万元2416.473.1完成比例27.50%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员306人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2081.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元1080.112工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元281.923企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.063.3年工资额万元83.974品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元126.785其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.345.3年工资额万元83.386职工工资总额万元9666.84五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8678.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3244.733005.40196.048678.691.1工程费用万元3244.733005.4011225.091.1.1建筑工程费用万元3244.733244.7331.70%1.1.2设备购置及安装费万元3005.403005.4029.36%1.2工程建设其他费用万元2428.562428.5623.72%1.2.1无形资产万元1405.741405.741.3预备费万元1022.821022.821.3.1基本预备费万元605.46605.461.3.2涨价预备费万元417.36417.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元8678.698678.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1558.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11225.094284.117136.7711225.0911225.0911225.091.1应收账款万元3367.531347.012357.273367.533367.533367.531.2存货万元5051.292020.523535.905051.295051.295051.291.2.1原辅材料万元1515.39606.151060.771515.391515.391515.391.2.2燃料动力万元75.7730.3153.0475.7775.7775.771.2.3在产品万元2323.59929.441626.522323.592323.592323.591.2.4产成品万元1136.54454.62795.581136.541136.541136.541.3现金万元2806.271122.511964.392806.272806.272806.272流动负债万元9666.843866.746766.799666.849666.849666.842.1应付账款万元9666.843866.746766.799666.849666.849666.843流动资金万元1558.25623.301090.771558.251558.251558.254铺底流动资金万元519.41207.77363.59519.41519.41519.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10236.94万元,其中:固定资产投资8678.69万元,占项目总投资的84.78%;流动资金1558.25万元,占项目总投资的15.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3244.73万元,占项目总投资的31.70%;设备购置费3005.40万元,占项目总投资的29.36%;其它投资2428.56万元,占项目总投资的23.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8678.69+1558.25=10236.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8678.6984.78%1.1项目建设投资万元8678.6984.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1558.2515.22%3总投资万元万元10236.94二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5921.20万元,总成本14475.64万元,利润总额-8554.44万元,净利润140.86万元,增值税189.54万元,税金及附加-6415.83万元,所得税-2138.61万元;第二年收入10362.10万元,总成本21765.03万元,利润总额-11402.93万元,净利润-8552.20万元,增值税331.69万元,税金及附加157.92万元,所得税-2850.73万元;第三年生产负荷100%,收入14803.00万元,总成本11367.61万元,利润总额3435.39万元,净利润2576.54万元,增值税473.85万元,税金及附加174.97万元,所得税858.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14803.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=473.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5921.2010362.1014803.0014803.0014803.001.1三脚架万元5921.2010362.1014803.0014803.0014803.002现价增加值万元1894.78331
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