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文档简介
泓域咨询MACRO/ 自动印铁成套设备投资项目立项申请报告自动印铁成套设备投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入25793.32万元,同比增长14.15%(3197.27万元)。其中,主营业业务自动印铁成套设备生产及销售收入为23973.87万元,占营业总收入的92.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5446.55万元,较去年同期相比增长929.13万元,增长率20.57%;实现净利润4084.91万元,较去年同期相比增长785.95万元,增长率23.82%。二、项目概况(一)项目名称自动印铁成套设备投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积35817.90平方米(折合约53.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.48%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度167.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35817.90平方米,建筑物基底占地面积27751.71平方米,总建筑面积52294.13平方米,其中:规划建设主体工程34464.62平方米,项目规划绿化面积3798.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3366.75万元。(七)节能分析“自动印铁成套设备投资项目建设项目”,年用电量521637.43千瓦时,年总用水量15528.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.44吨标准煤/年。达产年综合节能量18.46吨标准煤/年,项目总节能率29.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13313.39万元,其中:固定资产投资9018.91万元,占项目总投资的67.74%;流动资金4294.48万元,占项目总投资的32.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30372.00万元,总成本费用23638.70万元,税金及附加254.72万元,利润总额6733.30万元,利税总额7916.75万元,税后净利润5049.98万元,达产年纳税总额2866.78万元;达产年投资利润率50.58%,投资利税率59.46%,投资回报率37.93%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位481个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区自动印铁成套设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区自动印铁成套设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“自动印铁成套设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位481个,达产年纳税总额2866.78万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.58%,投资利税率59.46%,全部投资回报率37.93%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域,开展制造业“双创”平台试点示范,探索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作电视电话会议;编撰发布大企业“双创”典型案例集,发布制造业“双创”平台发展白皮书,大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟,在技术研发、标准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底,我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个,平台聚集科技服务机构超过1200家,实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35817.9053.70亩1.1容积率1.461.2建筑系数77.48%1.3投资强度万元/亩167.951.4基底面积平方米27751.711.5总建筑面积平方米52294.131.6绿化面积平方米3798.80绿化率7.26%2总投资万元13313.392.1固定资产投资万元9018.912.1.1土建工程投资万元4496.022.1.1.1土建工程投资占比万元33.77%2.1.2设备投资万元3366.752.1.2.1设备投资占比25.29%2.1.3其它投资万元1156.142.1.3.1其它投资占比8.68%2.1.4固定资产投资占比67.74%2.2流动资金万元4294.482.2.1流动资金占比32.26%3收入万元30372.004总成本万元23638.705利润总额万元6733.306净利润万元5049.987所得税万元1.468增值税万元928.739税金及附加万元254.7210纳税总额万元2866.7811利税总额万元7916.7512投资利润率50.58%13投资利税率59.46%14投资回报率37.93%15回收期年4.1416设备数量台(套)11817年用电量千瓦时521637.4318年用水量立方米15528.3819总能耗吨标准煤65.4420节能率29.15%21节能量吨标准煤18.4622员工数量人481第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、“十二五”规划提出,我国要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。国家统计局数据显示,2011年至2014年,装备制造业和高技术产业增加值年均分别实际增长13.2%和11.7%,快于规模以上工业增加值2.7个百分点和1.2个百分点。2015年,我国高技术产业增加值比上年增长10.2%,比规模以上工业快4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%,比上年提高1.2个百分点。从企业效益看,尽管2015年工业企业效益形势严峻,但工业结构调整显现成效,符合转型升级方向的行业利润保持较快增长。其中,高技术制造业利润比上年增长8.9%、消费品制造业增长7%。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.48%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度167.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19620.4619620.4634464.6234464.623259.431.1主要生产车间11772.2811772.2820678.7720678.772020.851.2辅助生产车间6278.556278.5511028.6811028.681043.021.3其他生产车间1569.641569.641998.951998.95195.572仓储工程4162.764162.7611589.1811589.18797.112.1成品贮存1040.691040.692897.302897.30199.282.2原料仓储2164.642164.646026.376026.37414.502.3辅助材料仓库957.43957.432665.512665.51183.343供配电工程222.01222.01222.01222.0117.183.1供配电室222.01222.01222.01222.0117.184给排水工程255.32255.32255.32255.3215.374.1给排水255.32255.32255.32255.3215.375服务性工程2636.412636.412636.412636.41181.335.1办公用房1298.871298.871298.871298.87103.615.2生活服务1337.541337.541337.541337.5485.626消防及环保工程743.75743.75743.75743.7557.556.1消防环保工程743.75743.75743.75743.7557.557项目总图工程111.01111.01111.01111.0170.677.1场地及道路硬化7258.241133.991133.997.2场区围墙1133.997258.247258.247.3安全保卫室111.01111.01111.01111.018绿化工程2782.4197.38合计27751.7152294.1352294.134496.02六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9790.15万元,占计划投资的73.54%。其中:完成固定资产投资6064.63万元,占总投资的61.95%;完成流动资金投资3725.52,占总投资的38.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9790.151.1完成比例73.54%2完成固定资产投资万元6064.632.1完成比例61.95%3完成流动资金投资万元3725.523.1完成比例38.05%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员481人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3271.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元1530.592工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元464.823企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元141.434品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元200.555其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.555.3年工资额万元163.186职工工资总额万元19746.24五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9018.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4496.023366.75167.959018.911.1工程费用万元4496.023366.7524040.721.1.1建筑工程费用万元4496.024496.0233.77%1.1.2设备购置及安装费万元3366.753366.7525.29%1.2工程建设其他费用万元1156.141156.148.68%1.2.1无形资产万元650.88650.881.3预备费万元505.26505.261.3.1基本预备费万元293.80293.801.3.2涨价预备费万元211.46211.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元9018.919018.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4294.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24040.7210278.5115559.3124040.7224040.7224040.721.1应收账款万元7212.223245.505409.167212.227212.227212.221.2存货万元10818.324868.258113.7410818.3210818.3210818.321.2.1原辅材料万元3245.501460.472434.123245.503245.503245.501.2.2燃料动力万元162.2773.02121.71162.27162.27162.271.2.3在产品万元4976.432239.393732.324976.434976.434976.431.2.4产成品万元2434.121095.351825.592434.122434.122434.121.3现金万元6010.182704.584507.646010.186010.186010.182流动负债万元19746.248885.8114809.6819746.2419746.2419746.242.1应付账款万元19746.248885.8114809.6819746.2419746.2419746.243流动资金万元4294.481932.523220.864294.484294.484294.484铺底流动资金万元1431.48644.171073.621431.481431.481431.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13313.39万元,其中:固定资产投资9018.91万元,占项目总投资的67.74%;流动资金4294.48万元,占项目总投资的32.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4496.02万元,占项目总投资的33.77%;设备购置费3366.75万元,占项目总投资的25.29%;其它投资1156.14万元,占项目总投资的8.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9018.91+4294.48=13313.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9018.9167.74%1.1项目建设投资万元9018.9167.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4294.4832.26%3总投资万元万元13313.39二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13667.40万元,总成本3367.79万元,利润总额10299.61万元,净利润193.42万元,增值税417.93万元,税金及附加7724.71万元,所得税2574.90万元;第二年收入22779.00万元,总成本4975.59万元,利润总额17803.41万元,净利润13352.56万元,增值税696.55万元,税金及附加226.86万元,所得税4450.85万元;第三年生产负荷100%,收入30372.00万元,总成本23638.70万元,利润总额6733.30万元,净利润5049.98万元,增值税928.73万元,税金及附加254.72万元,所得税1683.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30372.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=928.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13667.4022779.0030372.0030372.0030372.001.1自动印铁成套设备万元13667.4022779.0030372.0030372.0030372.002现价增加值万元4373.577289.289719.04
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