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泓域咨询MACRO/ 阳离子染料投资项目立项申请报告阳离子染料投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5364.04万元,同比增长29.68%(1227.59万元)。其中,主营业业务阳离子染料生产及销售收入为4841.70万元,占营业总收入的90.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1204.39万元,较去年同期相比增长300.91万元,增长率33.31%;实现净利润903.29万元,较去年同期相比增长87.76万元,增长率10.76%。二、项目概况(一)项目名称阳离子染料投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积9598.13平方米(折合约14.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.12%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度178.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9598.13平方米,建筑物基底占地面积6346.28平方米,总建筑面积12669.53平方米,其中:规划建设主体工程7858.92平方米,项目规划绿化面积854.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费805.09万元。(七)节能分析“阳离子染料投资项目建设项目”,年用电量744661.63千瓦时,年总用水量4921.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.94吨标准煤/年。达产年综合节能量30.65吨标准煤/年,项目总节能率27.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3766.89万元,其中:固定资产投资2571.78万元,占项目总投资的68.27%;流动资金1195.11万元,占项目总投资的31.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8104.00万元,总成本费用6357.51万元,税金及附加67.30万元,利润总额1746.49万元,利税总额2054.69万元,税后净利润1309.87万元,达产年纳税总额744.82万元;达产年投资利润率46.36%,投资利税率54.55%,投资回报率34.77%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位154个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地阳离子染料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地阳离子染料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“阳离子染料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位154个,达产年纳税总额744.82万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.36%,投资利税率54.55%,全部投资回报率34.77%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营资本进入电信业,深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,深入推进移动通信转售业务发展,进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录,广泛宣传工业强基工程实施进展和成果,建立协调推进机制,推动基础产品企业与整机企业加强战略合作,建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9598.1314.39亩1.1容积率1.321.2建筑系数66.12%1.3投资强度万元/亩178.721.4基底面积平方米6346.281.5总建筑面积平方米12669.531.6绿化面积平方米854.71绿化率6.75%2总投资万元3766.892.1固定资产投资万元2571.782.1.1土建工程投资万元888.512.1.1.1土建工程投资占比万元23.59%2.1.2设备投资万元805.092.1.2.1设备投资占比21.37%2.1.3其它投资万元878.182.1.3.1其它投资占比23.31%2.1.4固定资产投资占比68.27%2.2流动资金万元1195.112.2.1流动资金占比31.73%3收入万元8104.004总成本万元6357.515利润总额万元1746.496净利润万元1309.877所得税万元1.328增值税万元240.909税金及附加万元67.3010纳税总额万元744.8211利税总额万元2054.6912投资利润率46.36%13投资利税率54.55%14投资回报率34.77%15回收期年4.3816设备数量台(套)7217年用电量千瓦时744661.6318年用水量立方米4921.6119总能耗吨标准煤91.9420节能率27.51%21节能量吨标准煤30.6522员工数量人154第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.12%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度178.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4486.824486.827858.927858.92606.261.1主要生产车间2692.092692.094715.354715.35375.881.2辅助生产车间1435.781435.782514.852514.85194.001.3其他生产车间358.95358.95455.82455.8236.382仓储工程951.94951.943126.903126.90175.432.1成品贮存237.99237.99781.73781.7343.862.2原料仓储495.01495.011625.991625.9991.222.3辅助材料仓库218.95218.95719.19719.1940.353供配电工程50.7750.7750.7750.773.203.1供配电室50.7750.7750.7750.773.204给排水工程58.3958.3958.3958.392.874.1给排水58.3958.3958.3958.392.875服务性工程602.90602.90602.90602.9033.825.1办公用房256.34256.34256.34256.3418.815.2生活服务346.56346.56346.56346.5615.186消防及环保工程170.08170.08170.08170.0810.736.1消防环保工程170.08170.08170.08170.0810.737项目总图工程25.3925.3925.3925.3937.987.1场地及道路硬化1615.32274.82274.827.2场区围墙274.821615.321615.327.3安全保卫室25.3925.3925.3925.398绿化工程520.5418.22合计6346.2812669.5312669.53888.51六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2361.51万元,占计划投资的62.69%。其中:完成固定资产投资1523.90万元,占总投资的64.53%;完成流动资金投资837.61,占总投资的35.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2361.511.1完成比例62.69%2完成固定资产投资万元1523.902.1完成比例64.53%3完成流动资金投资万元837.613.1完成比例35.47%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员154人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1051.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元596.612工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元142.533企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元44.104品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元67.275其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.805.3年工资额万元41.216职工工资总额万元3686.04五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2571.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元888.51805.09178.722571.781.1工程费用万元888.51805.094881.151.1.1建筑工程费用万元888.51888.5123.59%1.1.2设备购置及安装费万元805.09805.0921.37%1.2工程建设其他费用万元878.18878.1823.31%1.2.1无形资产万元430.73430.731.3预备费万元447.45447.451.3.1基本预备费万元181.37181.371.3.2涨价预备费万元266.08266.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元2571.782571.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1195.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4881.152812.203446.024881.154881.154881.151.1应收账款万元1464.34805.391025.041464.341464.341464.341.2存货万元2196.521208.081537.562196.522196.522196.521.2.1原辅材料万元658.96362.43461.27658.96658.96658.961.2.2燃料动力万元32.9518.1223.0632.9532.9532.951.2.3在产品万元1010.40555.72707.281010.401010.401010.401.2.4产成品万元494.22271.82345.95494.22494.22494.221.3现金万元1220.29671.16854.201220.291220.291220.292流动负债万元3686.042027.322580.233686.043686.043686.042.1应付账款万元3686.042027.322580.233686.043686.043686.043流动资金万元1195.11657.31836.581195.111195.111195.114铺底流动资金万元398.37219.10278.86398.37398.37398.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3766.89万元,其中:固定资产投资2571.78万元,占项目总投资的68.27%;流动资金1195.11万元,占项目总投资的31.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资888.51万元,占项目总投资的23.59%;设备购置费805.09万元,占项目总投资的21.37%;其它投资878.18万元,占项目总投资的23.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2571.78+1195.11=3766.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2571.7868.27%1.1项目建设投资万元2571.7868.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1195.1131.73%3总投资万元万元3766.89二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4457.20万元,总成本5161.34万元,利润总额-704.14万元,净利润54.29万元,增值税132.50万元,税金及附加-528.11万元,所得税-176.03万元;第二年收入5672.80万元,总成本6254.42万元,利润总额-581.62万元,净利润-436.21万元,增值税168.63万元,税金及附加58.63万元,所得税-145.41万元;第三年生产负荷100%,收入8104.00万元,总成本6357.51万元,利润总额1746.49万元,净利润1309.87万元,增值税240.90万元,税金及附加67.30万元,所得税436.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8104.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=240.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4457.205672.808104.008104.008104.001.1阳离子染料万元4457.205672.808104.008104.008104.002现价增加值万元1426.301815.302593
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