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文档简介
泓域咨询MACRO/ 直流电动机投资项目立项申请报告直流电动机投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入14134.49万元,同比增长16.14%(1964.50万元)。其中,主营业业务直流电动机生产及销售收入为12449.18万元,占营业总收入的88.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2903.14万元,较去年同期相比增长445.78万元,增长率18.14%;实现净利润2177.36万元,较去年同期相比增长464.19万元,增长率27.10%。二、项目概况(一)项目名称直流电动机投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积25059.19平方米(折合约37.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.34%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度180.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25059.19平方米,建筑物基底占地面积15872.49平方米,总建筑面积29820.44平方米,其中:规划建设主体工程18362.52平方米,项目规划绿化面积1594.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3151.01万元。(七)节能分析“直流电动机投资项目建设项目”,年用电量497878.55千瓦时,年总用水量10738.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.11吨标准煤/年。达产年综合节能量16.51吨标准煤/年,项目总节能率24.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9532.94万元,其中:固定资产投资6763.73万元,占项目总投资的70.95%;流动资金2769.21万元,占项目总投资的29.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20459.00万元,总成本费用16291.49万元,税金及附加169.22万元,利润总额4167.51万元,利税总额4911.56万元,税后净利润3125.63万元,达产年纳税总额1785.93万元;达产年投资利润率43.72%,投资利税率51.52%,投资回报率32.79%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位363个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区直流电动机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区直流电动机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“直流电动机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位363个,达产年纳税总额1785.93万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.72%,投资利税率51.52%,全部投资回报率32.79%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25059.1937.57亩1.1容积率1.191.2建筑系数63.34%1.3投资强度万元/亩180.031.4基底面积平方米15872.491.5总建筑面积平方米29820.441.6绿化面积平方米1594.64绿化率5.35%2总投资万元9532.942.1固定资产投资万元6763.732.1.1土建工程投资万元2261.312.1.1.1土建工程投资占比万元23.72%2.1.2设备投资万元3151.012.1.2.1设备投资占比33.05%2.1.3其它投资万元1351.412.1.3.1其它投资占比14.18%2.1.4固定资产投资占比70.95%2.2流动资金万元2769.212.2.1流动资金占比29.05%3收入万元20459.004总成本万元16291.495利润总额万元4167.516净利润万元3125.637所得税万元1.198增值税万元574.839税金及附加万元169.2210纳税总额万元1785.9311利税总额万元4911.5612投资利润率43.72%13投资利税率51.52%14投资回报率32.79%15回收期年4.5516设备数量台(套)12917年用电量千瓦时497878.5518年用水量立方米10738.3719总能耗吨标准煤62.1120节能率24.89%21节能量吨标准煤16.5122员工数量人363第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.34%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度180.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11221.8511221.8518362.5218362.521531.691.1主要生产车间6733.116733.1111017.5111017.51949.651.2辅助生产车间3590.993590.995876.015876.01490.141.3其他生产车间897.75897.751065.031065.0391.902仓储工程2380.872380.877447.657447.65451.812.1成品贮存595.22595.221861.911861.91112.952.2原料仓储1238.051238.053872.783872.78234.942.3辅助材料仓库547.60547.601712.961712.96103.923供配电工程126.98126.98126.98126.988.673.1供配电室126.98126.98126.98126.988.674给排水工程146.03146.03146.03146.037.754.1给排水146.03146.03146.03146.037.755服务性工程1507.891507.891507.891507.8991.485.1办公用房674.02674.02674.02674.0239.225.2生活服务833.87833.87833.87833.8748.286消防及环保工程425.38425.38425.38425.3829.036.1消防环保工程425.38425.38425.38425.3829.037项目总图工程63.4963.4963.4963.4983.857.1场地及道路硬化3979.51736.22736.227.2场区围墙736.223979.513979.517.3安全保卫室63.4963.4963.4963.498绿化工程1629.4857.03合计15872.4929820.4429820.442261.31六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6037.07万元,占计划投资的63.33%。其中:完成固定资产投资4550.74万元,占总投资的75.38%;完成流动资金投资1486.33,占总投资的24.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6037.071.1完成比例63.33%2完成固定资产投资万元4550.742.1完成比例75.38%3完成流动资金投资万元1486.333.1完成比例24.62%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员363人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2471.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元1060.862工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元365.623企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元109.614品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元162.455其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.595.3年工资额万元126.926职工工资总额万元10123.28五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6763.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2261.313151.01180.036763.731.1工程费用万元2261.313151.0112892.491.1.1建筑工程费用万元2261.312261.3123.72%1.1.2设备购置及安装费万元3151.013151.0133.05%1.2工程建设其他费用万元1351.411351.4114.18%1.2.1无形资产万元555.52555.521.3预备费万元795.89795.891.3.1基本预备费万元342.14342.141.3.2涨价预备费万元453.75453.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元6763.736763.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2769.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12892.496688.7411528.0012892.4912892.4912892.491.1应收账款万元3867.751740.493094.203867.753867.753867.751.2存货万元5801.622610.734641.305801.625801.625801.621.2.1原辅材料万元1740.49783.221392.391740.491740.491740.491.2.2燃料动力万元87.0239.1669.6287.0287.0287.021.2.3在产品万元2668.751200.942135.002668.752668.752668.751.2.4产成品万元1305.36587.411044.291305.361305.361305.361.3现金万元3223.121450.412578.503223.123223.123223.122流动负债万元10123.284555.488098.6210123.2810123.2810123.282.1应付账款万元10123.284555.488098.6210123.2810123.2810123.283流动资金万元2769.211246.142215.372769.212769.212769.214铺底流动资金万元923.06415.38738.46923.06923.06923.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9532.94万元,其中:固定资产投资6763.73万元,占项目总投资的70.95%;流动资金2769.21万元,占项目总投资的29.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2261.31万元,占项目总投资的23.72%;设备购置费3151.01万元,占项目总投资的33.05%;其它投资1351.41万元,占项目总投资的14.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6763.73+2769.21=9532.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6763.7370.95%1.1项目建设投资万元6763.7370.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2769.2129.05%3总投资万元万元9532.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9206.55万元,总成本5450.12万元,利润总额3756.43万元,净利润131.28万元,增值税258.67万元,税金及附加2817.32万元,所得税939.11万元;第二年收入16367.20万元,总成本8400.26万元,利润总额7966.94万元,净利润5975.21万元,增值税459.86万元,税金及附加155.42万元,所得税1991.73万元;第三年生产负荷100%,收入20459.00万元,总成本16291.49万元,利润总额4167.51万元,净利润3125.63万元,增值税574.83万元,税金及附加169.22万元,所得税1041.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20459.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=574.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9206.5516367.2020459.0020459.0020459.001.1直流电动机万元9206.5516367.2020459.0020459.0020459.002现价增加值万元2946.105237.506546.886546.886546.883增值税万元258.67
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