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泓域咨询MACRO/ 皮影项目立项说明及投资计划皮影项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入2890.57万元,同比增长18.37%(448.56万元)。其中,主营业业务皮影生产及销售收入为2396.17万元,占营业总收入的82.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额654.52万元,较去年同期相比增长48.24万元,增长率7.96%;实现净利润490.89万元,较去年同期相比增长74.35万元,增长率17.85%。二、项目概况(一)项目名称皮影项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积13820.24平方米(折合约20.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.07%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度166.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13820.24平方米,建筑物基底占地面积9683.84平方米,总建筑面积14511.25平方米,其中:规划建设主体工程10304.43平方米,项目规划绿化面积743.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1854.83万元。(七)节能分析“皮影项目建设项目”,年用电量469970.02千瓦时,年总用水量4898.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.18吨标准煤/年。达产年综合节能量18.37吨标准煤/年,项目总节能率25.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4140.60万元,其中:固定资产投资3451.12万元,占项目总投资的83.35%;流动资金689.48万元,占项目总投资的16.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5445.00万元,总成本费用4333.87万元,税金及附加73.67万元,利润总额1111.13万元,利税总额1338.06万元,税后净利润833.35万元,达产年纳税总额504.71万元;达产年投资利润率26.83%,投资利税率32.32%,投资回报率20.13%,全部投资回收期6.47年,提供就业职位111个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区皮影行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区皮影产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“皮影项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位111个,达产年纳税总额504.71万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.83%,投资利税率32.32%,全部投资回报率20.13%,全部投资回收期6.47年,固定资产投资回收期6.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全境外投资风险防控体系。2017年6月,中央全面深化改革领导小组第36次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于改进境外企业和对外投资安全工作的若干意见,提出要加强境外企业和对外投资安全保护完善对境外企业和对外投资的统计监测,加强监督管理,健全法律保护,加强国际安全合作,建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13820.2420.72亩1.1容积率1.051.2建筑系数70.07%1.3投资强度万元/亩166.561.4基底面积平方米9683.841.5总建筑面积平方米14511.251.6绿化面积平方米743.68绿化率5.12%2总投资万元4140.602.1固定资产投资万元3451.122.1.1土建工程投资万元1098.952.1.1.1土建工程投资占比万元26.54%2.1.2设备投资万元1854.832.1.2.1设备投资占比44.80%2.1.3其它投资万元497.342.1.3.1其它投资占比12.01%2.1.4固定资产投资占比83.35%2.2流动资金万元689.482.2.1流动资金占比16.65%3收入万元5445.004总成本万元4333.875利润总额万元1111.136净利润万元833.357所得税万元1.058增值税万元153.269税金及附加万元73.6710纳税总额万元504.7111利税总额万元1338.0612投资利润率26.83%13投资利税率32.32%14投资回报率20.13%15回收期年6.4716设备数量台(套)7017年用电量千瓦时469970.0218年用水量立方米4898.2419总能耗吨标准煤58.1820节能率25.02%21节能量吨标准煤18.3722员工数量人111第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.07%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度166.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6846.476846.4710304.4310304.43858.401.1主要生产车间4107.884107.886182.666182.66532.211.2辅助生产车间2190.872190.873297.423297.42274.691.3其他生产车间547.72547.72597.66597.6651.502仓储工程1452.581452.582734.432734.43165.662.1成品贮存363.14363.14683.61683.6141.412.2原料仓储755.34755.341421.901421.9086.142.3辅助材料仓库334.09334.09628.92628.9238.103供配电工程77.4777.4777.4777.475.283.1供配电室77.4777.4777.4777.475.284给排水工程89.0989.0989.0989.094.724.1给排水89.0989.0989.0989.094.725服务性工程919.96919.96919.96919.9655.745.1办公用房419.55419.55419.55419.5525.455.2生活服务500.41500.41500.41500.4128.816消防及环保工程259.53259.53259.53259.5317.696.1消防环保工程259.53259.53259.53259.5317.697项目总图工程38.7438.7438.7438.74-39.717.1场地及道路硬化2517.12463.99463.997.2场区围墙463.992517.122517.127.3安全保卫室38.7438.7438.7438.748绿化工程890.4431.17合计9683.8414511.2514511.251098.95六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2217.31万元,占计划投资的53.55%。其中:完成固定资产投资1643.18万元,占总投资的74.11%;完成流动资金投资574.13,占总投资的25.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2217.311.1完成比例53.55%2完成固定资产投资万元1643.182.1完成比例74.11%3完成流动资金投资万元574.133.1完成比例25.89%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员111人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人751.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元437.902工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元115.083企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元28.784品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元51.795其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.325.3年工资额万元42.106职工工资总额万元3291.27五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3451.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1098.951854.83166.563451.121.1工程费用万元1098.951854.833980.751.1.1建筑工程费用万元1098.951098.9526.54%1.1.2设备购置及安装费万元1854.831854.8344.80%1.2工程建设其他费用万元497.34497.3412.01%1.2.1无形资产万元211.74211.741.3预备费万元285.60285.601.3.1基本预备费万元162.44162.441.3.2涨价预备费万元123.16123.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元3451.123451.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金689.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3980.751589.472998.503980.753980.753980.751.1应收账款万元1194.22477.69835.961194.221194.221194.221.2存货万元1791.34716.541253.941791.341791.341791.341.2.1原辅材料万元537.40214.96376.18537.40537.40537.401.2.2燃料动力万元26.8710.7518.8126.8726.8726.871.2.3在产品万元824.02329.61576.81824.02824.02824.021.2.4产成品万元403.05161.22282.14403.05403.05403.051.3现金万元995.19398.08696.63995.19995.19995.192流动负债万元3291.271316.512303.893291.273291.273291.272.1应付账款万元3291.271316.512303.893291.273291.273291.273流动资金万元689.48275.79482.64689.48689.48689.484铺底流动资金万元229.8291.93160.88229.82229.82229.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4140.60万元,其中:固定资产投资3451.12万元,占项目总投资的83.35%;流动资金689.48万元,占项目总投资的16.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1098.95万元,占项目总投资的26.54%;设备购置费1854.83万元,占项目总投资的44.80%;其它投资497.34万元,占项目总投资的12.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3451.12+689.48=4140.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3451.1283.35%1.1项目建设投资万元3451.1283.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元689.4816.65%3总投资万元万元4140.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2178.00万元,总成本10203.76万元,利润总额-8025.76万元,净利润62.64万元,增值税61.30万元,税金及附加-6019.32万元,所得税-2006.44万元;第二年收入3811.50万元,总成本15446.78万元,利润总额-11635.28万元,净利润-8726.46万元,增值税107.28万元,税金及附加68.15万元,所得税-2908.82万元;第三年生产负荷100%,收入5445.00万元,总成本4333.87万元,利润总额1111.13万元,净利润833.35万元,增值税153.26万元,税金及附加73.67万元,所得税277.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5445.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=153.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2178.003811.505445.005445.005445.001.1皮影万元2178.003811.505445.005445.005445.002现价增加值万元696.9

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