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文档简介
泓域咨询MACRO/ 放音机项目立项说明及投资计划放音机项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入22902.22万元,同比增长27.91%(4996.94万元)。其中,主营业业务放音机生产及销售收入为19129.39万元,占营业总收入的83.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5788.99万元,较去年同期相比增长1348.94万元,增长率30.38%;实现净利润4341.74万元,较去年同期相比增长504.31万元,增长率13.14%。二、项目概况(一)项目名称放音机项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积55641.14平方米(折合约83.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.36%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度195.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55641.14平方米,建筑物基底占地面积28577.29平方米,总建筑面积79010.42平方米,其中:规划建设主体工程58542.72平方米,项目规划绿化面积5126.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计181台(套),设备购置费7406.86万元。(七)节能分析“放音机项目建设项目”,年用电量1365972.41千瓦时,年总用水量16900.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.32吨标准煤/年。达产年综合节能量50.58吨标准煤/年,项目总节能率23.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19473.14万元,其中:固定资产投资16303.60万元,占项目总投资的83.72%;流动资金3169.54万元,占项目总投资的16.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24398.00万元,总成本费用18473.53万元,税金及附加320.62万元,利润总额5924.47万元,利税总额7062.26万元,税后净利润4443.35万元,达产年纳税总额2618.91万元;达产年投资利润率30.42%,投资利税率36.27%,投资回报率22.82%,全部投资回收期5.88年,提供就业职位338个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区放音机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区放音机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“放音机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位338个,达产年纳税总额2618.91万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.42%,投资利税率36.27%,全部投资回报率22.82%,全部投资回收期5.88年,固定资产投资回收期5.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设。工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型,结合品牌培育特点,形成了品牌管理体系方法,制定了实施指南和评价指南,从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形式进行推广。6年多来,8000多家企业进行了试点应用,树立了295家品牌培育示范企业。通过对示范企业的调查,其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点,工业增加值率平均提高4.4个百分点,品牌竞争力和附加值显著提高。质检总局按照国际通行做法,在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的强制性认证,累计发放29.2万张自愿性产品认证证书。同时,工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系,汇聚社会资源,力求丰富公共服务产品,逐步解决质量品牌公共服务供给不足的问题。鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构,为民营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55641.1483.42亩1.1容积率1.421.2建筑系数51.36%1.3投资强度万元/亩195.441.4基底面积平方米28577.291.5总建筑面积平方米79010.421.6绿化面积平方米5126.36绿化率6.49%2总投资万元19473.142.1固定资产投资万元16303.602.1.1土建工程投资万元6286.062.1.1.1土建工程投资占比万元32.28%2.1.2设备投资万元7406.862.1.2.1设备投资占比38.04%2.1.3其它投资万元2610.682.1.3.1其它投资占比13.41%2.1.4固定资产投资占比83.72%2.2流动资金万元3169.542.2.1流动资金占比16.28%3收入万元24398.004总成本万元18473.535利润总额万元5924.476净利润万元4443.357所得税万元1.428增值税万元817.179税金及附加万元320.6210纳税总额万元2618.9111利税总额万元7062.2612投资利润率30.42%13投资利税率36.27%14投资回报率22.82%15回收期年5.8816设备数量台(套)18117年用电量千瓦时1365972.4118年用水量立方米16900.7319总能耗吨标准煤169.3220节能率23.11%21节能量吨标准煤50.5822员工数量人338第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.36%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度195.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20204.1420204.1458542.7258542.725123.421.1主要生产车间12122.4812122.4835125.6335125.633176.521.2辅助生产车间6465.326465.3218733.6718733.671639.491.3其他生产车间1616.331616.333395.483395.48307.412仓储工程4286.594286.5913304.0013304.00846.772.1成品贮存1071.651071.653326.003326.00211.692.2原料仓储2229.032229.036918.086918.08440.322.3辅助材料仓库985.92985.923059.923059.92194.763供配电工程228.62228.62228.62228.6216.373.1供配电室228.62228.62228.62228.6216.374给排水工程262.91262.91262.91262.9114.644.1给排水262.91262.91262.91262.9114.645服务性工程2714.842714.842714.842714.84172.795.1办公用房1308.871308.871308.871308.8777.015.2生活服务1405.971405.971405.971405.9779.906消防及环保工程765.87765.87765.87765.8754.846.1消防环保工程765.87765.87765.87765.8754.847项目总图工程114.31114.31114.31114.31-49.567.1场地及道路硬化7383.201411.991411.997.2场区围墙1411.997383.207383.207.3安全保卫室114.31114.31114.31114.318绿化工程3051.25106.79合计28577.2979010.4279010.426286.06六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17298.02万元,占计划投资的88.83%。其中:完成固定资产投资13338.56万元,占总投资的77.11%;完成流动资金投资3959.46,占总投资的22.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17298.021.1完成比例88.83%2完成固定资产投资万元13338.562.1完成比例77.11%3完成流动资金投资万元3959.463.1完成比例22.89%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员338人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2301.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元1131.792工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元330.173企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.283.3年工资额万元101.994品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元138.485其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.565.3年工资额万元95.296职工工资总额万元14691.57五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16303.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6286.067406.86195.4416303.601.1工程费用万元6286.067406.8617861.111.1.1建筑工程费用万元6286.066286.0632.28%1.1.2设备购置及安装费万元7406.867406.8638.04%1.2工程建设其他费用万元2610.682610.6813.41%1.2.1无形资产万元1363.901363.901.3预备费万元1246.781246.781.3.1基本预备费万元543.88543.881.3.2涨价预备费万元702.90702.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元16303.6016303.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3169.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17861.117397.3210374.2817861.1117861.1117861.111.1应收账款万元5358.332411.253750.835358.335358.335358.331.2存货万元8037.503616.875626.258037.508037.508037.501.2.1原辅材料万元2411.251085.061687.882411.252411.252411.251.2.2燃料动力万元120.5654.2584.39120.56120.56120.561.2.3在产品万元3697.251663.762588.073697.253697.253697.251.2.4产成品万元1808.44813.801265.911808.441808.441808.441.3现金万元4465.282009.373125.694465.284465.284465.282流动负债万元14691.576611.2110284.1014691.5714691.5714691.572.1应付账款万元14691.576611.2110284.1014691.5714691.5714691.573流动资金万元3169.541426.292218.683169.543169.543169.544铺底流动资金万元1056.50475.43739.561056.501056.501056.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19473.14万元,其中:固定资产投资16303.60万元,占项目总投资的83.72%;流动资金3169.54万元,占项目总投资的16.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6286.06万元,占项目总投资的32.28%;设备购置费7406.86万元,占项目总投资的38.04%;其它投资2610.68万元,占项目总投资的13.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16303.60+3169.54=19473.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16303.6083.72%1.1项目建设投资万元16303.6083.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3169.5416.28%3总投资万元万元19473.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10979.10万元,总成本7276.66万元,利润总额3702.44万元,净利润266.69万元,增值税367.73万元,税金及附加2776.83万元,所得税925.61万元;第二年收入17078.60万元,总成本10265.93万元,利润总额6812.67万元,净利润5109.50万元,增值税572.02万元,税金及附加291.21万元,所得税1703.17万元;第三年生产负荷100%,收入24398.00万元,总成本18473.53万元,利润总额5924.47万元,净利润4443.35万元,增值税817.17万元,税金及附加320.62万元,所得税1481.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24398.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=817.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10979.1017078.6024398.0024398.0024398.001.1放音机万元10979.1017078.6024398.0024398.0024398.002现价增加值万元3513.315465.1578
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