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泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维型材投资项目立项申请报告玻璃纤维型材投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入21148.27万元,同比增长28.24%(4657.36万元)。其中,主营业业务玻璃纤维型材生产及销售收入为20084.91万元,占营业总收入的94.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5168.83万元,较去年同期相比增长692.10万元,增长率15.46%;实现净利润3876.62万元,较去年同期相比增长677.81万元,增长率21.19%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维型材投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46389.85平方米(折合约69.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.27%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度181.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46389.85平方米,建筑物基底占地面积28886.96平方米,总建筑面积76079.35平方米,其中:规划建设主体工程50495.10平方米,项目规划绿化面积4274.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4488.98万元。(七)节能分析“玻璃纤维型材投资项目建设项目”,年用电量1127163.20千瓦时,年总用水量14073.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.73吨标准煤/年。达产年综合节能量41.74吨标准煤/年,项目总节能率28.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15063.73万元,其中:固定资产投资12593.42万元,占项目总投资的83.60%;流动资金2470.31万元,占项目总投资的16.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23487.00万元,总成本费用18086.75万元,税金及附加274.94万元,利润总额5400.25万元,利税总额6420.05万元,税后净利润4050.19万元,达产年纳税总额2369.86万元;达产年投资利润率35.85%,投资利税率42.62%,投资回报率26.89%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位376个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区玻璃纤维型材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区玻璃纤维型材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维型材投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位376个,达产年纳税总额2369.86万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.85%,投资利税率42.62%,全部投资回报率26.89%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46389.8569.55亩1.1容积率1.641.2建筑系数62.27%1.3投资强度万元/亩181.071.4基底面积平方米28886.961.5总建筑面积平方米76079.351.6绿化面积平方米4274.39绿化率5.62%2总投资万元15063.732.1固定资产投资万元12593.422.1.1土建工程投资万元6095.422.1.1.1土建工程投资占比万元40.46%2.1.2设备投资万元4488.982.1.2.1设备投资占比29.80%2.1.3其它投资万元2009.022.1.3.1其它投资占比13.34%2.1.4固定资产投资占比83.60%2.2流动资金万元2470.312.2.1流动资金占比16.40%3收入万元23487.004总成本万元18086.755利润总额万元5400.256净利润万元4050.197所得税万元1.648增值税万元744.869税金及附加万元274.9410纳税总额万元2369.8611利税总额万元6420.0512投资利润率35.85%13投资利税率42.62%14投资回报率26.89%15回收期年5.2216设备数量台(套)13717年用电量千瓦时1127163.2018年用水量立方米14073.1019总能耗吨标准煤139.7320节能率28.25%21节能量吨标准煤41.7422员工数量人376第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.27%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度181.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20423.0820423.0850495.1050495.104450.191.1主要生产车间12253.8512253.8530297.0630297.062759.121.2辅助生产车间6535.396535.3916158.4316158.431424.061.3其他生产车间1633.851633.852928.722928.72267.012仓储工程4333.044333.0416629.7616629.761065.892.1成品贮存1083.261083.264157.444157.44266.472.2原料仓储2253.182253.188647.488647.48554.262.3辅助材料仓库996.60996.603824.843824.84245.153供配电工程231.10231.10231.10231.1016.663.1供配电室231.10231.10231.10231.1016.664给排水工程265.76265.76265.76265.7614.904.1给排水265.76265.76265.76265.7614.905服务性工程2744.262744.262744.262744.26175.895.1办公用房1257.811257.811257.811257.8174.025.2生活服务1486.451486.451486.451486.4594.806消防及环保工程774.17774.17774.17774.1755.826.1消防环保工程774.17774.17774.17774.1755.827项目总图工程115.55115.55115.55115.55205.837.1场地及道路硬化7788.261159.091159.097.2场区围墙1159.097788.267788.267.3安全保卫室115.55115.55115.55115.558绿化工程3149.82110.24合计28886.9676079.3576079.356095.42六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13107.46万元,占计划投资的87.01%。其中:完成固定资产投资9877.13万元,占总投资的75.36%;完成流动资金投资3230.33,占总投资的24.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13107.461.1完成比例87.01%2完成固定资产投资万元9877.132.1完成比例75.36%3完成流动资金投资万元3230.333.1完成比例24.64%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员376人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2561.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元1229.592工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元292.823企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元113.664品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元157.685其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.905.3年工资额万元135.796职工工资总额万元11666.81五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12593.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6095.424488.98181.0712593.421.1工程费用万元6095.424488.9814137.121.1.1建筑工程费用万元6095.426095.4240.46%1.1.2设备购置及安装费万元4488.984488.9829.80%1.2工程建设其他费用万元2009.022009.0213.34%1.2.1无形资产万元1148.571148.571.3预备费万元860.45860.451.3.1基本预备费万元504.99504.991.3.2涨价预备费万元355.46355.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元12593.4212593.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2470.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14137.128058.6311584.9314137.1214137.1214137.121.1应收账款万元4241.141908.513392.914241.144241.144241.141.2存货万元6361.702862.775089.366361.706361.706361.701.2.1原辅材料万元1908.51858.831526.811908.511908.511908.511.2.2燃料动力万元95.4342.9476.3495.4395.4395.431.2.3在产品万元2926.381316.872341.112926.382926.382926.381.2.4产成品万元1431.38644.121145.111431.381431.381431.381.3现金万元3534.281590.432827.423534.283534.283534.282流动负债万元11666.815250.069333.4511666.8111666.8111666.812.1应付账款万元11666.815250.069333.4511666.8111666.8111666.813流动资金万元2470.311111.641976.252470.312470.312470.314铺底流动资金万元823.43370.55658.75823.43823.43823.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15063.73万元,其中:固定资产投资12593.42万元,占项目总投资的83.60%;流动资金2470.31万元,占项目总投资的16.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6095.42万元,占项目总投资的40.46%;设备购置费4488.98万元,占项目总投资的29.80%;其它投资2009.02万元,占项目总投资的13.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12593.42+2470.31=15063.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12593.4283.60%1.1项目建设投资万元12593.4283.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2470.3116.40%3总投资万元万元15063.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10569.15万元,总成本14145.48万元,利润总额-3576.33万元,净利润225.78万元,增值税335.19万元,税金及附加-2682.25万元,所得税-894.08万元;第二年收入18789.60万元,总成本21946.12万元,利润总额-3156.52万元,净利润-2367.39万元,增值税595.89万元,税金及附加257.07万元,所得税-789.13万元;第三年生产负荷100%,收入23487.00万元,总成本18086.75万元,利润总额5400.25万元,净利润4050.19万元,增值税744.86万元,税金及附加274.94万元,所得税1350.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23487.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=744.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10569.1518789.6023487.0023487.0023487.001.1玻璃纤维型材万元10569.1518789.6023487.0023487.0023487.002现价增加值万元3382.136012.677515.847515.8

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