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泓域咨询MACRO/ 二溴菊酸项目立项说明及投资计划二溴菊酸项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8249.03万元,同比增长16.23%(1152.08万元)。其中,主营业业务二溴菊酸生产及销售收入为7081.81万元,占营业总收入的85.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1869.00万元,较去年同期相比增长185.90万元,增长率11.05%;实现净利润1401.75万元,较去年同期相比增长250.64万元,增长率21.77%。二、项目概况(一)项目名称二溴菊酸项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积28754.37平方米(折合约43.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.27%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度195.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28754.37平方米,建筑物基底占地面积19055.52平方米,总建筑面积45719.45平方米,其中:规划建设主体工程32167.30平方米,项目规划绿化面积3513.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2438.20万元。(七)节能分析“二溴菊酸项目建设项目”,年用电量727086.58千瓦时,年总用水量11871.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.37吨标准煤/年。达产年综合节能量26.99吨标准煤/年,项目总节能率24.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9801.77万元,其中:固定资产投资8430.16万元,占项目总投资的86.01%;流动资金1371.61万元,占项目总投资的13.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12488.00万元,总成本费用9876.39万元,税金及附加158.24万元,利润总额2611.61万元,利税总额3130.07万元,税后净利润1958.71万元,达产年纳税总额1171.36万元;达产年投资利润率26.64%,投资利税率31.93%,投资回报率19.98%,全部投资回收期6.50年,提供就业职位259个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地二溴菊酸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地二溴菊酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“二溴菊酸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位259个,达产年纳税总额1171.36万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.64%,投资利税率31.93%,全部投资回报率19.98%,全部投资回收期6.50年,固定资产投资回收期6.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动设施和仪器向社会开放。国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见明确提出“鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施,组建专业的科学仪器设备服务机构,促进科学仪器设备使用的社会化服务。”上海汽车整车风洞中心的建设运行模式是引导社会资本共同建设重大科研技基础设施、推动设施向社会开放的典型案例。同济大学上海汽车整车风洞中心积极与多个国际知名风洞进行了大量技术对标合作,服务对象已涵盖国内主要汽车整车企业及其一级零部件供应商和主要高铁企业,对外开放共享率达97%以上,截至目前累计完成试验项目2933项,测试车辆共计3174辆,全面地支撑了我国自主品牌汽车整车和零部件企业自主研发以及合资品牌车企研发本土化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28754.3743.11亩1.1容积率1.591.2建筑系数66.27%1.3投资强度万元/亩195.551.4基底面积平方米19055.521.5总建筑面积平方米45719.451.6绿化面积平方米3513.87绿化率7.69%2总投资万元9801.772.1固定资产投资万元8430.162.1.1土建工程投资万元4003.172.1.1.1土建工程投资占比万元40.84%2.1.2设备投资万元2438.202.1.2.1设备投资占比24.88%2.1.3其它投资万元1988.792.1.3.1其它投资占比20.29%2.1.4固定资产投资占比86.01%2.2流动资金万元1371.612.2.1流动资金占比13.99%3收入万元12488.004总成本万元9876.395利润总额万元2611.616净利润万元1958.717所得税万元1.598增值税万元360.229税金及附加万元158.2410纳税总额万元1171.3611利税总额万元3130.0712投资利润率26.64%13投资利税率31.93%14投资回报率19.98%15回收期年6.5016设备数量台(套)7917年用电量千瓦时727086.5818年用水量立方米11871.4719总能耗吨标准煤90.3720节能率24.28%21节能量吨标准煤26.9922员工数量人259第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.27%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度195.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13472.2513472.2532167.3032167.303098.211.1主要生产车间8083.358083.3519300.3819300.381920.891.2辅助生产车间4311.124311.1210293.5410293.54991.431.3其他生产车间1077.781077.781865.701865.70185.892仓储工程2858.332858.338808.908808.90617.042.1成品贮存714.58714.582202.222202.22154.262.2原料仓储1486.331486.334580.634580.63320.862.3辅助材料仓库657.42657.422026.052026.05141.923供配电工程152.44152.44152.44152.4412.013.1供配电室152.44152.44152.44152.4412.014给排水工程175.31175.31175.31175.3110.754.1给排水175.31175.31175.31175.3110.755服务性工程1810.271810.271810.271810.27126.805.1办公用房835.03835.03835.03835.0369.765.2生活服务975.24975.24975.24975.2462.036消防及环保工程510.69510.69510.69510.6940.246.1消防环保工程510.69510.69510.69510.6940.247项目总图工程76.2276.2276.2276.2234.377.1场地及道路硬化4986.741096.571096.577.2场区围墙1096.574986.744986.747.3安全保卫室76.2276.2276.2276.228绿化工程1821.4363.75合计19055.5245719.4545719.454003.17六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6376.93万元,占计划投资的65.06%。其中:完成固定资产投资4194.87万元,占总投资的65.78%;完成流动资金投资2182.06,占总投资的34.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6376.931.1完成比例65.06%2完成固定资产投资万元4194.872.1完成比例65.78%3完成流动资金投资万元2182.063.1完成比例34.22%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员259人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1761.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元772.552工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元266.303企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元73.974品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元109.055其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.555.3年工资额万元103.516职工工资总额万元6812.66五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8430.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4003.172438.20195.558430.161.1工程费用万元4003.172438.208184.271.1.1建筑工程费用万元4003.174003.1740.84%1.1.2设备购置及安装费万元2438.202438.2024.88%1.2工程建设其他费用万元1988.791988.7920.29%1.2.1无形资产万元801.73801.731.3预备费万元1187.061187.061.3.1基本预备费万元496.65496.651.3.2涨价预备费万元690.41690.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元8430.168430.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1371.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8184.273455.667590.108184.278184.278184.271.1应收账款万元2455.281104.881964.222455.282455.282455.281.2存货万元3682.921657.312946.343682.923682.923682.921.2.1原辅材料万元1104.88497.19883.901104.881104.881104.881.2.2燃料动力万元55.2424.8644.2055.2455.2455.241.2.3在产品万元1694.14762.361355.311694.141694.141694.141.2.4产成品万元828.66372.90662.93828.66828.66828.661.3现金万元2046.07920.731636.852046.072046.072046.072流动负债万元6812.663065.705450.136812.666812.666812.662.1应付账款万元6812.663065.705450.136812.666812.666812.663流动资金万元1371.61617.221097.291371.611371.611371.614铺底流动资金万元457.20205.74365.76457.20457.20457.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9801.77万元,其中:固定资产投资8430.16万元,占项目总投资的86.01%;流动资金1371.61万元,占项目总投资的13.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4003.17万元,占项目总投资的40.84%;设备购置费2438.20万元,占项目总投资的24.88%;其它投资1988.79万元,占项目总投资的20.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8430.16+1371.61=9801.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8430.1686.01%1.1项目建设投资万元8430.1686.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1371.6113.99%3总投资万元万元9801.77二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5619.60万元,总成本1427.35万元,利润总额4192.25万元,净利润134.47万元,增值税162.10万元,税金及附加3144.19万元,所得税1048.06万元;第二年收入9990.40万元,总成本2268.20万元,利润总额7722.20万元,净利润5791.65万元,增值税288.18万元,税金及附加149.60万元,所得税1930.55万元;第三年生产负荷100%,收入12488.00万元,总成本9876.39万元,利润总额2611.61万元,净利润1958.71万元,增值税360.22万元,税金及附加158.24万元,所得税652.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12488.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=360.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5619.609990.4012488.0012488.0012488.001.1二溴菊酸万元5619.609990.4012488.0012488.0012488.002现价增加值万元1798.273196.933996.163996.163996.16

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