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泓域咨询MACRO/ 玻璃磨具项目立项说明及投资计划玻璃磨具项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入2971.52万元,同比增长22.90%(553.67万元)。其中,主营业业务玻璃磨具生产及销售收入为2498.89万元,占营业总收入的84.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额773.66万元,较去年同期相比增长191.76万元,增长率32.95%;实现净利润580.25万元,较去年同期相比增长103.59万元,增长率21.73%。二、项目概况(一)项目名称玻璃磨具项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积15187.59平方米(折合约22.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.85%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度179.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15187.59平方米,建筑物基底占地面积11216.04平方米,总建筑面积25363.28平方米,其中:规划建设主体工程15251.99平方米,项目规划绿化面积1601.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1814.71万元。(七)节能分析“玻璃磨具项目建设项目”,年用电量796491.77千瓦时,年总用水量2678.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.12吨标准煤/年。达产年综合节能量29.31吨标准煤/年,项目总节能率28.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4710.19万元,其中:固定资产投资4093.59万元,占项目总投资的86.91%;流动资金616.60万元,占项目总投资的13.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4648.00万元,总成本费用3624.55万元,税金及附加77.69万元,利润总额1023.45万元,利税总额1242.31万元,税后净利润767.59万元,达产年纳税总额474.72万元;达产年投资利润率21.73%,投资利税率26.37%,投资回报率16.30%,全部投资回收期7.64年,提供就业职位79个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地玻璃磨具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地玻璃磨具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“玻璃磨具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位79个,达产年纳税总额474.72万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.73%,投资利税率26.37%,全部投资回报率16.30%,全部投资回收期7.64年,固定资产投资回收期7.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15187.5922.77亩1.1容积率1.671.2建筑系数73.85%1.3投资强度万元/亩179.781.4基底面积平方米11216.041.5总建筑面积平方米25363.281.6绿化面积平方米1601.25绿化率6.31%2总投资万元4710.192.1固定资产投资万元4093.592.1.1土建工程投资万元1968.712.1.1.1土建工程投资占比万元41.80%2.1.2设备投资万元1814.712.1.2.1设备投资占比38.53%2.1.3其它投资万元310.172.1.3.1其它投资占比6.59%2.1.4固定资产投资占比86.91%2.2流动资金万元616.602.2.1流动资金占比13.09%3收入万元4648.004总成本万元3624.555利润总额万元1023.456净利润万元767.597所得税万元1.678增值税万元141.179税金及附加万元77.6910纳税总额万元474.7211利税总额万元1242.3112投资利润率21.73%13投资利税率26.37%14投资回报率16.30%15回收期年7.6416设备数量台(套)5917年用电量千瓦时796491.7718年用水量立方米2678.5119总能耗吨标准煤98.1220节能率28.42%21节能量吨标准煤29.3122员工数量人79第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略,加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设,加快形成有效协调的“四基”产业链,实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端,利用互联网的开放、平等、互动等特性,引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节,实现这些环节的大数据分析与整合,以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级,提高创新力和生产力,最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向,实施“智能制造提升工程”,建立机器人自动化示范生产线,打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”,变革传统产业的生产、管理和营销模式,促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.85%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度179.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7929.747929.7415251.9915251.991302.251.1主要生产车间4757.844757.849151.199151.19807.391.2辅助生产车间2537.522537.524880.644880.64416.721.3其他生产车间634.38634.38884.62884.6278.132仓储工程1682.411682.416572.346572.34408.122.1成品贮存420.60420.601643.091643.09102.032.2原料仓储874.85874.853417.623417.62212.222.3辅助材料仓库386.95386.951511.641511.6493.873供配电工程89.7389.7389.7389.736.273.1供配电室89.7389.7389.7389.736.274给排水工程103.19103.19103.19103.195.614.1给排水103.19103.19103.19103.195.615服务性工程1065.521065.521065.521065.5266.165.1办公用房474.00474.00474.00474.0029.465.2生活服务591.52591.52591.52591.5234.906消防及环保工程300.59300.59300.59300.5921.006.1消防环保工程300.59300.59300.59300.5921.007项目总图工程44.8644.8644.8644.86125.887.1场地及道路硬化2953.17581.46581.467.2场区围墙581.462953.172953.177.3安全保卫室44.8644.8644.8644.868绿化工程954.8333.42合计11216.0425363.2825363.281968.71六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3236.88万元,占计划投资的68.72%。其中:完成固定资产投资2439.70万元,占总投资的75.37%;完成流动资金投资797.18,占总投资的24.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3236.881.1完成比例68.72%2完成固定资产投资万元2439.702.1完成比例75.37%3完成流动资金投资万元797.183.1完成比例24.63%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员79人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人541.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元288.272工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元73.063企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.663.3年工资额万元23.884品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元34.665其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.425.3年工资额万元30.456职工工资总额万元2929.87五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4093.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1968.711814.71179.784093.591.1工程费用万元1968.711814.713546.471.1.1建筑工程费用万元1968.711968.7141.80%1.1.2设备购置及安装费万元1814.711814.7138.53%1.2工程建设其他费用万元310.17310.176.59%1.2.1无形资产万元177.10177.101.3预备费万元133.07133.071.3.1基本预备费万元59.2659.261.3.2涨价预备费万元73.8173.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元4093.594093.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金616.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3546.471957.912927.903546.473546.473546.471.1应收账款万元1063.94691.56851.151063.941063.941063.941.2存货万元1595.911037.341276.731595.911595.911595.911.2.1原辅材料万元478.77311.20383.02478.77478.77478.771.2.2燃料动力万元23.9415.5619.1523.9423.9423.941.2.3在产品万元734.12477.18587.29734.12734.12734.121.2.4产成品万元359.08233.40287.26359.08359.08359.081.3现金万元886.62576.30709.29886.62886.62886.622流动负债万元2929.871904.422343.902929.872929.872929.872.1应付账款万元2929.871904.422343.902929.872929.872929.873流动资金万元616.60400.79493.28616.60616.60616.604铺底流动资金万元205.53133.60164.43205.53205.53205.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4710.19万元,其中:固定资产投资4093.59万元,占项目总投资的86.91%;流动资金616.60万元,占项目总投资的13.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1968.71万元,占项目总投资的41.80%;设备购置费1814.71万元,占项目总投资的38.53%;其它投资310.17万元,占项目总投资的6.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4093.59+616.60=4710.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4093.5986.91%1.1项目建设投资万元4093.5986.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元616.6013.09%3总投资万元万元4710.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3021.20万元,总成本18703.54万元,利润总额-15682.34万元,净利润71.76万元,增值税91.76万元,税金及附加-11761.76万元,所得税-3920.59万元;第二年收入3718.40万元,总成本22195.60万元,利润总额-18477.20万元,净利润-13857.90万元,增值税112.94万元,税金及附加74.30万元,所得税-4619.30万元;第三年生产负荷100%,收入4648.00万元,总成本3624.55万元,利润总额1023.45万元,净利润767.59万元,增值税141.17万元,税金及附加77.69万元,所得税255.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4648.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=141.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3021.203718.404648.004648.004648.001.1玻璃磨具万元3021.203718.404648.004648.004648.002现价增加值万元966.781189.891487

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