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文档简介
泓域咨询MACRO/ 退火轴承钢项目立项申请报告退火轴承钢项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4862.08万元,同比增长31.44%(1162.95万元)。其中,主营业业务退火轴承钢生产及销售收入为4266.14万元,占营业总收入的87.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额925.56万元,较去年同期相比增长151.15万元,增长率19.52%;实现净利润694.17万元,较去年同期相比增长88.12万元,增长率14.54%。二、项目概况(一)项目名称退火轴承钢项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9057.86平方米(折合约13.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.15%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度197.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9057.86平方米,建筑物基底占地面积5085.99平方米,总建筑面积15126.63平方米,其中:规划建设主体工程12085.04平方米,项目规划绿化面积953.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费1186.01万元。(七)节能分析“退火轴承钢项目建设项目”,年用电量1032046.34千瓦时,年总用水量5643.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.32吨标准煤/年。达产年综合节能量44.73吨标准煤/年,项目总节能率24.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3611.24万元,其中:固定资产投资2687.75万元,占项目总投资的74.43%;流动资金923.49万元,占项目总投资的25.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8054.00万元,总成本费用6424.22万元,税金及附加63.21万元,利润总额1629.78万元,利税总额1917.79万元,税后净利润1222.34万元,达产年纳税总额695.45万元;达产年投资利润率45.13%,投资利税率53.11%,投资回报率33.85%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位166个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区退火轴承钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区退火轴承钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“退火轴承钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位166个,达产年纳税总额695.45万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.13%,投资利税率53.11%,全部投资回报率33.85%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在,创新体系建设的主体在于企业,尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业,在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源,发挥引领示范作用。报告明确指出,探索完善创新体系建设,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,引导民营企业参与标志性项目建参与设,完善产学研合作机制,打造创新生态系统。针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力较弱的问题,报告提出建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务;推动民营企业参与知识产权联盟建设和标准制定,加强对民营企业的知识产权保护,提升民营企业的行业话语权。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9057.8613.58亩1.1容积率1.671.2建筑系数56.15%1.3投资强度万元/亩197.921.4基底面积平方米5085.991.5总建筑面积平方米15126.631.6绿化面积平方米953.90绿化率6.31%2总投资万元3611.242.1固定资产投资万元2687.752.1.1土建工程投资万元1116.032.1.1.1土建工程投资占比万元30.90%2.1.2设备投资万元1186.012.1.2.1设备投资占比32.84%2.1.3其它投资万元385.712.1.3.1其它投资占比10.68%2.1.4固定资产投资占比74.43%2.2流动资金万元923.492.2.1流动资金占比25.57%3收入万元8054.004总成本万元6424.225利润总额万元1629.786净利润万元1222.347所得税万元1.678增值税万元224.809税金及附加万元63.2110纳税总额万元695.4511利税总额万元1917.7912投资利润率45.13%13投资利税率53.11%14投资回报率33.85%15回收期年4.4516设备数量台(套)7717年用电量千瓦时1032046.3418年用水量立方米5643.4419总能耗吨标准煤127.3220节能率24.79%21节能量吨标准煤44.7322员工数量人166第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.15%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度197.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3595.793595.7912085.0412085.04980.791.1主要生产车间2157.472157.477251.027251.02608.091.2辅助生产车间1150.651150.653867.213867.21313.851.3其他生产车间287.66287.66700.93700.9358.852仓储工程762.90762.901977.031977.03116.692.1成品贮存190.72190.72494.26494.2629.172.2原料仓储396.71396.711028.061028.0660.682.3辅助材料仓库175.47175.47454.72454.7226.843供配电工程40.6940.6940.6940.692.703.1供配电室40.6940.6940.6940.692.704给排水工程46.7946.7946.7946.792.424.1给排水46.7946.7946.7946.792.425服务性工程483.17483.17483.17483.1728.525.1办公用房279.80279.80279.80279.8015.725.2生活服务203.37203.37203.37203.3713.786消防及环保工程136.30136.30136.30136.309.056.1消防环保工程136.30136.30136.30136.309.057项目总图工程20.3420.3420.3420.34-43.057.1场地及道路硬化1409.70232.30232.307.2场区围墙232.301409.701409.707.3安全保卫室20.3420.3420.3420.348绿化工程540.4018.91合计5085.9915126.6315126.631116.03六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1864.41万元,占计划投资的51.63%。其中:完成固定资产投资1328.16万元,占总投资的71.24%;完成流动资金投资536.25,占总投资的28.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1864.411.1完成比例51.63%2完成固定资产投资万元1328.162.1完成比例71.24%3完成流动资金投资万元536.253.1完成比例28.76%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员166人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1131.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元552.422工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元155.513企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元43.664品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元72.885其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.595.3年工资额万元33.026职工工资总额万元4015.01五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2687.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1116.031186.01197.922687.751.1工程费用万元1116.031186.014938.501.1.1建筑工程费用万元1116.031116.0330.90%1.1.2设备购置及安装费万元1186.011186.0132.84%1.2工程建设其他费用万元385.71385.7110.68%1.2.1无形资产万元221.33221.331.3预备费万元164.38164.381.3.1基本预备费万元83.2883.281.3.2涨价预备费万元81.1081.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元2687.752687.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金923.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4938.502219.704673.234938.504938.504938.501.1应收账款万元1481.55592.621185.241481.551481.551481.551.2存货万元2222.33888.931777.862222.332222.332222.331.2.1原辅材料万元666.70266.68533.36666.70666.70666.701.2.2燃料动力万元33.3313.3326.6733.3333.3333.331.2.3在产品万元1022.27408.91817.821022.271022.271022.271.2.4产成品万元500.02200.01400.02500.02500.02500.021.3现金万元1234.63493.85987.701234.631234.631234.632流动负债万元4015.011606.003212.014015.014015.014015.012.1应付账款万元4015.011606.003212.014015.014015.014015.013流动资金万元923.49369.40738.79923.49923.49923.494铺底流动资金万元307.83123.13246.26307.83307.83307.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3611.24万元,其中:固定资产投资2687.75万元,占项目总投资的74.43%;流动资金923.49万元,占项目总投资的25.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1116.03万元,占项目总投资的30.90%;设备购置费1186.01万元,占项目总投资的32.84%;其它投资385.71万元,占项目总投资的10.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2687.75+923.49=3611.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2687.7574.43%1.1项目建设投资万元2687.7574.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元923.4925.57%3总投资万元万元3611.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3221.60万元,总成本16274.62万元,利润总额-13053.02万元,净利润47.02万元,增值税89.92万元,税金及附加-9789.76万元,所得税-3263.26万元;第二年收入6443.20万元,总成本27187.73万元,利润总额-20744.53万元,净利润-15558.40万元,增值税179.84万元,税金及附加57.81万元,所得税-5186.13万元;第三年生产负荷100%,收入8054.00万元,总成本6424.22万元,利润总额1629.78万元,净利润1222.34万元,增值税224.80万元,税金及附加63.21万元,所得税407.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8054.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=224.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3221.606443.208054.008054.008054.001.1退火轴承钢万元3221.606443.208054.008054.008054.002现价增加值万元1030.912061.82
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