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文档简介
泓域咨询MACRO/ 七向织物项目立项说明及投资计划七向织物项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4219.01万元,同比增长8.70%(337.53万元)。其中,主营业业务七向织物生产及销售收入为3472.49万元,占营业总收入的82.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1132.13万元,较去年同期相比增长100.26万元,增长率9.72%;实现净利润849.10万元,较去年同期相比增长169.31万元,增长率24.91%。二、项目概况(一)项目名称七向织物项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积14740.70平方米(折合约22.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.86%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度161.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14740.70平方米,建筑物基底占地面积8234.16平方米,总建筑面积14888.11平方米,其中:规划建设主体工程9933.84平方米,项目规划绿化面积756.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1476.82万元。(七)节能分析“七向织物项目建设项目”,年用电量710976.11千瓦时,年总用水量4440.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.76吨标准煤/年。达产年综合节能量34.13吨标准煤/年,项目总节能率26.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4161.38万元,其中:固定资产投资3570.92万元,占项目总投资的85.81%;流动资金590.46万元,占项目总投资的14.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4792.00万元,总成本费用3674.46万元,税金及附加77.46万元,利润总额1117.54万元,利税总额1349.14万元,税后净利润838.15万元,达产年纳税总额510.98万元;达产年投资利润率26.86%,投资利税率32.42%,投资回报率20.14%,全部投资回收期6.46年,提供就业职位84个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区七向织物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区七向织物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“七向织物项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位84个,达产年纳税总额510.98万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.86%,投资利税率32.42%,全部投资回报率20.14%,全部投资回收期6.46年,固定资产投资回收期6.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14740.7022.10亩1.1容积率1.011.2建筑系数55.86%1.3投资强度万元/亩161.581.4基底面积平方米8234.161.5总建筑面积平方米14888.111.6绿化面积平方米756.77绿化率5.08%2总投资万元4161.382.1固定资产投资万元3570.922.1.1土建工程投资万元1112.322.1.1.1土建工程投资占比万元26.73%2.1.2设备投资万元1476.822.1.2.1设备投资占比35.49%2.1.3其它投资万元981.782.1.3.1其它投资占比23.59%2.1.4固定资产投资占比85.81%2.2流动资金万元590.462.2.1流动资金占比14.19%3收入万元4792.004总成本万元3674.465利润总额万元1117.546净利润万元838.157所得税万元1.018增值税万元154.149税金及附加万元77.4610纳税总额万元510.9811利税总额万元1349.1412投资利润率26.86%13投资利税率32.42%14投资回报率20.14%15回收期年6.4616设备数量台(套)7417年用电量千瓦时710976.1118年用水量立方米4440.8219总能耗吨标准煤87.7620节能率26.17%21节能量吨标准煤34.1322员工数量人84第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.86%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度161.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5821.555821.559933.849933.84816.391.1主要生产车间3492.933492.935960.305960.30506.161.2辅助生产车间1862.901862.903178.833178.83261.241.3其他生产车间465.72465.72576.16576.1648.982仓储工程1235.121235.123220.283220.28192.472.1成品贮存308.78308.78805.07805.0748.122.2原料仓储642.26642.261674.551674.55100.082.3辅助材料仓库284.08284.08740.66740.6644.273供配电工程65.8765.8765.8765.874.433.1供配电室65.8765.8765.8765.874.434给排水工程75.7575.7575.7575.753.964.1给排水75.7575.7575.7575.753.965服务性工程782.25782.25782.25782.2546.755.1办公用房333.54333.54333.54333.5427.105.2生活服务448.71448.71448.71448.7126.966消防及环保工程220.68220.68220.68220.6814.846.1消防环保工程220.68220.68220.68220.6814.847项目总图工程32.9432.9432.9432.944.267.1场地及道路硬化2301.78475.49475.497.2场区围墙475.492301.782301.787.3安全保卫室32.9432.9432.9432.948绿化工程834.7929.22合计8234.1614888.1114888.111112.32六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3832.45万元,占计划投资的92.10%。其中:完成固定资产投资2517.19万元,占总投资的65.68%;完成流动资金投资1315.26,占总投资的34.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3832.451.1完成比例92.10%2完成固定资产投资万元2517.192.1完成比例65.68%3完成流动资金投资万元1315.263.1完成比例34.32%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员84人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人571.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元265.272工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元88.953企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.973.3年工资额万元18.744品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元36.315其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.035.3年工资额万元28.846职工工资总额万元3205.92五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3570.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1112.321476.82161.583570.921.1工程费用万元1112.321476.823796.381.1.1建筑工程费用万元1112.321112.3226.73%1.1.2设备购置及安装费万元1476.821476.8235.49%1.2工程建设其他费用万元981.78981.7823.59%1.2.1无形资产万元476.33476.331.3预备费万元505.45505.451.3.1基本预备费万元216.27216.271.3.2涨价预备费万元289.18289.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元3570.923570.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金590.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3796.381348.502511.733796.383796.383796.381.1应收账款万元1138.91512.51854.191138.911138.911138.911.2存货万元1708.37768.771281.281708.371708.371708.371.2.1原辅材料万元512.51230.63384.38512.51512.51512.511.2.2燃料动力万元25.6311.5319.2225.6325.6325.631.2.3在产品万元785.85353.63589.39785.85785.85785.851.2.4产成品万元384.38172.97288.29384.38384.38384.381.3现金万元949.10427.09711.82949.10949.10949.102流动负债万元3205.921442.662404.443205.923205.923205.922.1应付账款万元3205.921442.662404.443205.923205.923205.923流动资金万元590.46265.71442.85590.46590.46590.464铺底流动资金万元196.8288.57147.61196.82196.82196.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4161.38万元,其中:固定资产投资3570.92万元,占项目总投资的85.81%;流动资金590.46万元,占项目总投资的14.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1112.32万元,占项目总投资的26.73%;设备购置费1476.82万元,占项目总投资的35.49%;其它投资981.78万元,占项目总投资的23.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3570.92+590.46=4161.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3570.9285.81%1.1项目建设投资万元3570.9285.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元590.4614.19%3总投资万元万元4161.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2156.40万元,总成本14980.04万元,利润总额-12823.64万元,净利润67.29万元,增值税69.36万元,税金及附加-9617.73万元,所得税-3205.91万元;第二年收入3594.00万元,总成本22920.40万元,利润总额-19326.40万元,净利润-14494.80万元,增值税115.60万元,税金及附加72.83万元,所得税-4831.60万元;第三年生产负荷100%,收入4792.00万元,总成本3674.46万元,利润总额1117.54万元,净利润838.15万元,增值税154.14万元,税金及附加77.46万元,所得税279.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4792.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=154.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2156.403594.004792.004792.004792.001.1七向织物万元2156.403594.004792.004792.004792.002现价增加值万元69
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