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泓域咨询MACRO/ 玻璃棉卷毡项目立项申请报告玻璃棉卷毡项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入18337.87万元,同比增长12.65%(2059.92万元)。其中,主营业业务玻璃棉卷毡生产及销售收入为17404.67万元,占营业总收入的94.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4831.93万元,较去年同期相比增长1097.77万元,增长率29.40%;实现净利润3623.95万元,较去年同期相比增长522.64万元,增长率16.85%。二、项目概况(一)项目名称玻璃棉卷毡项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积50878.76平方米(折合约76.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度191.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50878.76平方米,建筑物基底占地面积37543.44平方米,总建筑面积79370.87平方米,其中:规划建设主体工程54562.01平方米,项目规划绿化面积5571.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费5729.79万元。(七)节能分析“玻璃棉卷毡项目建设项目”,年用电量877532.31千瓦时,年总用水量26979.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.15吨标准煤/年。达产年综合节能量27.54吨标准煤/年,项目总节能率22.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18248.17万元,其中:固定资产投资14635.08万元,占项目总投资的80.20%;流动资金3613.09万元,占项目总投资的19.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35889.00万元,总成本费用27692.28万元,税金及附加339.18万元,利润总额8196.72万元,利税总额9666.48万元,税后净利润6147.54万元,达产年纳税总额3518.94万元;达产年投资利润率44.92%,投资利税率52.97%,投资回报率33.69%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位612个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区玻璃棉卷毡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区玻璃棉卷毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃棉卷毡项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位612个,达产年纳税总额3518.94万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.92%,投资利税率52.97%,全部投资回报率33.69%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50878.7676.28亩1.1容积率1.561.2建筑系数73.79%1.3投资强度万元/亩191.861.4基底面积平方米37543.441.5总建筑面积平方米79370.871.6绿化面积平方米5571.39绿化率7.02%2总投资万元18248.172.1固定资产投资万元14635.082.1.1土建工程投资万元5880.442.1.1.1土建工程投资占比万元32.22%2.1.2设备投资万元5729.792.1.2.1设备投资占比31.40%2.1.3其它投资万元3024.852.1.3.1其它投资占比16.58%2.1.4固定资产投资占比80.20%2.2流动资金万元3613.092.2.1流动资金占比19.80%3收入万元35889.004总成本万元27692.285利润总额万元8196.726净利润万元6147.547所得税万元1.568增值税万元1130.589税金及附加万元339.1810纳税总额万元3518.9411利税总额万元9666.4812投资利润率44.92%13投资利税率52.97%14投资回报率33.69%15回收期年4.4716设备数量台(套)16017年用电量千瓦时877532.3118年用水量立方米26979.4619总能耗吨标准煤110.1520节能率22.61%21节能量吨标准煤27.5422员工数量人612第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度191.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26543.2126543.2154562.0154562.014446.641.1主要生产车间15925.9315925.9332737.2132737.212756.921.2辅助生产车间8493.838493.8317459.8417459.841422.921.3其他生产车间2123.462123.463164.603164.60266.802仓储工程5631.525631.5216125.7616125.76955.782.1成品贮存1407.881407.884031.444031.44238.942.2原料仓储2928.392928.398385.408385.40497.012.3辅助材料仓库1295.251295.253708.923708.92219.833供配电工程300.35300.35300.35300.3520.033.1供配电室300.35300.35300.35300.3520.034给排水工程345.40345.40345.40345.4017.914.1给排水345.40345.40345.40345.4017.915服务性工程3566.633566.633566.633566.63211.405.1办公用房1577.651577.651577.651577.65119.185.2生活服务1988.981988.981988.981988.9887.386消防及环保工程1006.161006.161006.161006.1667.096.1消防环保工程1006.161006.161006.161006.1667.097项目总图工程150.17150.17150.17150.1724.077.1场地及道路硬化9850.071559.061559.067.2场区围墙1559.069850.079850.077.3安全保卫室150.17150.17150.17150.178绿化工程3929.23137.52合计37543.4479370.8779370.875880.44六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9779.28万元,占计划投资的53.59%。其中:完成固定资产投资7800.76万元,占总投资的79.77%;完成流动资金投资1978.52,占总投资的20.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9779.281.1完成比例53.59%2完成固定资产投资万元7800.762.1完成比例79.77%3完成流动资金投资万元1978.523.1完成比例20.23%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员612人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4161.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元1819.292工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元518.783企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元148.704品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元267.835其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.185.3年工资额万元166.416职工工资总额万元23631.11五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14635.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5880.445729.79191.8614635.081.1工程费用万元5880.445729.7927244.201.1.1建筑工程费用万元5880.445880.4432.22%1.1.2设备购置及安装费万元5729.795729.7931.40%1.2工程建设其他费用万元3024.853024.8516.58%1.2.1无形资产万元1350.981350.981.3预备费万元1673.871673.871.3.1基本预备费万元759.36759.361.3.2涨价预备费万元914.51914.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元14635.0814635.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3613.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27244.2010963.2220897.3727244.2027244.2027244.201.1应收账款万元8173.263677.976538.618173.268173.268173.261.2存货万元12259.895516.959807.9112259.8912259.8912259.891.2.1原辅材料万元3677.971655.092942.373677.973677.973677.971.2.2燃料动力万元183.9082.75147.12183.90183.90183.901.2.3在产品万元5639.552537.804511.645639.555639.555639.551.2.4产成品万元2758.481241.312206.782758.482758.482758.481.3现金万元6811.053064.975448.846811.056811.056811.052流动负债万元23631.1110634.0018904.8923631.1123631.1123631.112.1应付账款万元23631.1110634.0018904.8923631.1123631.1123631.113流动资金万元3613.091625.892890.473613.093613.093613.094铺底流动资金万元1204.35541.96963.491204.351204.351204.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18248.17万元,其中:固定资产投资14635.08万元,占项目总投资的80.20%;流动资金3613.09万元,占项目总投资的19.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5880.44万元,占项目总投资的32.22%;设备购置费5729.79万元,占项目总投资的31.40%;其它投资3024.85万元,占项目总投资的16.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14635.08+3613.09=18248.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14635.0880.20%1.1项目建设投资万元14635.0880.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3613.0919.80%3总投资万元万元18248.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16150.05万元,总成本12904.91万元,利润总额3245.14万元,净利润264.57万元,增值税508.76万元,税金及附加2433.86万元,所得税811.28万元;第二年收入28711.20万元,总成本20816.88万元,利润总额7894.32万元,净利润5920.74万元,增值税904.46万元,税金及附加312.05万元,所得税1973.58万元;第三年生产负荷100%,收入35889.00万元,总成本27692.28万元,利润总额8196.72万元,净利润6147.54万元,增值税1130.58万元,税金及附加339.18万元,所得税2049.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35889.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1130.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16150.0528711.2035889.0035889.0035889.001.1玻璃棉卷毡万元16150.0528711.2035889.0035889.0035889.002现价增加值万元5168.029187.5811484.4811484.48

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