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文档简介
泓域咨询MACRO/ 印花滚筒项目立项申请报告印花滚筒项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入25471.79万元,同比增长15.54%(3426.08万元)。其中,主营业业务印花滚筒生产及销售收入为24005.48万元,占营业总收入的94.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7689.86万元,较去年同期相比增长1434.35万元,增长率22.93%;实现净利润5767.39万元,较去年同期相比增长1078.06万元,增长率22.99%。二、项目概况(一)项目名称印花滚筒项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积42034.34平方米(折合约63.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.94%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度172.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42034.34平方米,建筑物基底占地面积26876.76平方米,总建筑面积51281.89平方米,其中:规划建设主体工程36618.82平方米,项目规划绿化面积3930.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费3882.08万元。(七)节能分析“印花滚筒项目建设项目”,年用电量750682.72千瓦时,年总用水量14687.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.51吨标准煤/年。达产年综合节能量24.86吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14135.09万元,其中:固定资产投资10857.09万元,占项目总投资的76.81%;流动资金3278.00万元,占项目总投资的23.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32728.00万元,总成本费用24557.51万元,税金及附加303.37万元,利润总额8170.49万元,利税总额9600.82万元,税后净利润6127.87万元,达产年纳税总额3472.95万元;达产年投资利润率57.80%,投资利税率67.92%,投资回报率43.35%,全部投资回收期3.81年,提供就业职位556个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区印花滚筒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区印花滚筒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“印花滚筒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位556个,达产年纳税总额3472.95万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.80%,投资利税率67.92%,全部投资回报率43.35%,全部投资回收期3.81年,固定资产投资回收期3.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设,提高强制性产品认证的有效性,推动自愿性产品认证健康发展,指导社会中介组织及第三方机构,为民营企业提供质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42034.3463.02亩1.1容积率1.221.2建筑系数63.94%1.3投资强度万元/亩172.281.4基底面积平方米26876.761.5总建筑面积平方米51281.891.6绿化面积平方米3930.93绿化率7.67%2总投资万元14135.092.1固定资产投资万元10857.092.1.1土建工程投资万元3770.832.1.1.1土建工程投资占比万元26.68%2.1.2设备投资万元3882.082.1.2.1设备投资占比27.46%2.1.3其它投资万元3204.182.1.3.1其它投资占比22.67%2.1.4固定资产投资占比76.81%2.2流动资金万元3278.002.2.1流动资金占比23.19%3收入万元32728.004总成本万元24557.515利润总额万元8170.496净利润万元6127.877所得税万元1.228增值税万元1126.969税金及附加万元303.3710纳税总额万元3472.9511利税总额万元9600.8212投资利润率57.80%13投资利税率67.92%14投资回报率43.35%15回收期年3.8116设备数量台(套)14217年用电量千瓦时750682.7218年用水量立方米14687.5519总能耗吨标准煤93.5120节能率22.38%21节能量吨标准煤24.8622员工数量人556第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了决定,最近又审议通过并发布实施了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.94%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度172.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19001.8719001.8736618.8236618.822961.901.1主要生产车间11401.1211401.1221971.2921971.291836.381.2辅助生产车间6080.606080.6011718.0211718.02947.811.3其他生产车间1520.151520.152123.892123.89177.712仓储工程4031.514031.519531.009531.00560.662.1成品贮存1007.881007.882382.752382.75140.162.2原料仓储2096.392096.394956.124956.12291.542.3辅助材料仓库927.25927.252192.132192.13128.953供配电工程215.01215.01215.01215.0114.233.1供配电室215.01215.01215.01215.0114.234给排水工程247.27247.27247.27247.2712.734.1给排水247.27247.27247.27247.2712.735服务性工程2553.292553.292553.292553.29150.205.1办公用房1433.231433.231433.231433.2388.925.2生活服务1120.061120.061120.061120.0679.426消防及环保工程720.30720.30720.30720.3047.676.1消防环保工程720.30720.30720.30720.3047.677项目总图工程107.51107.51107.51107.51-73.707.1场地及道路硬化7362.971084.811084.817.2场区围墙1084.817362.977362.977.3安全保卫室107.51107.51107.51107.518绿化工程2775.3397.14合计26876.7651281.8951281.893770.83六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12094.17万元,占计划投资的85.56%。其中:完成固定资产投资7846.62万元,占总投资的64.88%;完成流动资金投资4247.55,占总投资的35.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12094.171.1完成比例85.56%2完成固定资产投资万元7846.622.1完成比例64.88%3完成流动资金投资万元4247.553.1完成比例35.12%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员556人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3781.2人均年工资万元5.961.3年工资额万元2150.262工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元567.483企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元156.124品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元228.535其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.815.3年工资额万元161.196职工工资总额万元20442.88五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10857.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3770.833882.08172.2810857.091.1工程费用万元3770.833882.0823720.881.1.1建筑工程费用万元3770.833770.8326.68%1.1.2设备购置及安装费万元3882.083882.0827.46%1.2工程建设其他费用万元3204.183204.1822.67%1.2.1无形资产万元1661.021661.021.3预备费万元1543.161543.161.3.1基本预备费万元622.32622.321.3.2涨价预备费万元920.84920.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元10857.0910857.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3278.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23720.8814059.2518227.7723720.8823720.8823720.881.1应收账款万元7116.264625.574981.387116.267116.267116.261.2存货万元10674.406938.367472.0810674.4010674.4010674.401.2.1原辅材料万元3202.322081.512241.623202.323202.323202.321.2.2燃料动力万元160.12104.08112.08160.12160.12160.121.2.3在产品万元4910.223191.653437.164910.224910.224910.221.2.4产成品万元2401.741561.131681.222401.742401.742401.741.3现金万元5930.223854.644151.155930.225930.225930.222流动负债万元20442.8813287.8714310.0220442.8820442.8820442.882.1应付账款万元20442.8813287.8714310.0220442.8820442.8820442.883流动资金万元3278.002130.702294.603278.003278.003278.004铺底流动资金万元1092.66710.23764.871092.661092.661092.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14135.09万元,其中:固定资产投资10857.09万元,占项目总投资的76.81%;流动资金3278.00万元,占项目总投资的23.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3770.83万元,占项目总投资的26.68%;设备购置费3882.08万元,占项目总投资的27.46%;其它投资3204.18万元,占项目总投资的22.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10857.09+3278.00=14135.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10857.0976.81%1.1项目建设投资万元10857.0976.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3278.0023.19%3总投资万元万元14135.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21273.20万元,总成本17127.18万元,利润总额4146.02万元,净利润256.04万元,增值税732.52万元,税金及附加3109.52万元,所得税1036.51万元;第二年收入22909.60万元,总成本18217.02万元,利润总额4692.58万元,净利润3519.44万元,增值税788.87万元,税金及附加262.80万元,所得税1173.14万元;第三年生产负荷100%,收入32728.00万元,总成本24557.51万元,利润总额8170.49万元,净利润6127.87万元,增值税1126.96万元,税金及附加303.37万元,所得税2042.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32728.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1126.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21273.2022909.6032728.0032728.0032728.001.1印花滚筒万元21273.2022909.6032728.0032728.0032728.002现价增加值万元6807.427331.0710472.9610472.9610
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