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文档简介
泓域咨询MACRO/ 皮劳保鞋投资项目立项申请报告皮劳保鞋投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入22895.43万元,同比增长20.40%(3878.51万元)。其中,主营业业务皮劳保鞋生产及销售收入为18478.59万元,占营业总收入的80.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5204.73万元,较去年同期相比增长909.07万元,增长率21.16%;实现净利润3903.55万元,较去年同期相比增长423.73万元,增长率12.18%。二、项目概况(一)项目名称皮劳保鞋投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36891.77平方米(折合约55.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.06%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度177.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36891.77平方米,建筑物基底占地面积20681.53平方米,总建筑面积50541.72平方米,其中:规划建设主体工程34447.73平方米,项目规划绿化面积2947.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费4406.08万元。(七)节能分析“皮劳保鞋投资项目建设项目”,年用电量1329927.27千瓦时,年总用水量21283.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.27吨标准煤/年。达产年综合节能量67.50吨标准煤/年,项目总节能率22.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12978.98万元,其中:固定资产投资9826.93万元,占项目总投资的75.71%;流动资金3152.05万元,占项目总投资的24.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25527.00万元,总成本费用20352.07万元,税金及附加233.22万元,利润总额5174.93万元,利税总额6121.93万元,税后净利润3881.20万元,达产年纳税总额2240.73万元;达产年投资利润率39.87%,投资利税率47.17%,投资回报率29.90%,全部投资回收期4.84年,提供就业职位428个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区皮劳保鞋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区皮劳保鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“皮劳保鞋投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位428个,达产年纳税总额2240.73万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.87%,投资利税率47.17%,全部投资回报率29.90%,全部投资回收期4.84年,固定资产投资回收期4.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升信息化和工业化融合水平。以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞参与争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态,加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。报告提出,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标;围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范;鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造,开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36891.7755.31亩1.1容积率1.371.2建筑系数56.06%1.3投资强度万元/亩177.671.4基底面积平方米20681.531.5总建筑面积平方米50541.721.6绿化面积平方米2947.46绿化率5.83%2总投资万元12978.982.1固定资产投资万元9826.932.1.1土建工程投资万元3739.282.1.1.1土建工程投资占比万元28.81%2.1.2设备投资万元4406.082.1.2.1设备投资占比33.95%2.1.3其它投资万元1681.572.1.3.1其它投资占比12.96%2.1.4固定资产投资占比75.71%2.2流动资金万元3152.052.2.1流动资金占比24.29%3收入万元25527.004总成本万元20352.075利润总额万元5174.936净利润万元3881.207所得税万元1.378增值税万元713.789税金及附加万元233.2210纳税总额万元2240.7311利税总额万元6121.9312投资利润率39.87%13投资利税率47.17%14投资回报率29.90%15回收期年4.8416设备数量台(套)8317年用电量千瓦时1329927.2718年用水量立方米21283.6419总能耗吨标准煤165.2720节能率22.12%21节能量吨标准煤67.5022员工数量人428第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.06%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度177.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14621.8414621.8434447.7334447.732803.441.1主要生产车间8773.108773.1020668.6420668.641738.131.2辅助生产车间4678.994678.9911023.2711023.27897.101.3其他生产车间1169.751169.751997.971997.97168.212仓储工程3102.233102.2310461.0910461.09619.162.1成品贮存775.56775.562615.272615.27154.792.2原料仓储1613.161613.165439.775439.77321.962.3辅助材料仓库713.51713.512406.052406.05142.413供配电工程165.45165.45165.45165.4511.023.1供配电室165.45165.45165.45165.4511.024给排水工程190.27190.27190.27190.279.854.1给排水190.27190.27190.27190.279.855服务性工程1964.751964.751964.751964.75116.295.1办公用房992.12992.12992.12992.1256.585.2生活服务972.63972.63972.63972.6359.636消防及环保工程554.27554.27554.27554.2736.916.1消防环保工程554.27554.27554.27554.2736.917项目总图工程82.7382.7382.7382.7376.887.1场地及道路硬化5314.39887.95887.957.2场区围墙887.955314.395314.397.3安全保卫室82.7382.7382.7382.738绿化工程1878.0465.73合计20681.5350541.7250541.723739.28六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11867.01万元,占计划投资的91.43%。其中:完成固定资产投资8432.05万元,占总投资的71.05%;完成流动资金投资3434.96,占总投资的28.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11867.011.1完成比例91.43%2完成固定资产投资万元8432.052.1完成比例71.05%3完成流动资金投资万元3434.963.1完成比例28.95%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员428人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2911.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元1601.832工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元419.053企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元119.194品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元173.785其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.815.3年工资额万元118.286职工工资总额万元14999.21五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9826.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3739.284406.08177.679826.931.1工程费用万元3739.284406.0818151.261.1.1建筑工程费用万元3739.283739.2828.81%1.1.2设备购置及安装费万元4406.084406.0833.95%1.2工程建设其他费用万元1681.571681.5712.96%1.2.1无形资产万元990.10990.101.3预备费万元691.47691.471.3.1基本预备费万元370.23370.231.3.2涨价预备费万元321.24321.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元9826.939826.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3152.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18151.267457.1612611.2218151.2618151.2618151.261.1应收账款万元5445.382178.154356.305445.385445.385445.381.2存货万元8168.073267.236534.458168.078168.078168.071.2.1原辅材料万元2450.42980.171960.342450.422450.422450.421.2.2燃料动力万元122.5249.0198.02122.52122.52122.521.2.3在产品万元3757.311502.923005.853757.313757.313757.311.2.4产成品万元1837.82735.131470.251837.821837.821837.821.3现金万元4537.811815.133630.254537.814537.814537.812流动负债万元14999.215999.6811999.3714999.2114999.2114999.212.1应付账款万元14999.215999.6811999.3714999.2114999.2114999.213流动资金万元3152.051260.822521.643152.053152.053152.054铺底流动资金万元1050.67420.27840.551050.671050.671050.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12978.98万元,其中:固定资产投资9826.93万元,占项目总投资的75.71%;流动资金3152.05万元,占项目总投资的24.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3739.28万元,占项目总投资的28.81%;设备购置费4406.08万元,占项目总投资的33.95%;其它投资1681.57万元,占项目总投资的12.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9826.93+3152.05=12978.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9826.9375.71%1.1项目建设投资万元9826.9375.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3152.0524.29%3总投资万元万元12978.98二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10210.80万元,总成本16330.25万元,利润总额-6119.45万元,净利润181.83万元,增值税285.51万元,税金及附加-4589.59万元,所得税-1529.86万元;第二年收入20421.60万元,总成本28092.42万元,利润总额-7670.82万元,净利润-5753.12万元,增值税571.02万元,税金及附加216.09万元,所得税-1917.70万元;第三年生产负荷100%,收入25527.00万元,总成本20352.07万元,利润总额5174.93万元,净利润3881.20万元,增值税713.78万元,税金及附加233.22万元,所得税1293.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25527.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=713.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10210.8020421.6025527.0025527.0025527.001.1皮劳保鞋万元10210.8020421.6025527.0025527.0025527.002现价增加值万元3267.466534.918168.648168.64
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