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泓域咨询MACRO/ 汽油机催化器项目立项申请报告汽油机催化器项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4679.16万元,同比增长13.66%(562.54万元)。其中,主营业业务汽油机催化器生产及销售收入为3980.65万元,占营业总收入的85.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1162.76万元,较去年同期相比增长237.25万元,增长率25.63%;实现净利润872.07万元,较去年同期相比增长152.63万元,增长率21.22%。二、项目概况(一)项目名称汽油机催化器项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积14427.21平方米(折合约21.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.22%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度170.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14427.21平方米,建筑物基底占地面积7966.71平方米,总建筑面积19043.92平方米,其中:规划建设主体工程14573.24平方米,项目规划绿化面积1237.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费1590.74万元。(七)节能分析“汽油机催化器项目建设项目”,年用电量556217.98千瓦时,年总用水量3836.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.69吨标准煤/年。达产年综合节能量19.37吨标准煤/年,项目总节能率29.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4459.42万元,其中:固定资产投资3696.57万元,占项目总投资的82.89%;流动资金762.85万元,占项目总投资的17.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6257.00万元,总成本费用4768.78万元,税金及附加82.34万元,利润总额1488.22万元,利税总额1775.83万元,税后净利润1116.16万元,达产年纳税总额659.67万元;达产年投资利润率33.37%,投资利税率39.82%,投资回报率25.03%,全部投资回收期5.50年,提供就业职位132个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城汽油机催化器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城汽油机催化器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“汽油机催化器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位132个,达产年纳税总额659.67万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.37%,投资利税率39.82%,全部投资回报率25.03%,全部投资回收期5.50年,固定资产投资回收期5.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14427.2121.63亩1.1容积率1.321.2建筑系数55.22%1.3投资强度万元/亩170.901.4基底面积平方米7966.711.5总建筑面积平方米19043.921.6绿化面积平方米1237.15绿化率6.50%2总投资万元4459.422.1固定资产投资万元3696.572.1.1土建工程投资万元1650.762.1.1.1土建工程投资占比万元37.02%2.1.2设备投资万元1590.742.1.2.1设备投资占比35.67%2.1.3其它投资万元455.072.1.3.1其它投资占比10.20%2.1.4固定资产投资占比82.89%2.2流动资金万元762.852.2.1流动资金占比17.11%3收入万元6257.004总成本万元4768.785利润总额万元1488.226净利润万元1116.167所得税万元1.328增值税万元205.279税金及附加万元82.3410纳税总额万元659.6711利税总额万元1775.8312投资利润率33.37%13投资利税率39.82%14投资回报率25.03%15回收期年5.5016设备数量台(套)5117年用电量千瓦时556217.9818年用水量立方米3836.4519总能耗吨标准煤68.6920节能率29.83%21节能量吨标准煤19.3722员工数量人132第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.22%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度170.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5632.465632.4614573.2414573.241389.561.1主要生产车间3379.483379.488743.948743.94861.531.2辅助生产车间1802.391802.394663.444663.44444.661.3其他生产车间450.60450.60845.25845.2583.372仓储工程1195.011195.012905.942905.94201.512.1成品贮存298.75298.75726.49726.4950.382.2原料仓储621.41621.411511.091511.09104.792.3辅助材料仓库274.85274.85668.37668.3746.353供配电工程63.7363.7363.7363.734.973.1供配电室63.7363.7363.7363.734.974给排水工程73.2973.2973.2973.294.454.1给排水73.2973.2973.2973.294.455服务性工程756.84756.84756.84756.8452.485.1办公用房317.76317.76317.76317.7630.185.2生活服务439.08439.08439.08439.0824.676消防及环保工程213.51213.51213.51213.5116.666.1消防环保工程213.51213.51213.51213.5116.667项目总图工程31.8731.8731.8731.87-46.127.1场地及道路硬化2186.59474.32474.327.2场区围墙474.322186.592186.597.3安全保卫室31.8731.8731.8731.878绿化工程778.4627.25合计7966.7119043.9219043.921650.76六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3167.43万元,占计划投资的71.03%。其中:完成固定资产投资2016.92万元,占总投资的63.68%;完成流动资金投资1150.51,占总投资的36.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3167.431.1完成比例71.03%2完成固定资产投资万元2016.922.1完成比例63.68%3完成流动资金投资万元1150.513.1完成比例36.32%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员132人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元391.882工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元137.323企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.493.3年工资额万元37.354品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元63.905其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.205.3年工资额万元24.936职工工资总额万元3112.06五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3696.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1650.761590.74170.903696.571.1工程费用万元1650.761590.743874.911.1.1建筑工程费用万元1650.761650.7637.02%1.1.2设备购置及安装费万元1590.741590.7435.67%1.2工程建设其他费用万元455.07455.0710.20%1.2.1无形资产万元222.44222.441.3预备费万元232.63232.631.3.1基本预备费万元125.61125.611.3.2涨价预备费万元107.02107.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元3696.573696.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金762.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3874.912537.783166.803874.913874.913874.911.1应收账款万元1162.47639.36813.731162.471162.471162.471.2存货万元1743.71959.041220.601743.711743.711743.711.2.1原辅材料万元523.11287.71366.18523.11523.11523.111.2.2燃料动力万元26.1614.3918.3126.1626.1626.161.2.3在产品万元802.11441.16561.47802.11802.11802.111.2.4产成品万元392.33215.78274.63392.33392.33392.331.3现金万元968.73532.80678.11968.73968.73968.732流动负债万元3112.061711.632178.443112.063112.063112.062.1应付账款万元3112.061711.632178.443112.063112.063112.063流动资金万元762.85419.57534.00762.85762.85762.854铺底流动资金万元254.28139.86178.00254.28254.28254.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4459.42万元,其中:固定资产投资3696.57万元,占项目总投资的82.89%;流动资金762.85万元,占项目总投资的17.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1650.76万元,占项目总投资的37.02%;设备购置费1590.74万元,占项目总投资的35.67%;其它投资455.07万元,占项目总投资的10.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3696.57+762.85=4459.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3696.5782.89%1.1项目建设投资万元3696.5782.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元762.8517.11%3总投资万元万元4459.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3441.35万元,总成本7659.86万元,利润总额-4218.51万元,净利润71.26万元,增值税112.90万元,税金及附加-3163.88万元,所得税-1054.63万元;第二年收入4379.90万元,总成本9386.35万元,利润总额-5006.45万元,净利润-3754.84万元,增值税143.69万元,税金及附加74.95万元,所得税-1251.61万元;第三年生产负荷100%,收入6257.00万元,总成本4768.78万元,利润总额1488.22万元,净利润1116.16万元,增值税205.27万元,税金及附加82.34万元,所得税372.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6257.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=205.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3441.354379.906257.006257.006257.001.1汽油机催化器万元3441.354379.906257.006257.006257.002现价增加值万元1101.231401.5
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