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文档简介
泓域咨询MACRO/ 医用射线诊断设备投资项目立项申请报告医用射线诊断设备投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17189.77万元,同比增长32.61%(4227.24万元)。其中,主营业业务医用射线诊断设备生产及销售收入为14476.82万元,占营业总收入的84.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3882.96万元,较去年同期相比增长516.41万元,增长率15.34%;实现净利润2912.22万元,较去年同期相比增长298.14万元,增长率11.41%。二、项目概况(一)项目名称医用射线诊断设备投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积57175.24平方米(折合约85.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.91%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度161.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57175.24平方米,建筑物基底占地面积43973.48平方米,总建筑面积81188.84平方米,其中:规划建设主体工程60853.52平方米,项目规划绿化面积6186.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费5952.84万元。(七)节能分析“医用射线诊断设备投资项目建设项目”,年用电量517894.59千瓦时,年总用水量13346.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.79吨标准煤/年。达产年综合节能量18.27吨标准煤/年,项目总节能率26.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16755.01万元,其中:固定资产投资13868.64万元,占项目总投资的82.77%;流动资金2886.37万元,占项目总投资的17.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22000.00万元,总成本费用17143.54万元,税金及附加309.08万元,利润总额4856.46万元,利税总额5835.40万元,税后净利润3642.35万元,达产年纳税总额2193.06万元;达产年投资利润率28.99%,投资利税率34.83%,投资回报率21.74%,全部投资回收期6.10年,提供就业职位456个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园医用射线诊断设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园医用射线诊断设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“医用射线诊断设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位456个,达产年纳税总额2193.06万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.99%,投资利税率34.83%,全部投资回报率21.74%,全部投资回收期6.10年,固定资产投资回收期6.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产业技术服务体系。工业和信息化部产业技术基础公共服务平台面向中国制造2025重点领域,计划在2020年建立60个产业技术基础公共服务平台,其中试验检测类40个,信息服务类20个。试验检测类平台主要提供试验检测方面的技术基础支撑服务,开展质量可靠性试验验证、标准验证、计量量值溯源与传递、认证认可、综合分析等基础关键技术研究,研究制定试验检测方法和计量技术规范,构建试验检测技术体系,研制试验检测设备和计量标准器具,提供试验检测相关服务。信息服务类平台主要围绕技术成果转化、信息与知识产权服务,按照开放、资源共享原则,以权威性、基础性、公益性、前瞻性为发展目标,建立市场化运作机制,建设成为专业水平高、支撑作用强的技术基础服务平台,为技术创新和产业发展提供优质、高效的服务。质检总局积极发挥产业技术基础服务地方经济发展作用,在上海静安、浙江宁波、江苏苏州、重庆两江等12个区域建设了国家检验检测认证公共服务平台示范区,在运载火箭、卫星导航、海洋装备、精密机械、石油化工、节能家电、煤电、光伏、新能源汽车、商用飞机等19个重要产业筹建了国家产业计量测试中心,提供“全溯源链、全寿命周期、全产业链”并具有前瞻性的计量测试服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57175.2485.72亩1.1容积率1.421.2建筑系数76.91%1.3投资强度万元/亩161.791.4基底面积平方米43973.481.5总建筑面积平方米81188.841.6绿化面积平方米6186.35绿化率7.62%2总投资万元16755.012.1固定资产投资万元13868.642.1.1土建工程投资万元6996.172.1.1.1土建工程投资占比万元41.76%2.1.2设备投资万元5952.842.1.2.1设备投资占比35.53%2.1.3其它投资万元919.632.1.3.1其它投资占比5.49%2.1.4固定资产投资占比82.77%2.2流动资金万元2886.372.2.1流动资金占比17.23%3收入万元22000.004总成本万元17143.545利润总额万元4856.466净利润万元3642.357所得税万元1.428增值税万元669.869税金及附加万元309.0810纳税总额万元2193.0611利税总额万元5835.4012投资利润率28.99%13投资利税率34.83%14投资回报率21.74%15回收期年6.1016设备数量台(套)11417年用电量千瓦时517894.5918年用水量立方米13346.8519总能耗吨标准煤64.7920节能率26.99%21节能量吨标准煤18.2722员工数量人456第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.91%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度161.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31089.2531089.2560853.5260853.525768.231.1主要生产车间18653.5518653.5536512.1136512.113576.301.2辅助生产车间9948.569948.5619473.1319473.131845.831.3其他生产车间2487.142487.143529.503529.50346.092仓储工程6596.026596.0213217.9613217.96911.212.1成品贮存1649.011649.013304.493304.49227.802.2原料仓储3429.933429.936873.346873.34473.832.3辅助材料仓库1517.081517.083040.133040.13209.583供配电工程351.79351.79351.79351.7927.283.1供配电室351.79351.79351.79351.7927.284给排水工程404.56404.56404.56404.5624.404.1给排水404.56404.56404.56404.5624.405服务性工程4177.484177.484177.484177.48287.985.1办公用房2230.912230.912230.912230.91137.675.2生活服务1946.571946.571946.571946.57157.576消防及环保工程1178.491178.491178.491178.4991.406.1消防环保工程1178.491178.491178.491178.4991.407项目总图工程175.89175.89175.89175.89-284.197.1场地及道路硬化11913.732124.942124.947.2场区围墙2124.9411913.7311913.737.3安全保卫室175.89175.89175.89175.898绿化工程4853.03169.86合计43973.4881188.8481188.846996.17六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12178.53万元,占计划投资的72.69%。其中:完成固定资产投资8437.78万元,占总投资的69.28%;完成流动资金投资3740.75,占总投资的30.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12178.531.1完成比例72.69%2完成固定资产投资万元8437.782.1完成比例69.28%3完成流动资金投资万元3740.753.1完成比例30.72%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员456人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3101.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元1554.692工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元471.633企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元125.764品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元213.095其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.285.3年工资额万元188.596职工工资总额万元14239.70五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13868.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6996.175952.84161.7913868.641.1工程费用万元6996.175952.8417126.071.1.1建筑工程费用万元6996.176996.1741.76%1.1.2设备购置及安装费万元5952.845952.8435.53%1.2工程建设其他费用万元919.63919.635.49%1.2.1无形资产万元461.91461.911.3预备费万元457.72457.721.3.1基本预备费万元213.43213.431.3.2涨价预备费万元244.29244.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元13868.6413868.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2886.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17126.079538.1111207.0417126.0717126.0717126.071.1应收账款万元5137.823339.583596.475137.825137.825137.821.2存货万元7706.735009.385394.717706.737706.737706.731.2.1原辅材料万元2312.021502.811618.412312.022312.022312.021.2.2燃料动力万元115.6075.1480.92115.60115.60115.601.2.3在产品万元3545.102304.312481.573545.103545.103545.101.2.4产成品万元1734.011127.111213.811734.011734.011734.011.3现金万元4281.522782.992997.064281.524281.524281.522流动负债万元14239.709255.819967.7914239.7014239.7014239.702.1应付账款万元14239.709255.819967.7914239.7014239.7014239.703流动资金万元2886.371876.142020.462886.372886.372886.374铺底流动资金万元962.11625.38673.49962.11962.11962.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16755.01万元,其中:固定资产投资13868.64万元,占项目总投资的82.77%;流动资金2886.37万元,占项目总投资的17.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6996.17万元,占项目总投资的41.76%;设备购置费5952.84万元,占项目总投资的35.53%;其它投资919.63万元,占项目总投资的5.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13868.64+2886.37=16755.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13868.6482.77%1.1项目建设投资万元13868.6482.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2886.3717.23%3总投资万元万元16755.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14300.00万元,总成本10026.26万元,利润总额4273.74万元,净利润280.95万元,增值税435.41万元,税金及附加3205.30万元,所得税1068.43万元;第二年收入15400.00万元,总成本10644.06万元,利润总额4755.94万元,净利润3566.96万元,增值税468.90万元,税金及附加284.97万元,所得税1188.98万元;第三年生产负荷100%,收入22000.00万元,总成本17143.54万元,利润总额4856.46万元,净利润3642.35万元,增值税669.86万元,税金及附加309.08万元,所得税1214.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22000.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=669.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14300.0015400.0022000.0022000.0022000.001.1医用射线诊断设备万元14300.0015400.0022000.0022000.0022000.002现价增加值万元4576.004928.007040
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