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泓域咨询MACRO/ 玻璃钢板材项目立项申请报告玻璃钢板材项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17796.20万元,同比增长22.52%(3270.58万元)。其中,主营业业务玻璃钢板材生产及销售收入为14573.30万元,占营业总收入的81.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3406.30万元,较去年同期相比增长657.14万元,增长率23.90%;实现净利润2554.73万元,较去年同期相比增长500.22万元,增长率24.35%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢板材项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积51825.90平方米(折合约77.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.53%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度167.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51825.90平方米,建筑物基底占地面积28778.92平方米,总建筑面积54417.20平方米,其中:规划建设主体工程42791.92平方米,项目规划绿化面积3799.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费5677.72万元。(七)节能分析“玻璃钢板材项目建设项目”,年用电量1164184.73千瓦时,年总用水量17324.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.56吨标准煤/年。达产年综合节能量53.47吨标准煤/年,项目总节能率29.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15683.15万元,其中:固定资产投资12978.23万元,占项目总投资的82.75%;流动资金2704.92万元,占项目总投资的17.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19566.00万元,总成本费用15532.89万元,税金及附加274.06万元,利润总额4033.11万元,利税总额4863.46万元,税后净利润3024.83万元,达产年纳税总额1838.63万元;达产年投资利润率25.72%,投资利税率31.01%,投资回报率19.29%,全部投资回收期6.68年,提供就业职位343个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城玻璃钢板材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城玻璃钢板材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢板材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位343个,达产年纳税总额1838.63万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.72%,投资利税率31.01%,全部投资回报率19.29%,全部投资回收期6.68年,固定资产投资回收期6.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要深入推进制造业结构调整,推动传统产业向中高端迈进,逐步化解过剩产能,促进大企业与中小企业协调发展,进一步优化制造业布局。优化产业结构,意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,在结构布局上实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。在具体任务上,包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51825.9077.70亩1.1容积率1.051.2建筑系数55.53%1.3投资强度万元/亩167.031.4基底面积平方米28778.921.5总建筑面积平方米54417.201.6绿化面积平方米3799.73绿化率6.98%2总投资万元15683.152.1固定资产投资万元12978.232.1.1土建工程投资万元4183.872.1.1.1土建工程投资占比万元26.68%2.1.2设备投资万元5677.722.1.2.1设备投资占比36.20%2.1.3其它投资万元3116.642.1.3.1其它投资占比19.87%2.1.4固定资产投资占比82.75%2.2流动资金万元2704.922.2.1流动资金占比17.25%3收入万元19566.004总成本万元15532.895利润总额万元4033.116净利润万元3024.837所得税万元1.058增值税万元556.299税金及附加万元274.0610纳税总额万元1838.6311利税总额万元4863.4612投资利润率25.72%13投资利税率31.01%14投资回报率19.29%15回收期年6.6816设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1164184.7318年用水量立方米17324.4019总能耗吨标准煤144.5620节能率29.26%21节能量吨标准煤53.4722员工数量人343第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.53%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度167.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20346.7020346.7042791.9242791.923619.071.1主要生产车间12208.0212208.0225675.1525675.152243.821.2辅助生产车间6510.946510.9413693.4113693.411158.101.3其他生产车间1627.741627.742481.932481.93217.142仓储工程4316.844316.847556.437556.43464.782.1成品贮存1079.211079.211889.111889.11116.192.2原料仓储2244.762244.763929.343929.34241.692.3辅助材料仓库992.87992.871737.981737.98106.903供配电工程230.23230.23230.23230.2315.933.1供配电室230.23230.23230.23230.2315.934给排水工程264.77264.77264.77264.7714.254.1给排水264.77264.77264.77264.7714.255服务性工程2734.002734.002734.002734.00168.165.1办公用房1478.431478.431478.431478.4372.185.2生活服务1255.571255.571255.571255.5786.506消防及环保工程771.28771.28771.28771.2853.376.1消防环保工程771.28771.28771.28771.2853.377项目总图工程115.12115.12115.12115.12-249.807.1场地及道路硬化7801.981470.251470.257.2场区围墙1470.257801.987801.987.3安全保卫室115.12115.12115.12115.128绿化工程2803.2398.11合计28778.9254417.2054417.204183.87六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12041.58万元,占计划投资的76.78%。其中:完成固定资产投资8160.00万元,占总投资的67.77%;完成流动资金投资3881.58,占总投资的32.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12041.581.1完成比例76.78%2完成固定资产投资万元8160.002.1完成比例67.77%3完成流动资金投资万元3881.583.1完成比例32.23%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员343人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2331.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元950.392工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元267.813企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元98.484品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元146.055其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.625.3年工资额万元98.416职工工资总额万元10840.44五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12978.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4183.875677.72167.0312978.231.1工程费用万元4183.875677.7213545.361.1.1建筑工程费用万元4183.874183.8726.68%1.1.2设备购置及安装费万元5677.725677.7236.20%1.2工程建设其他费用万元3116.643116.6419.87%1.2.1无形资产万元1680.461680.461.3预备费万元1436.181436.181.3.1基本预备费万元689.85689.851.3.2涨价预备费万元746.33746.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元12978.2312978.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2704.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13545.368472.7610633.5213545.3613545.3613545.361.1应收账款万元4063.612438.163047.714063.614063.614063.611.2存货万元6095.413657.254571.566095.416095.416095.411.2.1原辅材料万元1828.621097.171371.471828.621828.621828.621.2.2燃料动力万元91.4354.8668.5791.4391.4391.431.2.3在产品万元2803.891682.332102.922803.892803.892803.891.2.4产成品万元1371.47822.881028.601371.471371.471371.471.3现金万元3386.342031.802539.763386.343386.343386.342流动负债万元10840.446504.268130.3310840.4410840.4410840.442.1应付账款万元10840.446504.268130.3310840.4410840.4410840.443流动资金万元2704.921622.952028.692704.922704.922704.924铺底流动资金万元901.63540.98676.23901.63901.63901.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15683.15万元,其中:固定资产投资12978.23万元,占项目总投资的82.75%;流动资金2704.92万元,占项目总投资的17.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4183.87万元,占项目总投资的26.68%;设备购置费5677.72万元,占项目总投资的36.20%;其它投资3116.64万元,占项目总投资的19.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12978.23+2704.92=15683.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12978.2382.75%1.1项目建设投资万元12978.2382.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2704.9217.25%3总投资万元万元15683.15二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11739.60万元,总成本8367.93万元,利润总额3371.67万元,净利润247.36万元,增值税333.77万元,税金及附加2528.75万元,所得税842.92万元;第二年收入14674.50万元,总成本10072.80万元,利润总额4601.70万元,净利润3451.28万元,增值税417.22万元,税金及附加257.37万元,所得税1150.42万元;第三年生产负荷100%,收入19566.00万元,总成本15532.89万元,利润总额4033.11万元,净利润3024.83万元,增值税556.29万元,税金及附加274.06万元,所得税1008.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19566.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=556.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11739.6014674.5019566.0019566.0019566.001.1玻璃钢板材万元11739.6014674.5019566.0019566.0019566.002现价增加值万元3756.

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