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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机壳铸造项目立项申请报告电机壳铸造项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入5313.61万元,同比增长33.22%(1324.94万元)。其中,主营业业务电机壳铸造生产及销售收入为5018.20万元,占营业总收入的94.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1272.01万元,较去年同期相比增长124.72万元,增长率10.87%;实现净利润954.01万元,较去年同期相比增长87.49万元,增长率10.10%。二、项目概况(一)项目名称电机壳铸造项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9284.64平方米(折合约13.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.32%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度191.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9284.64平方米,建筑物基底占地面积7271.73平方米,总建筑面积11234.41平方米,其中:规划建设主体工程7774.13平方米,项目规划绿化面积684.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费997.40万元。(七)节能分析“电机壳铸造项目建设项目”,年用电量1179807.00千瓦时,年总用水量4759.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.41吨标准煤/年。达产年综合节能量53.78吨标准煤/年,项目总节能率28.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3257.22万元,其中:固定资产投资2668.32万元,占项目总投资的81.92%;流动资金588.90万元,占项目总投资的18.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5393.00万元,总成本费用4161.57万元,税金及附加57.52万元,利润总额1231.43万元,利税总额1458.80万元,税后净利润923.57万元,达产年纳税总额535.23万元;达产年投资利润率37.81%,投资利税率44.79%,投资回报率28.35%,全部投资回收期5.03年,提供就业职位89个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区电机壳铸造行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区电机壳铸造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电机壳铸造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位89个,达产年纳税总额535.23万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.81%,投资利税率44.79%,全部投资回报率28.35%,全部投资回收期5.03年,固定资产投资回收期5.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设,提高强制性产品认证的有效性,推动自愿性产品认证健康发展,指导社会中介组织及第三方机构,为民营企业提供质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9284.6413.92亩1.1容积率1.211.2建筑系数78.32%1.3投资强度万元/亩191.691.4基底面积平方米7271.731.5总建筑面积平方米11234.411.6绿化面积平方米684.98绿化率6.10%2总投资万元3257.222.1固定资产投资万元2668.322.1.1土建工程投资万元819.742.1.1.1土建工程投资占比万元25.17%2.1.2设备投资万元997.402.1.2.1设备投资占比30.62%2.1.3其它投资万元851.182.1.3.1其它投资占比26.13%2.1.4固定资产投资占比81.92%2.2流动资金万元588.902.2.1流动资金占比18.08%3收入万元5393.004总成本万元4161.575利润总额万元1231.436净利润万元923.577所得税万元1.218增值税万元169.859税金及附加万元57.5210纳税总额万元535.2311利税总额万元1458.8012投资利润率37.81%13投资利税率44.79%14投资回报率28.35%15回收期年5.0316设备数量台(套)9517年用电量千瓦时1179807.0018年用水量立方米4759.4919总能耗吨标准煤145.4120节能率28.70%21节能量吨标准煤53.7822员工数量人89第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.32%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度191.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5141.115141.117774.137774.13623.981.1主要生产车间3084.673084.674664.484664.48386.871.2辅助生产车间1645.161645.162487.722487.72199.671.3其他生产车间411.29411.29450.90450.9037.442仓储工程1090.761090.762249.182249.18131.292.1成品贮存272.69272.69562.29562.2932.822.2原料仓储567.20567.201169.571169.5768.272.3辅助材料仓库250.87250.87517.31517.3130.203供配电工程58.1758.1758.1758.173.823.1供配电室58.1758.1758.1758.173.824给排水工程66.9066.9066.9066.903.424.1给排水66.9066.9066.9066.903.425服务性工程690.81690.81690.81690.8140.335.1办公用房280.79280.79280.79280.7919.815.2生活服务410.02410.02410.02410.0222.846消防及环保工程194.88194.88194.88194.8812.806.1消防环保工程194.88194.88194.88194.8812.807项目总图工程29.0929.0929.0929.09-18.757.1场地及道路硬化1927.80304.59304.597.2场区围墙304.591927.801927.807.3安全保卫室29.0929.0929.0929.098绿化工程652.8622.85合计7271.7311234.4111234.41819.74六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3058.69万元,占计划投资的93.90%。其中:完成固定资产投资1910.05万元,占总投资的62.45%;完成流动资金投资1148.64,占总投资的37.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3058.691.1完成比例93.90%2完成固定资产投资万元1910.052.1完成比例62.45%3完成流动资金投资万元1148.643.1完成比例37.55%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员89人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人611.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元244.482工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元76.373企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元31.364品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元40.635其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.455.3年工资额万元18.466职工工资总额万元2905.69五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2668.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元819.74997.40191.692668.321.1工程费用万元819.74997.403494.591.1.1建筑工程费用万元819.74819.7425.17%1.1.2设备购置及安装费万元997.40997.4030.62%1.2工程建设其他费用万元851.18851.1826.13%1.2.1无形资产万元425.75425.751.3预备费万元425.43425.431.3.1基本预备费万元201.73201.731.3.2涨价预备费万元223.70223.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元2668.322668.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金588.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3494.591614.703233.103494.593494.593494.591.1应收账款万元1048.38471.77786.281048.381048.381048.381.2存货万元1572.57707.651179.421572.571572.571572.571.2.1原辅材料万元471.77212.30353.83471.77471.77471.771.2.2燃料动力万元23.5910.6117.6923.5923.5923.591.2.3在产品万元723.38325.52542.54723.38723.38723.381.2.4产成品万元353.83159.22265.37353.83353.83353.831.3现金万元873.65393.14655.24873.65873.65873.652流动负债万元2905.691307.562179.272905.692905.692905.692.1应付账款万元2905.691307.562179.272905.692905.692905.693流动资金万元588.90265.00441.67588.90588.90588.904铺底流动资金万元196.3088.33147.22196.30196.30196.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3257.22万元,其中:固定资产投资2668.32万元,占项目总投资的81.92%;流动资金588.90万元,占项目总投资的18.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资819.74万元,占项目总投资的25.17%;设备购置费997.40万元,占项目总投资的30.62%;其它投资851.18万元,占项目总投资的26.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2668.32+588.90=3257.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2668.3281.92%1.1项目建设投资万元2668.3281.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元588.9018.08%3总投资万元万元3257.22二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2426.85万元,总成本19356.50万元,利润总额-16929.65万元,净利润46.31万元,增值税76.43万元,税金及附加-12697.24万元,所得税-4232.41万元;第二年收入4044.75万元,总成本28829.62万元,利润总额-24784.87万元,净利润-18588.65万元,增值税127.39万元,税金及附加52.43万元,所得税-6196.22万元;第三年生产负荷100%,收入5393.00万元,总成本4161.57万元,利润总额1231.43万元,净利润923.57万元,增值税169.85万元,税金及附加57.52万元,所得税307.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5393.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=169.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2426.854044.755393.005393.005393.001.1电机壳铸造万元2426.854044.755393.005393.005393.002现价增加值万元7
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