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文档简介
泓域咨询MACRO/ API标准螺旋焊管项目立项申请报告API标准螺旋焊管项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入5205.79万元,同比增长25.11%(1044.72万元)。其中,主营业业务API标准螺旋焊管生产及销售收入为4493.70万元,占营业总收入的86.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1456.00万元,较去年同期相比增长299.44万元,增长率25.89%;实现净利润1092.00万元,较去年同期相比增长133.66万元,增长率13.95%。二、项目概况(一)项目名称API标准螺旋焊管项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23078.20平方米(折合约34.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.24%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度184.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23078.20平方米,建筑物基底占地面积11825.27平方米,总建筑面积28386.19平方米,其中:规划建设主体工程18461.56平方米,项目规划绿化面积1989.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费2389.47万元。(七)节能分析“API标准螺旋焊管项目建设项目”,年用电量1165242.49千瓦时,年总用水量7030.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.81吨标准煤/年。达产年综合节能量53.19吨标准煤/年,项目总节能率28.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7248.87万元,其中:固定资产投资6370.55万元,占项目总投资的87.88%;流动资金878.32万元,占项目总投资的12.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8774.00万元,总成本费用6627.41万元,税金及附加127.84万元,利润总额2146.59万元,利税总额2570.51万元,税后净利润1609.94万元,达产年纳税总额960.57万元;达产年投资利润率29.61%,投资利税率35.46%,投资回报率22.21%,全部投资回收期6.00年,提供就业职位134个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区API标准螺旋焊管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区API标准螺旋焊管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“API标准螺旋焊管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位134个,达产年纳税总额960.57万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.61%,投资利税率35.46%,全部投资回报率22.21%,全部投资回收期6.00年,固定资产投资回收期6.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了推进“放管服”改革,推进落实投融资体制改革、减轻企业负担、完善“中国制造2025”配套政策等措施。针对这些保障措施,各部门、各单位按照分工,开展了一系列工作,已经取得了一定成效。“简政放权、放管结合、优化服务”改革。国务院以深化行政审批制度改革为重点推进简政放权,以创新监管体系为核心切实加强事中事后监管,针对取消、下放、保留以及“先照后证”改革后行政审批事项的不同特点和不同环节,提出了加强监管的主要内容和具体措施。实施公正监管,开展“双随机一公开”监管模式。建立企业主体信息库和违法不良记录信息库,探索建立信用管理机制,实行守信激励和失信惩戒,推动建立企业诚信体系。以优化审批程序为重心,推进行政许可标准化,改进优化政府服务。统筹“互联网+政务服务工作”,建立信息资源共享和交换机制,积极推进行政许可网上“一个窗口”办理工作。实行市场准入负面清单制度方面,2016年在天津、上海、福建、广东四省(市)先行试点,聚焦“试清单”“试机制”“强监管”“出经验”四大任务,开展了大量有益探索。2017年6月,辽宁省、吉林省、黑龙江省、浙江省、河南省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、贵州省、陕西省等11个省市纳入试点。试点结束后,市场准入负面清单制度将于2018年在全国推开。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23078.2034.60亩1.1容积率1.231.2建筑系数51.24%1.3投资强度万元/亩184.121.4基底面积平方米11825.271.5总建筑面积平方米28386.191.6绿化面积平方米1989.81绿化率7.01%2总投资万元7248.872.1固定资产投资万元6370.552.1.1土建工程投资万元2208.492.1.1.1土建工程投资占比万元30.47%2.1.2设备投资万元2389.472.1.2.1设备投资占比32.96%2.1.3其它投资万元1772.592.1.3.1其它投资占比24.45%2.1.4固定资产投资占比87.88%2.2流动资金万元878.322.2.1流动资金占比12.12%3收入万元8774.004总成本万元6627.415利润总额万元2146.596净利润万元1609.947所得税万元1.238增值税万元296.089税金及附加万元127.8410纳税总额万元960.5711利税总额万元2570.5112投资利润率29.61%13投资利税率35.46%14投资回报率22.21%15回收期年6.0016设备数量台(套)5817年用电量千瓦时1165242.4918年用水量立方米7030.5719总能耗吨标准煤143.8120节能率28.29%21节能量吨标准煤53.1922员工数量人134第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.24%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度184.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8360.478360.4718461.5618461.561579.971.1主要生产车间5016.285016.2811076.9411076.94979.581.2辅助生产车间2675.352675.355907.705907.70505.591.3其他生产车间668.84668.841070.771070.7794.802仓储工程1773.791773.796451.016451.01401.522.1成品贮存443.45443.451612.751612.75100.382.2原料仓储922.37922.373354.533354.53208.792.3辅助材料仓库407.97407.971483.731483.7392.353供配电工程94.6094.6094.6094.606.623.1供配电室94.6094.6094.6094.606.624给排水工程108.79108.79108.79108.795.924.1给排水108.79108.79108.79108.795.925服务性工程1123.401123.401123.401123.4069.925.1办公用房607.52607.52607.52607.5238.725.2生活服务515.88515.88515.88515.8831.536消防及环保工程316.92316.92316.92316.9222.196.1消防环保工程316.92316.92316.92316.9222.197项目总图工程47.3047.3047.3047.3081.127.1场地及道路硬化3188.30516.44516.447.2场区围墙516.443188.303188.307.3安全保卫室47.3047.3047.3047.308绿化工程1177.8941.23合计11825.2728386.1928386.192208.49六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4469.83万元,占计划投资的61.66%。其中:完成固定资产投资3285.98万元,占总投资的73.51%;完成流动资金投资1183.85,占总投资的26.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4469.831.1完成比例61.66%2完成固定资产投资万元3285.982.1完成比例73.51%3完成流动资金投资万元1183.853.1完成比例26.49%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员134人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人911.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元416.222工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.572.3年工资额万元118.143企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元30.794品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元60.065其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.625.3年工资额万元45.426职工工资总额万元5152.43五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6370.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2208.492389.47184.126370.551.1工程费用万元2208.492389.476030.751.1.1建筑工程费用万元2208.492208.4930.47%1.1.2设备购置及安装费万元2389.472389.4732.96%1.2工程建设其他费用万元1772.591772.5924.45%1.2.1无形资产万元917.40917.401.3预备费万元855.19855.191.3.1基本预备费万元451.66451.661.3.2涨价预备费万元403.53403.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元6370.556370.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金878.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6030.752915.095259.646030.756030.756030.751.1应收账款万元1809.22995.071447.381809.221809.221809.221.2存货万元2713.841492.612171.072713.842713.842713.841.2.1原辅材料万元814.15447.78651.32814.15814.15814.151.2.2燃料动力万元40.7122.3932.5740.7140.7140.711.2.3在产品万元1248.37686.60998.691248.371248.371248.371.2.4产成品万元610.61335.84488.49610.61610.61610.611.3现金万元1507.69829.231206.151507.691507.691507.692流动负债万元5152.432833.844121.945152.435152.435152.432.1应付账款万元5152.432833.844121.945152.435152.435152.433流动资金万元878.32483.08702.66878.32878.32878.324铺底流动资金万元292.77161.03234.22292.77292.77292.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7248.87万元,其中:固定资产投资6370.55万元,占项目总投资的87.88%;流动资金878.32万元,占项目总投资的12.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2208.49万元,占项目总投资的30.47%;设备购置费2389.47万元,占项目总投资的32.96%;其它投资1772.59万元,占项目总投资的24.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6370.55+878.32=7248.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6370.5587.88%1.1项目建设投资万元6370.5587.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元878.3212.12%3总投资万元万元7248.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4825.70万元,总成本9690.89万元,利润总额-4865.19万元,净利润111.85万元,增值税162.84万元,税金及附加-3648.89万元,所得税-1216.30万元;第二年收入7019.20万元,总成本12949.44万元,利润总额-5930.24万元,净利润-4447.68万元,增值税236.86万元,税金及附加120.74万元,所得税-1482.56万元;第三年生产负荷100%,收入8774.00万元,总成本6627.41万元,利润总额2146.59万元,净利润1609.94万元,增值税296.08万元,税金及附加127.84万元,所得税536.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8774.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=296.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4825.707019.208774.008774.008774.001.1API标准螺旋焊管万元4825.707019.208774.008774.008774.002现价增加值万元1544.22
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