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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机配件铸坯项目立项申请报告电机配件铸坯项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入21841.03万元,同比增长28.00%(4778.14万元)。其中,主营业业务电机配件铸坯生产及销售收入为17858.68万元,占营业总收入的81.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5000.67万元,较去年同期相比增长438.69万元,增长率9.62%;实现净利润3750.50万元,较去年同期相比增长786.67万元,增长率26.54%。二、项目概况(一)项目名称电机配件铸坯项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积57128.55平方米(折合约85.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.95%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度173.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57128.55平方米,建筑物基底占地面积39961.42平方米,总建筑面积72553.26平方米,其中:规划建设主体工程51515.95平方米,项目规划绿化面积4797.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4456.31万元。(七)节能分析“电机配件铸坯项目建设项目”,年用电量1058571.66千瓦时,年总用水量22746.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.04吨标准煤/年。达产年综合节能量48.84吨标准煤/年,项目总节能率21.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18842.60万元,其中:固定资产投资14859.42万元,占项目总投资的78.86%;流动资金3983.18万元,占项目总投资的21.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32225.00万元,总成本费用25486.42万元,税金及附加340.05万元,利润总额6738.58万元,利税总额8008.09万元,税后净利润5053.93万元,达产年纳税总额2954.15万元;达产年投资利润率35.76%,投资利税率42.50%,投资回报率26.82%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位512个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园电机配件铸坯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园电机配件铸坯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“电机配件铸坯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位512个,达产年纳税总额2954.15万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.76%,投资利税率42.50%,全部投资回报率26.82%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57128.5585.65亩1.1容积率1.271.2建筑系数69.95%1.3投资强度万元/亩173.491.4基底面积平方米39961.421.5总建筑面积平方米72553.261.6绿化面积平方米4797.73绿化率6.61%2总投资万元18842.602.1固定资产投资万元14859.422.1.1土建工程投资万元5859.242.1.1.1土建工程投资占比万元31.10%2.1.2设备投资万元4456.312.1.2.1设备投资占比23.65%2.1.3其它投资万元4543.872.1.3.1其它投资占比24.11%2.1.4固定资产投资占比78.86%2.2流动资金万元3983.182.2.1流动资金占比21.14%3收入万元32225.004总成本万元25486.425利润总额万元6738.586净利润万元5053.937所得税万元1.278增值税万元929.469税金及附加万元340.0510纳税总额万元2954.1511利税总额万元8008.0912投资利润率35.76%13投资利税率42.50%14投资回报率26.82%15回收期年5.2316设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1058571.6618年用水量立方米22746.0919总能耗吨标准煤132.0420节能率21.84%21节能量吨标准煤48.8422员工数量人512第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破,国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:党的十八届三中全会之后,我国进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为我市工业发展引来更多的利好因素。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.95%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度173.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28252.7228252.7251515.9551515.954576.341.1主要生产车间16951.6316951.6330909.5730909.572837.331.2辅助生产车间9040.879040.8716485.1016485.101464.431.3其他生产车间2260.222260.222987.932987.93274.582仓储工程5994.215994.2113674.2513674.25883.442.1成品贮存1498.551498.553418.563418.56220.862.2原料仓储3116.993116.997110.617110.61459.392.3辅助材料仓库1378.671378.673145.083145.08203.193供配电工程319.69319.69319.69319.6923.243.1供配电室319.69319.69319.69319.6923.244给排水工程367.65367.65367.65367.6520.784.1给排水367.65367.65367.65367.6520.785服务性工程3796.333796.333796.333796.33245.275.1办公用房2102.482102.482102.482102.48105.355.2生活服务1693.851693.851693.851693.85112.216消防及环保工程1070.971070.971070.971070.9777.846.1消防环保工程1070.971070.971070.971070.9777.847项目总图工程159.85159.85159.85159.85-120.077.1场地及道路硬化11036.991892.821892.827.2场区围墙1892.8211036.9911036.997.3安全保卫室159.85159.85159.85159.858绿化工程4354.35152.40合计39961.4272553.2672553.265859.24六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12711.82万元,占计划投资的67.46%。其中:完成固定资产投资8863.24万元,占总投资的69.72%;完成流动资金投资3848.58,占总投资的30.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12711.821.1完成比例67.46%2完成固定资产投资万元8863.242.1完成比例69.72%3完成流动资金投资万元3848.583.1完成比例30.28%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员512人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3481.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元1440.352工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元424.413企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元137.084品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元220.555其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.835.3年工资额万元205.426职工工资总额万元21748.40五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14859.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5859.244456.31173.4914859.421.1工程费用万元5859.244456.3125731.581.1.1建筑工程费用万元5859.245859.2431.10%1.1.2设备购置及安装费万元4456.314456.3123.65%1.2工程建设其他费用万元4543.874543.8724.11%1.2.1无形资产万元2600.952600.951.3预备费万元1942.921942.921.3.1基本预备费万元886.78886.781.3.2涨价预备费万元1056.141056.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元14859.4214859.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3983.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25731.589920.1013846.7125731.5825731.5825731.581.1应收账款万元7719.473473.765403.637719.477719.477719.471.2存货万元11579.215210.648105.4511579.2111579.2111579.211.2.1原辅材料万元3473.761563.192431.633473.763473.763473.761.2.2燃料动力万元173.6978.16121.58173.69173.69173.691.2.3在产品万元5326.442396.903728.515326.445326.445326.441.2.4产成品万元2605.321172.401823.732605.322605.322605.321.3现金万元6432.902894.804503.036432.906432.906432.902流动负债万元21748.409786.7815223.8821748.4021748.4021748.402.1应付账款万元21748.409786.7815223.8821748.4021748.4021748.403流动资金万元3983.181792.432788.233983.183983.183983.184铺底流动资金万元1327.71597.48929.411327.711327.711327.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18842.60万元,其中:固定资产投资14859.42万元,占项目总投资的78.86%;流动资金3983.18万元,占项目总投资的21.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5859.24万元,占项目总投资的31.10%;设备购置费4456.31万元,占项目总投资的23.65%;其它投资4543.87万元,占项目总投资的24.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14859.42+3983.18=18842.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14859.4278.86%1.1项目建设投资万元14859.4278.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3983.1821.14%3总投资万元万元18842.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14501.25万元,总成本1426.33万元,利润总额13074.92万元,净利润278.71万元,增值税418.26万元,税金及附加9806.19万元,所得税3268.73万元;第二年收入22557.50万元,总成本1993.09万元,利润总额20564.41万元,净利润15423.31万元,增值税650.62万元,税金及附加306.59万元,所得税5141.10万元;第三年生产负荷100%,收入32225.00万元,总成本25486.42万元,利润总额6738.58万元,净利润5053.93万元,增值税929.46万元,税金及附加340.05万元,所得税1684.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32225.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=929.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14501.2522557.5032225.0032225.0032225.001.1电机配件铸坯万元14501.2522557.5032225.0032225.0032225.002现价增加值万元4640.407218.4010312.
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