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文档简介
泓域咨询MACRO/ 点火磁电机等工具项目立项申请报告点火磁电机等工具项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8861.86万元,同比增长8.42%(688.01万元)。其中,主营业业务点火磁电机等工具生产及销售收入为8375.26万元,占营业总收入的94.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2248.60万元,较去年同期相比增长313.51万元,增长率16.20%;实现净利润1686.45万元,较去年同期相比增长335.99万元,增长率24.88%。二、项目概况(一)项目名称点火磁电机等工具项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积13139.90平方米(折合约19.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.70%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度195.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13139.90平方米,建筑物基底占地面积8895.71平方米,总建筑面积16819.07平方米,其中:规划建设主体工程12688.01平方米,项目规划绿化面积1245.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1515.06万元。(七)节能分析“点火磁电机等工具项目建设项目”,年用电量1072892.08千瓦时,年总用水量7854.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.53吨标准煤/年。达产年综合节能量44.18吨标准煤/年,项目总节能率25.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5240.35万元,其中:固定资产投资3848.99万元,占项目总投资的73.45%;流动资金1391.36万元,占项目总投资的26.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11336.00万元,总成本费用8591.15万元,税金及附加97.99万元,利润总额2744.85万元,利税总额3221.44万元,税后净利润2058.64万元,达产年纳税总额1162.80万元;达产年投资利润率52.38%,投资利税率61.47%,投资回报率39.28%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位182个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地点火磁电机等工具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地点火磁电机等工具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“点火磁电机等工具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位182个,达产年纳税总额1162.80万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.38%,投资利税率61.47%,全部投资回报率39.28%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13139.9019.70亩1.1容积率1.281.2建筑系数67.70%1.3投资强度万元/亩195.381.4基底面积平方米8895.711.5总建筑面积平方米16819.071.6绿化面积平方米1245.12绿化率7.40%2总投资万元5240.352.1固定资产投资万元3848.992.1.1土建工程投资万元1192.462.1.1.1土建工程投资占比万元22.76%2.1.2设备投资万元1515.062.1.2.1设备投资占比28.91%2.1.3其它投资万元1141.472.1.3.1其它投资占比21.78%2.1.4固定资产投资占比73.45%2.2流动资金万元1391.362.2.1流动资金占比26.55%3收入万元11336.004总成本万元8591.155利润总额万元2744.856净利润万元2058.647所得税万元1.288增值税万元378.609税金及附加万元97.9910纳税总额万元1162.8011利税总额万元3221.4412投资利润率52.38%13投资利税率61.47%14投资回报率39.28%15回收期年4.0516设备数量台(套)6517年用电量千瓦时1072892.0818年用水量立方米7854.6319总能耗吨标准煤132.5320节能率25.92%21节能量吨标准煤44.1822员工数量人182第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.70%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度195.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6289.276289.2712688.0112688.01989.531.1主要生产车间3773.563773.567612.817612.81613.511.2辅助生产车间2012.572012.574060.164060.16316.651.3其他生产车间503.14503.14735.90735.9059.372仓储工程1334.361334.362685.192685.19152.302.1成品贮存333.59333.59671.30671.3038.082.2原料仓储693.87693.871396.301396.3079.202.3辅助材料仓库306.90306.90617.59617.5935.033供配电工程71.1771.1771.1771.174.543.1供配电室71.1771.1771.1771.174.544给排水工程81.8481.8481.8481.844.064.1给排水81.8481.8481.8481.844.065服务性工程845.09845.09845.09845.0947.935.1办公用房348.71348.71348.71348.7121.645.2生活服务496.38496.38496.38496.3819.206消防及环保工程238.41238.41238.41238.4115.216.1消防环保工程238.41238.41238.41238.4115.217项目总图工程35.5835.5835.5835.58-56.707.1场地及道路硬化2386.53454.54454.547.2场区围墙454.542386.532386.537.3安全保卫室35.5835.5835.5835.588绿化工程1016.7935.59合计8895.7116819.0716819.071192.46六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3902.66万元,占计划投资的74.47%。其中:完成固定资产投资2358.54万元,占总投资的60.43%;完成流动资金投资1544.12,占总投资的39.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3902.661.1完成比例74.47%2完成固定资产投资万元2358.542.1完成比例60.43%3完成流动资金投资万元1544.123.1完成比例39.57%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员182人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元676.832工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元182.383企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元53.854品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元80.745其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.665.3年工资额万元37.316职工工资总额万元5607.69五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3848.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1192.461515.06195.383848.991.1工程费用万元1192.461515.066999.051.1.1建筑工程费用万元1192.461192.4622.76%1.1.2设备购置及安装费万元1515.061515.0628.91%1.2工程建设其他费用万元1141.471141.4721.78%1.2.1无形资产万元566.49566.491.3预备费万元574.98574.981.3.1基本预备费万元334.07334.071.3.2涨价预备费万元240.91240.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元3848.993848.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1391.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6999.053318.015347.856999.056999.056999.051.1应收账款万元2099.72944.871574.792099.722099.722099.721.2存货万元3149.571417.312362.183149.573149.573149.571.2.1原辅材料万元944.87425.19708.65944.87944.87944.871.2.2燃料动力万元47.2421.2635.4347.2447.2447.241.2.3在产品万元1448.80651.961086.601448.801448.801448.801.2.4产成品万元708.65318.89531.49708.65708.65708.651.3现金万元1749.76787.391312.321749.761749.761749.762流动负债万元5607.692523.464205.775607.695607.695607.692.1应付账款万元5607.692523.464205.775607.695607.695607.693流动资金万元1391.36626.111043.521391.361391.361391.364铺底流动资金万元463.78208.70347.84463.78463.78463.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5240.35万元,其中:固定资产投资3848.99万元,占项目总投资的73.45%;流动资金1391.36万元,占项目总投资的26.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1192.46万元,占项目总投资的22.76%;设备购置费1515.06万元,占项目总投资的28.91%;其它投资1141.47万元,占项目总投资的21.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3848.99+1391.36=5240.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3848.9973.45%1.1项目建设投资万元3848.9973.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1391.3626.55%3总投资万元万元5240.35二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5101.20万元,总成本4170.88万元,利润总额930.32万元,净利润73.00万元,增值税170.37万元,税金及附加697.74万元,所得税232.58万元;第二年收入8502.00万元,总成本6193.58万元,利润总额2308.42万元,净利润1731.31万元,增值税283.95万元,税金及附加86.63万元,所得税577.11万元;第三年生产负荷100%,收入11336.00万元,总成本8591.15万元,利润总额2744.85万元,净利润2058.64万元,增值税378.60万元,税金及附加97.99万元,所得税686.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11336.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=378.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5101.208502.0011336.0011336.0011336.001.1点火磁电机等工具万元5101.208502.0011336.0011336.0011336.002现价增加值万元1632.382720.643627
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