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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料绳项目立项说明及投资计划塑料绳项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10894.26万元,同比增长26.70%(2295.56万元)。其中,主营业业务塑料绳生产及销售收入为9776.85万元,占营业总收入的89.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2313.50万元,较去年同期相比增长221.70万元,增长率10.60%;实现净利润1735.13万元,较去年同期相比增长318.14万元,增长率22.45%。二、项目概况(一)项目名称塑料绳项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积28287.47平方米(折合约42.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.29%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度176.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28287.47平方米,建筑物基底占地面积21863.39平方米,总建筑面积34227.84平方米,其中:规划建设主体工程25966.75平方米,项目规划绿化面积1928.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费2541.37万元。(七)节能分析“塑料绳项目建设项目”,年用电量490392.88千瓦时,年总用水量10390.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.16吨标准煤/年。达产年综合节能量19.31吨标准煤/年,项目总节能率26.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9126.08万元,其中:固定资产投资7488.76万元,占项目总投资的82.06%;流动资金1637.32万元,占项目总投资的17.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13833.00万元,总成本费用10710.46万元,税金及附加164.83万元,利润总额3122.54万元,利税总额3718.07万元,税后净利润2341.90万元,达产年纳税总额1376.16万元;达产年投资利润率34.22%,投资利税率40.74%,投资回报率25.66%,全部投资回收期5.40年,提供就业职位230个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区塑料绳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区塑料绳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料绳项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位230个,达产年纳税总额1376.16万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.22%,投资利税率40.74%,全部投资回报率25.66%,全部投资回收期5.40年,固定资产投资回收期5.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见,指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务,探索开展收益权抵(质)押贷款业务,扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式,积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知,引导商业银行规范质押品管理,稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28287.4742.41亩1.1容积率1.211.2建筑系数77.29%1.3投资强度万元/亩176.581.4基底面积平方米21863.391.5总建筑面积平方米34227.841.6绿化面积平方米1928.69绿化率5.63%2总投资万元9126.082.1固定资产投资万元7488.762.1.1土建工程投资万元2879.092.1.1.1土建工程投资占比万元31.55%2.1.2设备投资万元2541.372.1.2.1设备投资占比27.85%2.1.3其它投资万元2068.302.1.3.1其它投资占比22.66%2.1.4固定资产投资占比82.06%2.2流动资金万元1637.322.2.1流动资金占比17.94%3收入万元13833.004总成本万元10710.465利润总额万元3122.546净利润万元2341.907所得税万元1.218增值税万元430.709税金及附加万元164.8310纳税总额万元1376.1611利税总额万元3718.0712投资利润率34.22%13投资利税率40.74%14投资回报率25.66%15回收期年5.4016设备数量台(套)8017年用电量千瓦时490392.8818年用水量立方米10390.8819总能耗吨标准煤61.1620节能率26.97%21节能量吨标准煤19.3122员工数量人230第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.29%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度176.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15457.4215457.4225966.7525966.752402.631.1主要生产车间9274.459274.4515580.0515580.051489.631.2辅助生产车间4946.374946.378309.368309.36768.841.3其他生产车间1236.591236.591506.071506.07144.162仓储工程3279.513279.515369.715369.71361.342.1成品贮存819.88819.881342.431342.4390.332.2原料仓储1705.351705.352792.252792.25187.902.3辅助材料仓库754.29754.291235.031235.0383.113供配电工程174.91174.91174.91174.9113.243.1供配电室174.91174.91174.91174.9113.244给排水工程201.14201.14201.14201.1411.844.1给排水201.14201.14201.14201.1411.845服务性工程2077.022077.022077.022077.02139.775.1办公用房885.45885.45885.45885.4579.465.2生活服务1191.571191.571191.571191.5767.726消防及环保工程585.94585.94585.94585.9444.366.1消防环保工程585.94585.94585.94585.9444.367项目总图工程87.4587.4587.4587.45-182.097.1场地及道路硬化5798.321148.921148.927.2场区围墙1148.925798.325798.327.3安全保卫室87.4587.4587.4587.458绿化工程2514.2488.00合计21863.3934227.8434227.842879.09六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6146.85万元,占计划投资的67.35%。其中:完成固定资产投资4707.86万元,占总投资的76.59%;完成流动资金投资1438.99,占总投资的23.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6146.851.1完成比例67.35%2完成固定资产投资万元4707.862.1完成比例76.59%3完成流动资金投资万元1438.993.1完成比例23.41%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员230人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元4.471.3年工资额万元852.562工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元231.273企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.603.3年工资额万元59.674品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元102.825其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元92.806职工工资总额万元7428.47五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7488.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2879.092541.37176.587488.761.1工程费用万元2879.092541.379065.791.1.1建筑工程费用万元2879.092879.0931.55%1.1.2设备购置及安装费万元2541.372541.3727.85%1.2工程建设其他费用万元2068.302068.3022.66%1.2.1无形资产万元1224.141224.141.3预备费万元844.16844.161.3.1基本预备费万元486.86486.861.3.2涨价预备费万元357.30357.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元7488.767488.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1637.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9065.794926.156722.009065.799065.799065.791.1应收账款万元2719.741495.862175.792719.742719.742719.741.2存货万元4079.612243.783263.684079.614079.614079.611.2.1原辅材料万元1223.88673.14979.111223.881223.881223.881.2.2燃料动力万元61.1933.6648.9661.1961.1961.191.2.3在产品万元1876.621032.141501.301876.621876.621876.621.2.4产成品万元917.91504.85734.33917.91917.91917.911.3现金万元2266.451246.551813.162266.452266.452266.452流动负债万元7428.474085.665942.787428.477428.477428.472.1应付账款万元7428.474085.665942.787428.477428.477428.473流动资金万元1637.32900.531309.861637.321637.321637.324铺底流动资金万元545.77300.18436.62545.77545.77545.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9126.08万元,其中:固定资产投资7488.76万元,占项目总投资的82.06%;流动资金1637.32万元,占项目总投资的17.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2879.09万元,占项目总投资的31.55%;设备购置费2541.37万元,占项目总投资的27.85%;其它投资2068.30万元,占项目总投资的22.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7488.76+1637.32=9126.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7488.7682.06%1.1项目建设投资万元7488.7682.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1637.3217.94%3总投资万元万元9126.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7608.15万元,总成本5469.82万元,利润总额2138.33万元,净利润141.58万元,增值税236.89万元,税金及附加1603.75万元,所得税534.58万元;第二年收入11066.40万元,总成本7398.19万元,利润总额3668.21万元,净利润2751.16万元,增值税344.56万元,税金及附加154.50万元,所得税917.05万元;第三年生产负荷100%,收入13833.00万元,总成本10710.46万元,利润总额3122.54万元,净利润2341.90万元,增值税430.70万元,税金及附加164.83万元,所得税780.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13833.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=430.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7608.1511066.4013833.0013833.0013833.001.1塑料绳万元7608.1511066.4013833.0013833.0013833.002现价增加值万元2434.613541.254426.564426.564426.5
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