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泓域咨询MACRO/ 辐射灭菌设备投资项目立项申请报告辐射灭菌设备投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4291.21万元,同比增长9.63%(376.88万元)。其中,主营业业务辐射灭菌设备生产及销售收入为3754.97万元,占营业总收入的87.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1055.67万元,较去年同期相比增长159.38万元,增长率17.78%;实现净利润791.75万元,较去年同期相比增长103.30万元,增长率15.00%。二、项目概况(一)项目名称辐射灭菌设备投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19322.99平方米(折合约28.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.79%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度176.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19322.99平方米,建筑物基底占地面积15224.58平方米,总建筑面积22414.67平方米,其中:规划建设主体工程16286.45平方米,项目规划绿化面积1605.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费2309.26万元。(七)节能分析“辐射灭菌设备投资项目建设项目”,年用电量972567.80千瓦时,年总用水量3814.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.86吨标准煤/年。达产年综合节能量39.95吨标准煤/年,项目总节能率24.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5896.04万元,其中:固定资产投资5103.64万元,占项目总投资的86.56%;流动资金792.40万元,占项目总投资的13.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6272.00万元,总成本费用4719.16万元,税金及附加102.99万元,利润总额1552.84万元,利税总额1870.01万元,税后净利润1164.63万元,达产年纳税总额705.38万元;达产年投资利润率26.34%,投资利税率31.72%,投资回报率19.75%,全部投资回收期6.56年,提供就业职位114个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区辐射灭菌设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区辐射灭菌设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“辐射灭菌设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位114个,达产年纳税总额705.38万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.34%,投资利税率31.72%,全部投资回报率19.75%,全部投资回收期6.56年,固定资产投资回收期6.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,是党中央、国务院作出的一项长期性、战略性部署。党的十五大首次从国家战略高度提出信息化,十六大提出“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化的道路”,十七大正式提出两化融合,十八大又进一步提出两化深度融合,十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。习近平总书记强调,要“做好信息化和工业化深度融合这篇大文章”。在各级政府大力推动下,我国制造业与互联网融合步伐不断加快,先后出台了信息化和工业化融合管理体系要求(试行稿)关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见(国发201628号)等文件。两化融合取得重要进展,主要行业大中型企业数字化设计工具普及率超过76.3%,关键工艺流程数控化率达到59.6%,用信息化手段对企业进行管理的ERP(企业资源计划)系统普及率达到78.3%。但尽管如此,与发达国家相比,我们仍存在平台支撑不足、核心技术薄弱、应用水平不高、安全保障有待增强、体制机制亟待完善等问题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19322.9928.97亩1.1容积率1.161.2建筑系数78.79%1.3投资强度万元/亩176.171.4基底面积平方米15224.581.5总建筑面积平方米22414.671.6绿化面积平方米1605.67绿化率7.16%2总投资万元5896.042.1固定资产投资万元5103.642.1.1土建工程投资万元1690.952.1.1.1土建工程投资占比万元28.68%2.1.2设备投资万元2309.262.1.2.1设备投资占比39.17%2.1.3其它投资万元1103.432.1.3.1其它投资占比18.71%2.1.4固定资产投资占比86.56%2.2流动资金万元792.402.2.1流动资金占比13.44%3收入万元6272.004总成本万元4719.165利润总额万元1552.846净利润万元1164.637所得税万元1.168增值税万元214.189税金及附加万元102.9910纳税总额万元705.3811利税总额万元1870.0112投资利润率26.34%13投资利税率31.72%14投资回报率19.75%15回收期年6.5616设备数量台(套)6417年用电量千瓦时972567.8018年用水量立方米3814.5319总能耗吨标准煤119.8620节能率24.22%21节能量吨标准煤39.9522员工数量人114第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、推进制造业智能化转型,支持实施智能制造工程。智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合,加快推进制造业智能化转型,是推动产业向高端迈进,实现制造业转型升级的关键所在,也是“中国制造2025”的重中之重。2015年,财政部会同工信部启动智能制造工作。“十三五”时期,中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用,主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持,智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上,打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间,不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设,推动了国产软硬件产品的创新应用,而且带动了社会投资,探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.79%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度176.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10763.7810763.7816286.4516286.451351.501.1主要生产车间6458.276458.279771.879771.87837.931.2辅助生产车间3444.413444.415211.665211.66432.481.3其他生产车间861.10861.10944.61944.6181.092仓储工程2283.692283.693983.343983.34240.402.1成品贮存570.92570.92995.84995.8460.102.2原料仓储1187.521187.522071.342071.34125.012.3辅助材料仓库525.25525.25916.17916.1755.293供配电工程121.80121.80121.80121.808.273.1供配电室121.80121.80121.80121.808.274给排水工程140.07140.07140.07140.077.404.1给排水140.07140.07140.07140.077.405服务性工程1446.341446.341446.341446.3487.295.1办公用房670.69670.69670.69670.6938.195.2生活服务775.65775.65775.65775.6539.536消防及环保工程408.02408.02408.02408.0227.706.1消防环保工程408.02408.02408.02408.0227.707项目总图工程60.9060.9060.9060.90-82.927.1场地及道路硬化4058.00697.83697.837.2场区围墙697.834058.004058.007.3安全保卫室60.9060.9060.9060.908绿化工程1466.1151.31合计15224.5822414.6722414.671690.95六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3643.94万元,占计划投资的61.80%。其中:完成固定资产投资2641.68万元,占总投资的72.50%;完成流动资金投资1002.26,占总投资的27.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3643.941.1完成比例61.80%2完成固定资产投资万元2641.682.1完成比例72.50%3完成流动资金投资万元1002.263.1完成比例27.50%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员114人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元332.892工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元91.233企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元37.404品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元49.755其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.025.3年工资额万元26.646职工工资总额万元3781.53五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5103.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1690.952309.26176.175103.641.1工程费用万元1690.952309.264573.931.1.1建筑工程费用万元1690.951690.9528.68%1.1.2设备购置及安装费万元2309.262309.2639.17%1.2工程建设其他费用万元1103.431103.4318.71%1.2.1无形资产万元558.82558.821.3预备费万元544.61544.611.3.1基本预备费万元318.07318.071.3.2涨价预备费万元226.54226.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元5103.645103.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金792.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4573.932477.673999.674573.934573.934573.931.1应收账款万元1372.18823.311097.741372.181372.181372.181.2存货万元2058.271234.961646.612058.272058.272058.271.2.1原辅材料万元617.48370.49493.98617.48617.48617.481.2.2燃料动力万元30.8718.5224.7030.8730.8730.871.2.3在产品万元946.80568.08757.44946.80946.80946.801.2.4产成品万元463.11277.87370.49463.11463.11463.111.3现金万元1143.48686.09914.791143.481143.481143.482流动负债万元3781.532268.923025.223781.533781.533781.532.1应付账款万元3781.532268.923025.223781.533781.533781.533流动资金万元792.40475.44633.92792.40792.40792.404铺底流动资金万元264.13158.48211.31264.13264.13264.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5896.04万元,其中:固定资产投资5103.64万元,占项目总投资的86.56%;流动资金792.40万元,占项目总投资的13.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1690.95万元,占项目总投资的28.68%;设备购置费2309.26万元,占项目总投资的39.17%;其它投资1103.43万元,占项目总投资的18.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5103.64+792.40=5896.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5103.6486.56%1.1项目建设投资万元5103.6486.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元792.4013.44%3总投资万元万元5896.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3763.20万元,总成本7761.34万元,利润总额-3998.14万元,净利润92.71万元,增值税128.51万元,税金及附加-2998.61万元,所得税-999.53万元;第二年收入5017.60万元,总成本9741.66万元,利润总额-4724.06万元,净利润-3543.04万元,增值税171.34万元,税金及附加97.85万元,所得税-1181.02万元;第三年生产负荷100%,收入6272.00万元,总成本4719.16万元,利润总额1552.84万元,净利润1164.63万元,增值税214.18万元,税金及附加102.99万元,所得税388.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6272.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=214.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3763.205017.606272.006272.006272.001.1辐射灭菌设备万元3763.205017.606272.006272.006272.002现价增加值万元1204.221605.632007.042

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