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文档简介
泓域咨询MACRO/ 氧化铝冶炼投资项目立项申请报告氧化铝冶炼投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入6691.18万元,同比增长27.51%(1443.58万元)。其中,主营业业务氧化铝冶炼生产及销售收入为6307.80万元,占营业总收入的94.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1685.35万元,较去年同期相比增长258.58万元,增长率18.12%;实现净利润1264.01万元,较去年同期相比增长159.45万元,增长率14.44%。二、项目概况(一)项目名称氧化铝冶炼投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积30968.81平方米(折合约46.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.43%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度166.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30968.81平方米,建筑物基底占地面积19024.14平方米,总建筑面积37781.95平方米,其中:规划建设主体工程23461.65平方米,项目规划绿化面积2278.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费3151.50万元。(七)节能分析“氧化铝冶炼投资项目建设项目”,年用电量1321383.84千瓦时,年总用水量6069.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.92吨标准煤/年。达产年综合节能量48.66吨标准煤/年,项目总节能率22.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9016.67万元,其中:固定资产投资7736.17万元,占项目总投资的85.80%;流动资金1280.50万元,占项目总投资的14.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9247.00万元,总成本费用7283.98万元,税金及附加156.37万元,利润总额1963.02万元,利税总额2390.15万元,税后净利润1472.26万元,达产年纳税总额917.88万元;达产年投资利润率21.77%,投资利税率26.51%,投资回报率16.33%,全部投资回收期7.62年,提供就业职位145个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区氧化铝冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区氧化铝冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“氧化铝冶炼投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位145个,达产年纳税总额917.88万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.77%,投资利税率26.51%,全部投资回报率16.33%,全部投资回收期7.62年,固定资产投资回收期7.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、不可否认,民营经济在当前形势下确实承担了较大的压力,特别是规模较小的中小微企业面临着生存考验。对于民营经济的困难,党中央都看在眼里,并且已经拿出了切实的改革举措。通过简政放权优化政府管理,通过降税减费减轻企业负担,通过定向降准给中小微企业输送活力国家对民营经济的政策支持是一贯的、有力的,民营企业也可以感受到政策带来的获得感。可以合理地预期,适应当前国内外形势的变化,国家还会推出支持民营经济发展的新举措。面对困难,不是让民营经济“逐渐离场”,而是要通过改革逐步解决问题,让民营经济在“挑战应战”中发展得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30968.8146.43亩1.1容积率1.221.2建筑系数61.43%1.3投资强度万元/亩166.621.4基底面积平方米19024.141.5总建筑面积平方米37781.951.6绿化面积平方米2278.43绿化率6.03%2总投资万元9016.672.1固定资产投资万元7736.172.1.1土建工程投资万元3071.182.1.1.1土建工程投资占比万元34.06%2.1.2设备投资万元3151.502.1.2.1设备投资占比34.95%2.1.3其它投资万元1513.492.1.3.1其它投资占比16.79%2.1.4固定资产投资占比85.80%2.2流动资金万元1280.502.2.1流动资金占比14.20%3收入万元9247.004总成本万元7283.985利润总额万元1963.026净利润万元1472.267所得税万元1.228增值税万元270.769税金及附加万元156.3710纳税总额万元917.8811利税总额万元2390.1512投资利润率21.77%13投资利税率26.51%14投资回报率16.33%15回收期年7.6216设备数量台(套)6717年用电量千瓦时1321383.8418年用水量立方米6069.1619总能耗吨标准煤162.9220节能率22.48%21节能量吨标准煤48.6622员工数量人145第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.43%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度166.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13450.0713450.0723461.6523461.652097.841.1主要生产车间8070.048070.0414076.9914076.991300.661.2辅助生产车间4304.024304.027507.737507.73671.311.3其他生产车间1076.011076.011360.781360.78125.872仓储工程2853.622853.629308.199308.19605.312.1成品贮存713.40713.402327.052327.05151.332.2原料仓储1483.881483.884840.264840.26314.762.3辅助材料仓库656.33656.332140.882140.88139.223供配电工程152.19152.19152.19152.1911.133.1供配电室152.19152.19152.19152.1911.134给排水工程175.02175.02175.02175.029.964.1给排水175.02175.02175.02175.029.965服务性工程1807.291807.291807.291807.29117.535.1办公用房978.63978.63978.63978.6369.125.2生活服务828.66828.66828.66828.6653.796消防及环保工程509.85509.85509.85509.8537.306.1消防环保工程509.85509.85509.85509.8537.307项目总图工程76.1076.1076.1076.10126.897.1场地及道路硬化4784.55947.11947.117.2场区围墙947.114784.554784.557.3安全保卫室76.1076.1076.1076.108绿化工程1863.5065.22合计19024.1437781.9537781.953071.18六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7037.49万元,占计划投资的78.05%。其中:完成固定资产投资5169.10万元,占总投资的73.45%;完成流动资金投资1868.39,占总投资的26.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7037.491.1完成比例78.05%2完成固定资产投资万元5169.102.1完成比例73.45%3完成流动资金投资万元1868.393.1完成比例26.55%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员145人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元406.802工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.792.3年工资额万元114.273企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元40.134品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元67.405其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.705.3年工资额万元39.456职工工资总额万元4750.37五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7736.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3071.183151.50166.627736.171.1工程费用万元3071.183151.506030.871.1.1建筑工程费用万元3071.183071.1834.06%1.1.2设备购置及安装费万元3151.503151.5034.95%1.2工程建设其他费用万元1513.491513.4916.79%1.2.1无形资产万元649.76649.761.3预备费万元863.73863.731.3.1基本预备费万元389.05389.051.3.2涨价预备费万元474.68474.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元7736.177736.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1280.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6030.872511.084829.736030.876030.876030.871.1应收账款万元1809.26723.701266.481809.261809.261809.261.2存货万元2713.891085.561899.722713.892713.892713.891.2.1原辅材料万元814.17325.67569.92814.17814.17814.171.2.2燃料动力万元40.7116.2828.5040.7140.7140.711.2.3在产品万元1248.39499.36873.871248.391248.391248.391.2.4产成品万元610.63244.25427.44610.63610.63610.631.3现金万元1507.72603.091055.401507.721507.721507.722流动负债万元4750.371900.153325.264750.374750.374750.372.1应付账款万元4750.371900.153325.264750.374750.374750.373流动资金万元1280.50512.20896.351280.501280.501280.504铺底流动资金万元426.83170.73298.78426.83426.83426.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9016.67万元,其中:固定资产投资7736.17万元,占项目总投资的85.80%;流动资金1280.50万元,占项目总投资的14.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3071.18万元,占项目总投资的34.06%;设备购置费3151.50万元,占项目总投资的34.95%;其它投资1513.49万元,占项目总投资的16.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7736.17+1280.50=9016.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7736.1785.80%1.1项目建设投资万元7736.1785.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1280.5014.20%3总投资万元万元9016.67二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3698.80万元,总成本4560.74万元,利润总额-861.94万元,净利润136.87万元,增值税108.30万元,税金及附加-646.46万元,所得税-215.49万元;第二年收入6472.90万元,总成本6937.50万元,利润总额-464.60万元,净利润-348.45万元,增值税189.53万元,税金及附加146.62万元,所得税-116.15万元;第三年生产负荷100%,收入9247.00万元,总成本7283.98万元,利润总额1963.02万元,净利润1472.26万元,增值税270.76万元,税金及附加156.37万元,所得税490.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9247.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=270.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3698.806472.909247.009247.009247.001.1氧化铝冶炼万元3698.806472.909247.009247.009247.002现价增加值万元1183.62207
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