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泓域咨询MACRO/ 塑料焊条投资项目立项申请报告塑料焊条投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入5451.65万元,同比增长19.56%(892.05万元)。其中,主营业业务塑料焊条生产及销售收入为4399.17万元,占营业总收入的80.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1259.08万元,较去年同期相比增长288.08万元,增长率29.67%;实现净利润944.31万元,较去年同期相比增长126.57万元,增长率15.48%。二、项目概况(一)项目名称塑料焊条投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积9958.31平方米(折合约14.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.61%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度160.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9958.31平方米,建筑物基底占地面积7529.48平方米,总建筑面积12149.14平方米,其中:规划建设主体工程7373.74平方米,项目规划绿化面积757.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1096.37万元。(七)节能分析“塑料焊条投资项目建设项目”,年用电量873708.11千瓦时,年总用水量4159.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.74吨标准煤/年。达产年综合节能量46.17吨标准煤/年,项目总节能率24.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3509.45万元,其中:固定资产投资2399.55万元,占项目总投资的68.37%;流动资金1109.90万元,占项目总投资的31.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7547.00万元,总成本费用5826.58万元,税金及附加68.31万元,利润总额1720.42万元,利税总额2026.03万元,税后净利润1290.32万元,达产年纳税总额735.72万元;达产年投资利润率49.02%,投资利税率57.73%,投资回报率36.77%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位119个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区塑料焊条行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区塑料焊条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料焊条投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位119个,达产年纳税总额735.72万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.02%,投资利税率57.73%,全部投资回报率36.77%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资,为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务,促进产业链相关企业协调发展。(银监会、人民银行、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9958.3114.93亩1.1容积率1.221.2建筑系数75.61%1.3投资强度万元/亩160.721.4基底面积平方米7529.481.5总建筑面积平方米12149.141.6绿化面积平方米757.71绿化率6.24%2总投资万元3509.452.1固定资产投资万元2399.552.1.1土建工程投资万元1029.462.1.1.1土建工程投资占比万元29.33%2.1.2设备投资万元1096.372.1.2.1设备投资占比31.24%2.1.3其它投资万元273.722.1.3.1其它投资占比7.80%2.1.4固定资产投资占比68.37%2.2流动资金万元1109.902.2.1流动资金占比31.63%3收入万元7547.004总成本万元5826.585利润总额万元1720.426净利润万元1290.327所得税万元1.228增值税万元237.309税金及附加万元68.3110纳税总额万元735.7211利税总额万元2026.0312投资利润率49.02%13投资利税率57.73%14投资回报率36.77%15回收期年4.2216设备数量台(套)7817年用电量千瓦时873708.1118年用水量立方米4159.6219总能耗吨标准煤107.7420节能率24.51%21节能量吨标准煤46.1722员工数量人119第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.61%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度160.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5323.345323.347373.747373.74687.301.1主要生产车间3194.003194.004424.244424.24426.131.2辅助生产车间1703.471703.472359.602359.60219.941.3其他生产车间425.87425.87427.68427.6841.242仓储工程1129.421129.423104.013104.01210.422.1成品贮存282.36282.36776.00776.0052.602.2原料仓储587.30587.301614.091614.09109.422.3辅助材料仓库259.77259.77713.92713.9248.403供配电工程60.2460.2460.2460.244.593.1供配电室60.2460.2460.2460.244.594给排水工程69.2769.2769.2769.274.114.1给排水69.2769.2769.2769.274.115服务性工程715.30715.30715.30715.3048.495.1办公用房403.42403.42403.42403.4228.895.2生活服务311.88311.88311.88311.8826.236消防及环保工程201.79201.79201.79201.7915.396.1消防环保工程201.79201.79201.79201.7915.397项目总图工程30.1230.1230.1230.1229.697.1场地及道路硬化1900.21327.10327.107.2场区围墙327.101900.211900.217.3安全保卫室30.1230.1230.1230.128绿化工程841.9929.47合计7529.4812149.1412149.141029.46六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2334.89万元,占计划投资的66.53%。其中:完成固定资产投资1825.66万元,占总投资的78.19%;完成流动资金投资509.23,占总投资的21.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2334.891.1完成比例66.53%2完成固定资产投资万元1825.662.1完成比例78.19%3完成流动资金投资万元509.233.1完成比例21.81%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员119人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人811.2人均年工资万元4.731.3年工资额万元351.032工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.182.3年工资额万元123.853企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.883.3年工资额万元31.934品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元54.175其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.165.3年工资额万元32.706职工工资总额万元3868.40五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2399.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1029.461096.37160.722399.551.1工程费用万元1029.461096.374978.301.1.1建筑工程费用万元1029.461029.4629.33%1.1.2设备购置及安装费万元1096.371096.3731.24%1.2工程建设其他费用万元273.72273.727.80%1.2.1无形资产万元150.18150.181.3预备费万元123.54123.541.3.1基本预备费万元57.8857.881.3.2涨价预备费万元65.6665.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元2399.552399.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1109.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4978.303083.094498.894978.304978.304978.301.1应收账款万元1493.49821.421194.791493.491493.491493.491.2存货万元2240.241232.131792.192240.242240.242240.241.2.1原辅材料万元672.07369.64537.66672.07672.07672.071.2.2燃料动力万元33.6018.4826.8833.6033.6033.601.2.3在产品万元1030.51566.78824.411030.511030.511030.511.2.4产成品万元504.05277.23403.24504.05504.05504.051.3现金万元1244.58684.52995.661244.581244.581244.582流动负债万元3868.402127.623094.723868.403868.403868.402.1应付账款万元3868.402127.623094.723868.403868.403868.403流动资金万元1109.90610.45887.921109.901109.901109.904铺底流动资金万元369.96203.48295.97369.96369.96369.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3509.45万元,其中:固定资产投资2399.55万元,占项目总投资的68.37%;流动资金1109.90万元,占项目总投资的31.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1029.46万元,占项目总投资的29.33%;设备购置费1096.37万元,占项目总投资的31.24%;其它投资273.72万元,占项目总投资的7.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2399.55+1109.90=3509.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2399.5568.37%1.1项目建设投资万元2399.5568.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1109.9031.63%3总投资万元万元3509.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4150.85万元,总成本9440.33万元,利润总额-5289.48万元,净利润55.50万元,增值税130.52万元,税金及附加-3967.11万元,所得税-1322.37万元;第二年收入6037.60万元,总成本12691.36万元,利润总额-6653.76万元,净利润-4990.32万元,增值税189.84万元,税金及附加62.61万元,所得税-1663.44万元;第三年生产负荷100%,收入7547.00万元,总成本5826.58万元,利润总额1720.42万元,净利润1290.32万元,增值税237.30万元,税金及附加68.31万元,所得税430.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7547.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=237.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4150.856037.607547.007547.007547.001.1塑料焊条万元4150.856037.607547.007547.007547.002现价增加值万元1328.271932.0

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