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文档简介
泓域咨询MACRO/ 洁净煤投资项目立项申请报告洁净煤投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14489.97万元,同比增长28.56%(3219.16万元)。其中,主营业业务洁净煤生产及销售收入为12731.38万元,占营业总收入的87.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3284.33万元,较去年同期相比增长748.38万元,增长率29.51%;实现净利润2463.25万元,较去年同期相比增长515.35万元,增长率26.46%。二、项目概况(一)项目名称洁净煤投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积40673.66平方米(折合约60.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.39%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度182.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40673.66平方米,建筑物基底占地面积30663.87平方米,总建筑面积64671.12平方米,其中:规划建设主体工程49904.73平方米,项目规划绿化面积4062.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3172.39万元。(七)节能分析“洁净煤投资项目建设项目”,年用电量1080296.38千瓦时,年总用水量9382.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.57吨标准煤/年。达产年综合节能量44.52吨标准煤/年,项目总节能率29.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13807.01万元,其中:固定资产投资11120.92万元,占项目总投资的80.55%;流动资金2686.09万元,占项目总投资的19.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21994.00万元,总成本费用17194.21万元,税金及附加242.14万元,利润总额4799.79万元,利税总额5703.97万元,税后净利润3599.84万元,达产年纳税总额2104.13万元;达产年投资利润率34.76%,投资利税率41.31%,投资回报率26.07%,全部投资回收期5.34年,提供就业职位334个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区洁净煤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区洁净煤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“洁净煤投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位334个,达产年纳税总额2104.13万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.76%,投资利税率41.31%,全部投资回报率26.07%,全部投资回收期5.34年,固定资产投资回收期5.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善公共服务体系,提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业,缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力,承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设,打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系,为民营企业发展提供全方位解决方案。同时,完善投资项目在线审批监管平台,促进网上并联审批。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40673.6660.98亩1.1容积率1.591.2建筑系数75.39%1.3投资强度万元/亩182.371.4基底面积平方米30663.871.5总建筑面积平方米64671.121.6绿化面积平方米4062.96绿化率6.28%2总投资万元13807.012.1固定资产投资万元11120.922.1.1土建工程投资万元4832.962.1.1.1土建工程投资占比万元35.00%2.1.2设备投资万元3172.392.1.2.1设备投资占比22.98%2.1.3其它投资万元3115.572.1.3.1其它投资占比22.57%2.1.4固定资产投资占比80.55%2.2流动资金万元2686.092.2.1流动资金占比19.45%3收入万元21994.004总成本万元17194.215利润总额万元4799.796净利润万元3599.847所得税万元1.598增值税万元662.049税金及附加万元242.1410纳税总额万元2104.1311利税总额万元5703.9712投资利润率34.76%13投资利税率41.31%14投资回报率26.07%15回收期年5.3416设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1080296.3818年用水量立方米9382.2119总能耗吨标准煤133.5720节能率29.18%21节能量吨标准煤44.5222员工数量人334第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.39%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度182.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21679.3621679.3649904.7349904.734102.391.1主要生产车间13007.6213007.6229942.8429942.842543.481.2辅助生产车间6937.406937.4015969.5115969.511312.761.3其他生产车间1734.351734.352894.472894.47246.142仓储工程4599.584599.589598.159598.15573.832.1成品贮存1149.891149.892399.542399.54143.462.2原料仓储2391.782391.784991.044991.04298.392.3辅助材料仓库1057.901057.902207.572207.57131.983供配电工程245.31245.31245.31245.3116.503.1供配电室245.31245.31245.31245.3116.504给排水工程282.11282.11282.11282.1114.764.1给排水282.11282.11282.11282.1114.765服务性工程2913.072913.072913.072913.07174.165.1办公用房1308.481308.481308.481308.4890.205.2生活服务1604.591604.591604.591604.5979.236消防及环保工程821.79821.79821.79821.7955.276.1消防环保工程821.79821.79821.79821.7955.277项目总图工程122.66122.66122.66122.66-221.117.1场地及道路硬化7856.241501.101501.107.2场区围墙1501.107856.247856.247.3安全保卫室122.66122.66122.66122.668绿化工程3347.30117.16合计30663.8764671.1264671.124832.96六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8588.78万元,占计划投资的62.21%。其中:完成固定资产投资5587.27万元,占总投资的65.05%;完成流动资金投资3001.51,占总投资的34.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8588.781.1完成比例62.21%2完成固定资产投资万元5587.272.1完成比例65.05%3完成流动资金投资万元3001.513.1完成比例34.95%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员334人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2271.2人均年工资万元5.511.3年工资额万元1076.302工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元302.073企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元84.734品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元146.165其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.265.3年工资额万元120.556职工工资总额万元10912.62五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11120.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4832.963172.39182.3711120.921.1工程费用万元4832.963172.3913598.711.1.1建筑工程费用万元4832.964832.9635.00%1.1.2设备购置及安装费万元3172.393172.3922.98%1.2工程建设其他费用万元3115.573115.5722.57%1.2.1无形资产万元1425.171425.171.3预备费万元1690.401690.401.3.1基本预备费万元806.69806.691.3.2涨价预备费万元883.71883.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元11120.9211120.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2686.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13598.716599.4112201.9813598.7113598.7113598.711.1应收账款万元4079.611631.853263.694079.614079.614079.611.2存货万元6119.422447.774895.546119.426119.426119.421.2.1原辅材料万元1835.83734.331468.661835.831835.831835.831.2.2燃料动力万元91.7936.7273.4391.7991.7991.791.2.3在产品万元2814.931125.972251.952814.932814.932814.931.2.4产成品万元1376.87550.751101.501376.871376.871376.871.3现金万元3399.681359.872719.743399.683399.683399.682流动负债万元10912.624365.058730.1010912.6210912.6210912.622.1应付账款万元10912.624365.058730.1010912.6210912.6210912.623流动资金万元2686.091074.442148.872686.092686.092686.094铺底流动资金万元895.35358.14716.29895.35895.35895.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13807.01万元,其中:固定资产投资11120.92万元,占项目总投资的80.55%;流动资金2686.09万元,占项目总投资的19.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4832.96万元,占项目总投资的35.00%;设备购置费3172.39万元,占项目总投资的22.98%;其它投资3115.57万元,占项目总投资的22.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11120.92+2686.09=13807.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11120.9280.55%1.1项目建设投资万元11120.9280.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2686.0919.45%3总投资万元万元13807.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8797.60万元,总成本1564.63万元,利润总额7232.97万元,净利润194.47万元,增值税264.82万元,税金及附加5424.73万元,所得税1808.24万元;第二年收入17595.20万元,总成本2659.76万元,利润总额14935.44万元,净利润11201.58万元,增值税529.63万元,税金及附加226.25万元,所得税3733.86万元;第三年生产负荷100%,收入21994.00万元,总成本17194.21万元,利润总额4799.79万元,净利润3599.84万元,增值税662.04万元,税金及附加242.14万元,所得税1199.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21994.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=662.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8797.6017595.2021994.0021994.0021994.001.1洁净煤万元8797.6017595.2021994.0021994.0021994.002现价增加值万元2815.235630.467038.087
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