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文档简介
泓域咨询MACRO/ 抽油机配件项目立项说明及投资计划抽油机配件项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13632.03万元,同比增长15.63%(1842.93万元)。其中,主营业业务抽油机配件生产及销售收入为11632.77万元,占营业总收入的85.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3871.91万元,较去年同期相比增长689.25万元,增长率21.66%;实现净利润2903.93万元,较去年同期相比增长444.09万元,增长率18.05%。二、项目概况(一)项目名称抽油机配件项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积58175.74平方米(折合约87.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.59%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度167.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58175.74平方米,建筑物基底占地面积31176.38平方米,总建筑面积83191.31平方米,其中:规划建设主体工程58557.33平方米,项目规划绿化面积5264.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费5931.11万元。(七)节能分析“抽油机配件项目建设项目”,年用电量985586.36千瓦时,年总用水量9239.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.92吨标准煤/年。达产年综合节能量32.41吨标准煤/年,项目总节能率24.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17223.14万元,其中:固定资产投资14645.98万元,占项目总投资的85.04%;流动资金2577.16万元,占项目总投资的14.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17854.00万元,总成本费用13654.05万元,税金及附加302.22万元,利润总额4199.95万元,利税总额5081.47万元,税后净利润3149.96万元,达产年纳税总额1931.51万元;达产年投资利润率24.39%,投资利税率29.50%,投资回报率18.29%,全部投资回收期6.97年,提供就业职位274个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园抽油机配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园抽油机配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“抽油机配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位274个,达产年纳税总额1931.51万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.39%,投资利税率29.50%,全部投资回报率18.29%,全部投资回收期6.97年,固定资产投资回收期6.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务,建设综合信息服务平台,完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用,推动制定“走出去”行业自律规范,组织民营企业“抱团出海”、优势互补。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,工业和信息化部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58175.7487.22亩1.1容积率1.431.2建筑系数53.59%1.3投资强度万元/亩167.921.4基底面积平方米31176.381.5总建筑面积平方米83191.311.6绿化面积平方米5264.44绿化率6.33%2总投资万元17223.142.1固定资产投资万元14645.982.1.1土建工程投资万元7403.972.1.1.1土建工程投资占比万元42.99%2.1.2设备投资万元5931.112.1.2.1设备投资占比34.44%2.1.3其它投资万元1310.902.1.3.1其它投资占比7.61%2.1.4固定资产投资占比85.04%2.2流动资金万元2577.162.2.1流动资金占比14.96%3收入万元17854.004总成本万元13654.055利润总额万元4199.956净利润万元3149.967所得税万元1.438增值税万元579.309税金及附加万元302.2210纳税总额万元1931.5111利税总额万元5081.4712投资利润率24.39%13投资利税率29.50%14投资回报率18.29%15回收期年6.9716设备数量台(套)16017年用电量千瓦时985586.3618年用水量立方米9239.6519总能耗吨标准煤121.9220节能率24.37%21节能量吨标准煤32.4122员工数量人274第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.59%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度167.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22041.7022041.7058557.3358557.335732.721.1主要生产车间13225.0213225.0235134.4035134.403554.291.2辅助生产车间7053.347053.3418738.3518738.351834.471.3其他生产车间1763.341763.343396.333396.33343.962仓储工程4676.464676.4616012.0916012.091140.052.1成品贮存1169.121169.124003.024003.02285.012.2原料仓储2431.762431.768326.298326.29592.832.3辅助材料仓库1075.591075.593682.783682.78262.213供配电工程249.41249.41249.41249.4119.983.1供配电室249.41249.41249.41249.4119.984给排水工程286.82286.82286.82286.8217.874.1给排水286.82286.82286.82286.8217.875服务性工程2961.762961.762961.762961.76210.885.1办公用房1290.561290.561290.561290.5689.675.2生活服务1671.201671.201671.201671.20113.736消防及环保工程835.53835.53835.53835.5366.936.1消防环保工程835.53835.53835.53835.5366.937项目总图工程124.71124.71124.71124.71110.347.1场地及道路硬化8189.321411.041411.047.2场区围墙1411.048189.328189.327.3安全保卫室124.71124.71124.71124.718绿化工程3005.77105.20合计31176.3883191.3183191.317403.97六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14434.48万元,占计划投资的83.81%。其中:完成固定资产投资10633.60万元,占总投资的73.67%;完成流动资金投资3800.88,占总投资的26.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14434.481.1完成比例83.81%2完成固定资产投资万元10633.602.1完成比例73.67%3完成流动资金投资万元3800.883.1完成比例26.33%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员274人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1861.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元1037.182工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元272.923企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元87.054品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元115.855其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.225.3年工资额万元109.146职工工资总额万元10475.23五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14645.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7403.975931.11167.9214645.981.1工程费用万元7403.975931.1113052.391.1.1建筑工程费用万元7403.977403.9742.99%1.1.2设备购置及安装费万元5931.115931.1134.44%1.2工程建设其他费用万元1310.901310.907.61%1.2.1无形资产万元763.15763.151.3预备费万元547.75547.751.3.1基本预备费万元267.01267.011.3.2涨价预备费万元280.74280.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元14645.9814645.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2577.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13052.396193.948804.7213052.3913052.3913052.391.1应收账款万元3915.721762.072741.003915.723915.723915.721.2存货万元5873.582643.114111.505873.585873.585873.581.2.1原辅材料万元1762.07792.931233.451762.071762.071762.071.2.2燃料动力万元88.1039.6561.6788.1088.1088.101.2.3在产品万元2701.851215.831891.292701.852701.852701.851.2.4产成品万元1321.56594.70925.091321.561321.561321.561.3现金万元3263.101468.392284.173263.103263.103263.102流动负债万元10475.234713.857332.6610475.2310475.2310475.232.1应付账款万元10475.234713.857332.6610475.2310475.2310475.233流动资金万元2577.161159.721804.012577.162577.162577.164铺底流动资金万元859.04386.57601.34859.04859.04859.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17223.14万元,其中:固定资产投资14645.98万元,占项目总投资的85.04%;流动资金2577.16万元,占项目总投资的14.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7403.97万元,占项目总投资的42.99%;设备购置费5931.11万元,占项目总投资的34.44%;其它投资1310.90万元,占项目总投资的7.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14645.98+2577.16=17223.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14645.9885.04%1.1项目建设投资万元14645.9885.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2577.1614.96%3总投资万元万元17223.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8034.30万元,总成本5252.38万元,利润总额2781.92万元,净利润263.99万元,增值税260.69万元,税金及附加2086.44万元,所得税695.48万元;第二年收入12497.80万元,总成本7349.92万元,利润总额5147.88万元,净利润3860.91万元,增值税405.51万元,税金及附加281.36万元,所得税1286.97万元;第三年生产负荷100%,收入17854.00万元,总成本13654.05万元,利润总额4199.95万元,净利润3149.96万元,增值税579.30万元,税金及附加302.22万元,所得税1049.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17854.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=579.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8034.3012497.8017854.0017854.0017854.001.1抽油机配件万元8034.3012497.8017854.0017854.0017854.002现价增加值万元2570.983999.305713.28571
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