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泓域咨询MACRO/ 电视录制和播出中心设备项目立项说明及投资计划电视录制和播出中心设备项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入12834.20万元,同比增长12.00%(1375.09万元)。其中,主营业业务电视录制和播出中心设备生产及销售收入为10327.99万元,占营业总收入的80.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3193.22万元,较去年同期相比增长541.83万元,增长率20.44%;实现净利润2394.91万元,较去年同期相比增长265.07万元,增长率12.45%。二、项目概况(一)项目名称电视录制和播出中心设备项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积21704.18平方米(折合约32.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.33%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度198.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21704.18平方米,建筑物基底占地面积16566.80平方米,总建筑面积33424.44平方米,其中:规划建设主体工程22322.06平方米,项目规划绿化面积2641.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1895.25万元。(七)节能分析“电视录制和播出中心设备项目建设项目”,年用电量931803.43千瓦时,年总用水量11298.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.49吨标准煤/年。达产年综合节能量40.58吨标准煤/年,项目总节能率29.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8387.77万元,其中:固定资产投资6447.80万元,占项目总投资的76.87%;流动资金1939.97万元,占项目总投资的23.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14736.00万元,总成本费用11647.86万元,税金及附加137.93万元,利润总额3088.14万元,利税总额3652.02万元,税后净利润2316.11万元,达产年纳税总额1335.91万元;达产年投资利润率36.82%,投资利税率43.54%,投资回报率27.61%,全部投资回收期5.12年,提供就业职位318个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区电视录制和播出中心设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区电视录制和播出中心设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电视录制和播出中心设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位318个,达产年纳税总额1335.91万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.82%,投资利税率43.54%,全部投资回报率27.61%,全部投资回收期5.12年,固定资产投资回收期5.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21704.1832.54亩1.1容积率1.541.2建筑系数76.33%1.3投资强度万元/亩198.151.4基底面积平方米16566.801.5总建筑面积平方米33424.441.6绿化面积平方米2641.62绿化率7.90%2总投资万元8387.772.1固定资产投资万元6447.802.1.1土建工程投资万元2622.682.1.1.1土建工程投资占比万元31.27%2.1.2设备投资万元1895.252.1.2.1设备投资占比22.60%2.1.3其它投资万元1929.872.1.3.1其它投资占比23.01%2.1.4固定资产投资占比76.87%2.2流动资金万元1939.972.2.1流动资金占比23.13%3收入万元14736.004总成本万元11647.865利润总额万元3088.146净利润万元2316.117所得税万元1.548增值税万元425.959税金及附加万元137.9310纳税总额万元1335.9111利税总额万元3652.0212投资利润率36.82%13投资利税率43.54%14投资回报率27.61%15回收期年5.1216设备数量台(套)11417年用电量千瓦时931803.4318年用水量立方米11298.9519总能耗吨标准煤115.4920节能率29.10%21节能量吨标准煤40.5822员工数量人318第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即“*”这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.33%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度198.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11712.7311712.7322322.0622322.061926.671.1主要生产车间7027.647027.6413393.2413393.241194.541.2辅助生产车间3748.073748.077143.067143.06616.531.3其他生产车间937.02937.021294.681294.68115.602仓储工程2485.022485.027216.557216.55453.002.1成品贮存621.25621.251804.141804.14113.252.2原料仓储1292.211292.213752.613752.61235.562.3辅助材料仓库571.55571.551659.811659.81104.193供配电工程132.53132.53132.53132.539.363.1供配电室132.53132.53132.53132.539.364给排水工程152.41152.41152.41152.418.374.1给排水152.41152.41152.41152.418.375服务性工程1573.851573.851573.851573.8598.795.1办公用房845.95845.95845.95845.9552.785.2生活服务727.90727.90727.90727.9046.026消防及环保工程443.99443.99443.99443.9931.356.1消防环保工程443.99443.99443.99443.9931.357项目总图工程66.2766.2766.2766.2747.307.1场地及道路硬化4157.96963.42963.427.2场区围墙963.424157.964157.967.3安全保卫室66.2766.2766.2766.278绿化工程1366.9947.84合计16566.8033424.4433424.442622.68六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7884.72万元,占计划投资的94.00%。其中:完成固定资产投资5524.10万元,占总投资的70.06%;完成流动资金投资2360.62,占总投资的29.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7884.721.1完成比例94.00%2完成固定资产投资万元5524.102.1完成比例70.06%3完成流动资金投资万元2360.623.1完成比例29.94%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员318人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元1024.282工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元262.653企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元100.274品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元134.875其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.385.3年工资额万元104.286职工工资总额万元7411.25五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6447.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2622.681895.25198.156447.801.1工程费用万元2622.681895.259351.221.1.1建筑工程费用万元2622.682622.6831.27%1.1.2设备购置及安装费万元1895.251895.2522.60%1.2工程建设其他费用万元1929.871929.8723.01%1.2.1无形资产万元857.68857.681.3预备费万元1072.191072.191.3.1基本预备费万元494.13494.131.3.2涨价预备费万元578.06578.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元6447.806447.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1939.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9351.227053.367956.889351.229351.229351.221.1应收账款万元2805.371683.222104.022805.372805.372805.371.2存货万元4208.052524.833156.044208.054208.054208.051.2.1原辅材料万元1262.41757.45946.811262.411262.411262.411.2.2燃料动力万元63.1237.8747.3463.1263.1263.121.2.3在产品万元1935.701161.421451.781935.701935.701935.701.2.4产成品万元946.81568.09710.11946.81946.81946.811.3现金万元2337.801402.681753.352337.802337.802337.802流动负债万元7411.254446.755558.447411.257411.257411.252.1应付账款万元7411.254446.755558.447411.257411.257411.253流动资金万元1939.971163.981454.981939.971939.971939.974铺底流动资金万元646.65387.99484.99646.65646.65646.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8387.77万元,其中:固定资产投资6447.80万元,占项目总投资的76.87%;流动资金1939.97万元,占项目总投资的23.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2622.68万元,占项目总投资的31.27%;设备购置费1895.25万元,占项目总投资的22.60%;其它投资1929.87万元,占项目总投资的23.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6447.80+1939.97=8387.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6447.8076.87%1.1项目建设投资万元6447.8076.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1939.9723.13%3总投资万元万元8387.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8841.60万元,总成本5502.39万元,利润总额3339.21万元,净利润117.49万元,增值税255.57万元,税金及附加2504.41万元,所得税834.80万元;第二年收入11052.00万元,总成本6579.12万元,利润总额4472.88万元,净利润3354.66万元,增值税319.46万元,税金及附加125.15万元,所得税1118.22万元;第三年生产负荷100%,收入14736.00万元,总成本11647.86万元,利润总额3088.14万元,净利润2316.11万元,增值税425.95万元,税金及附加137.93万元,所得税772.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14736.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=425.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8841.6011052.0014736.0014736.0014736.001.1电视录制和播出中心设备万元8841.6011052.0014736.0014736.0014736.002现价增加值万元2829.31353

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