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文档简介
泓域咨询MACRO/ CTP版项目立项说明及投资计划CTP版项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入32163.59万元,同比增长26.33%(6703.36万元)。其中,主营业业务CTP版生产及销售收入为25830.56万元,占营业总收入的80.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8353.88万元,较去年同期相比增长838.01万元,增长率11.15%;实现净利润6265.41万元,较去年同期相比增长1168.73万元,增长率22.93%。二、项目概况(一)项目名称CTP版项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积55687.83平方米(折合约83.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.96%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度170.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55687.83平方米,建筑物基底占地面积28935.40平方米,总建筑面积87986.77平方米,其中:规划建设主体工程60535.13平方米,项目规划绿化面积4726.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费5603.56万元。(七)节能分析“CTP版项目建设项目”,年用电量1325696.24千瓦时,年总用水量19768.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.62吨标准煤/年。达产年综合节能量43.76吨标准煤/年,项目总节能率21.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18643.19万元,其中:固定资产投资14257.59万元,占项目总投资的76.48%;流动资金4385.60万元,占项目总投资的23.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36840.00万元,总成本费用28054.40万元,税金及附加368.17万元,利润总额8785.60万元,利税总额10365.58万元,税后净利润6589.20万元,达产年纳税总额3776.38万元;达产年投资利润率47.12%,投资利税率55.60%,投资回报率35.34%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位551个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区CTP版行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区CTP版产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“CTP版项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位551个,达产年纳税总额3776.38万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.12%,投资利税率55.60%,全部投资回报率35.34%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善人才激励机制。人力资源和社会保障部自2013年以来分7批取消434向执业资格许可认定事项;2017年,以实施专业技术人才知识更新工程为依托,将工业和信息化部等部门和地区申报的涉及“中国制造2025”60期高级研修班纳入高级研修项目计划,计划培养高层次制造业人才4200人,将哈尔滨工程大学设立为国家级专业技术人员继续教育基地,培养培训制造业专业技术人才;坚持和完善按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度,允许和鼓励劳动、管理、技术等生产要素参与收益分配,逐步推动现代企业工资收入分配制度建立。工业和信息化部配合人力资源和社会保障部进行专业技术人才、技能人才的评价评定、交流选聘、培训激励等工作。围绕实施制造强国战略,以经济社会发展和产业科技创新对人才的需求为导向,依托企业经营管理人才素质提升工程、专业技术人才知识更新工程,积极探索工业和信息化领域职业经理人、专业技术人才、技能型人才培养的新思路、新办法。在推动人才培养培训过程中,积极引导民间资本参与其中,激发社会办学机构的积极性,挖掘一批优质培训项目和重点施教机构,为职业经理人、专业技术人才、技能型人才的培养培训注入活力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55687.8383.49亩1.1容积率1.581.2建筑系数51.96%1.3投资强度万元/亩170.771.4基底面积平方米28935.401.5总建筑面积平方米87986.771.6绿化面积平方米4726.61绿化率5.37%2总投资万元18643.192.1固定资产投资万元14257.592.1.1土建工程投资万元6539.012.1.1.1土建工程投资占比万元35.07%2.1.2设备投资万元5603.562.1.2.1设备投资占比30.06%2.1.3其它投资万元2115.022.1.3.1其它投资占比11.34%2.1.4固定资产投资占比76.48%2.2流动资金万元4385.602.2.1流动资金占比23.52%3收入万元36840.004总成本万元28054.405利润总额万元8785.606净利润万元6589.207所得税万元1.588增值税万元1211.819税金及附加万元368.1710纳税总额万元3776.3811利税总额万元10365.5812投资利润率47.12%13投资利税率55.60%14投资回报率35.34%15回收期年4.3316设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1325696.2418年用水量立方米19768.7619总能耗吨标准煤164.6220节能率21.33%21节能量吨标准煤43.7622员工数量人551第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.96%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度170.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20457.3320457.3360535.1360535.134948.741.1主要生产车间12274.4012274.4036321.0836321.083068.221.2辅助生产车间6546.356546.3519371.2419371.241583.601.3其他生产车间1636.591636.593511.043511.04296.922仓储工程4340.314340.3117843.5717843.571060.882.1成品贮存1085.081085.084460.894460.89265.222.2原料仓储2256.962256.969278.669278.66551.662.3辅助材料仓库998.27998.274104.024104.02244.003供配电工程231.48231.48231.48231.4815.483.1供配电室231.48231.48231.48231.4815.484给排水工程266.21266.21266.21266.2113.854.1给排水266.21266.21266.21266.2113.855服务性工程2748.862748.862748.862748.86163.435.1办公用房1195.411195.411195.411195.4166.695.2生活服务1553.451553.451553.451553.4577.566消防及环保工程775.47775.47775.47775.4751.876.1消防环保工程775.47775.47775.47775.4751.877项目总图工程115.74115.74115.74115.74191.027.1场地及道路硬化8042.061441.021441.027.2场区围墙1441.028042.068042.067.3安全保卫室115.74115.74115.74115.748绿化工程2678.1593.74合计28935.4087986.7787986.776539.01六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16115.52万元,占计划投资的86.44%。其中:完成固定资产投资11970.90万元,占总投资的74.28%;完成流动资金投资4144.62,占总投资的25.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16115.521.1完成比例86.44%2完成固定资产投资万元11970.902.1完成比例74.28%3完成流动资金投资万元4144.623.1完成比例25.72%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员551人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3751.2人均年工资万元5.641.3年工资额万元1699.222工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元430.863企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元137.214品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元222.885其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.105.3年工资额万元177.026职工工资总额万元18747.05五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14257.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6539.015603.56170.7714257.591.1工程费用万元6539.015603.5623132.651.1.1建筑工程费用万元6539.016539.0135.07%1.1.2设备购置及安装费万元5603.565603.5630.06%1.2工程建设其他费用万元2115.022115.0211.34%1.2.1无形资产万元941.86941.861.3预备费万元1173.161173.161.3.1基本预备费万元501.83501.831.3.2涨价预备费万元671.33671.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元14257.5914257.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4385.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23132.6512651.2620958.9823132.6523132.6523132.651.1应收账款万元6939.803122.915204.856939.806939.806939.801.2存货万元10409.694684.367807.2710409.6910409.6910409.691.2.1原辅材料万元3122.911405.312342.183122.913122.913122.911.2.2燃料动力万元156.1570.27117.11156.15156.15156.151.2.3在产品万元4788.462154.813591.344788.464788.464788.461.2.4产成品万元2342.181053.981756.642342.182342.182342.181.3现金万元5783.162602.424337.375783.165783.165783.162流动负债万元18747.058436.1714060.2918747.0518747.0518747.052.1应付账款万元18747.058436.1714060.2918747.0518747.0518747.053流动资金万元4385.601973.523289.204385.604385.604385.604铺底流动资金万元1461.85657.841096.401461.851461.851461.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18643.19万元,其中:固定资产投资14257.59万元,占项目总投资的76.48%;流动资金4385.60万元,占项目总投资的23.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6539.01万元,占项目总投资的35.07%;设备购置费5603.56万元,占项目总投资的30.06%;其它投资2115.02万元,占项目总投资的11.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14257.59+4385.60=18643.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14257.5976.48%1.1项目建设投资万元14257.5976.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4385.6023.52%3总投资万元万元18643.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16578.00万元,总成本8125.23万元,利润总额8452.77万元,净利润288.19万元,增值税545.31万元,税金及附加6339.58万元,所得税2113.19万元;第二年收入27630.00万元,总成本12006.36万元,利润总额15623.64万元,净利润11717.73万元,增值税908.86万元,税金及附加331.81万元,所得税3905.91万元;第三年生产负荷100%,收入36840.00万元,总成本28054.40万元,利润总额8785.60万元,净利润6589.20万元,增值税1211.81万元,税金及附加368.17万元,所得税2196.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36840.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1211.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16578.0027630.0036840.0036840.0036840.001.1CTP版万元16578.0027630.0036840.0036840.0036840.002现价增加值万元5304.968841.6011788
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