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泓域咨询MACRO/ 鞋面项目立项说明及投资计划鞋面项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入11850.52万元,同比增长27.09%(2525.97万元)。其中,主营业业务鞋面生产及销售收入为9488.88万元,占营业总收入的80.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3437.62万元,较去年同期相比增长834.20万元,增长率32.04%;实现净利润2578.22万元,较去年同期相比增长346.65万元,增长率15.53%。二、项目概况(一)项目名称鞋面项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积21690.84平方米(折合约32.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.23%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度183.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21690.84平方米,建筑物基底占地面积13715.12平方米,总建筑面积24727.56平方米,其中:规划建设主体工程17923.43平方米,项目规划绿化面积1923.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1759.49万元。(七)节能分析“鞋面项目建设项目”,年用电量1342783.10千瓦时,年总用水量14134.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.24吨标准煤/年。达产年综合节能量52.50吨标准煤/年,项目总节能率21.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8993.88万元,其中:固定资产投资5962.54万元,占项目总投资的66.30%;流动资金3031.34万元,占项目总投资的33.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20888.00万元,总成本费用15911.33万元,税金及附加169.14万元,利润总额4976.67万元,利税总额5832.25万元,税后净利润3732.50万元,达产年纳税总额2099.75万元;达产年投资利润率55.33%,投资利税率64.85%,投资回报率41.50%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位439个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园鞋面行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园鞋面产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“鞋面项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位439个,达产年纳税总额2099.75万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.33%,投资利税率64.85%,全部投资回报率41.50%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21690.8432.52亩1.1容积率1.141.2建筑系数63.23%1.3投资强度万元/亩183.351.4基底面积平方米13715.121.5总建筑面积平方米24727.561.6绿化面积平方米1923.16绿化率7.78%2总投资万元8993.882.1固定资产投资万元5962.542.1.1土建工程投资万元2177.072.1.1.1土建工程投资占比万元24.21%2.1.2设备投资万元1759.492.1.2.1设备投资占比19.56%2.1.3其它投资万元2025.982.1.3.1其它投资占比22.53%2.1.4固定资产投资占比66.30%2.2流动资金万元3031.342.2.1流动资金占比33.70%3收入万元20888.004总成本万元15911.335利润总额万元4976.676净利润万元3732.507所得税万元1.148增值税万元686.449税金及附加万元169.1410纳税总额万元2099.7511利税总额万元5832.2512投资利润率55.33%13投资利税率64.85%14投资回报率41.50%15回收期年3.9116设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1342783.1018年用水量立方米14134.8619总能耗吨标准煤166.2420节能率21.84%21节能量吨标准煤52.5022员工数量人439第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.23%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度183.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9696.599696.5917923.4317923.431735.821.1主要生产车间5817.955817.9510754.0610754.061076.211.2辅助生产车间3102.913102.915735.505735.50555.461.3其他生产车间775.73775.731039.561039.56104.152仓储工程2057.272057.274422.684422.68311.512.1成品贮存514.32514.321105.671105.6777.882.2原料仓储1069.781069.782299.792299.79161.992.3辅助材料仓库473.17473.171017.221017.2271.653供配电工程109.72109.72109.72109.728.693.1供配电室109.72109.72109.72109.728.694给排水工程126.18126.18126.18126.187.784.1给排水126.18126.18126.18126.187.785服务性工程1302.941302.941302.941302.9491.775.1办公用房528.39528.39528.39528.3949.605.2生活服务774.55774.55774.55774.5545.366消防及环保工程367.57367.57367.57367.5729.136.1消防环保工程367.57367.57367.57367.5729.137项目总图工程54.8654.8654.8654.86-54.917.1场地及道路硬化3708.50811.39811.397.2场区围墙811.393708.503708.507.3安全保卫室54.8654.8654.8654.868绿化工程1350.7947.28合计13715.1224727.5624727.562177.07六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5647.72万元,占计划投资的62.80%。其中:完成固定资产投资3637.57万元,占总投资的64.41%;完成流动资金投资2010.15,占总投资的35.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5647.721.1完成比例62.80%2完成固定资产投资万元3637.572.1完成比例64.41%3完成流动资金投资万元2010.153.1完成比例35.59%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员439人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元1352.392工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元340.123企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.443.3年工资额万元119.604品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元200.995其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.195.3年工资额万元117.566职工工资总额万元10580.79五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5962.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2177.071759.49183.355962.541.1工程费用万元2177.071759.4913612.131.1.1建筑工程费用万元2177.072177.0724.21%1.1.2设备购置及安装费万元1759.491759.4919.56%1.2工程建设其他费用万元2025.982025.9822.53%1.2.1无形资产万元1030.401030.401.3预备费万元995.58995.581.3.1基本预备费万元499.70499.701.3.2涨价预备费万元495.88495.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元5962.545962.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3031.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13612.137253.7911968.3313612.1313612.1313612.131.1应收账款万元4083.641837.643266.914083.644083.644083.641.2存货万元6125.462756.464900.376125.466125.466125.461.2.1原辅材料万元1837.64826.941470.111837.641837.641837.641.2.2燃料动力万元91.8841.3573.5191.8891.8891.881.2.3在产品万元2817.711267.972254.172817.712817.712817.711.2.4产成品万元1378.23620.201102.581378.231378.231378.231.3现金万元3403.031531.362722.433403.033403.033403.032流动负债万元10580.794761.368464.6310580.7910580.7910580.792.1应付账款万元10580.794761.368464.6310580.7910580.7910580.793流动资金万元3031.341364.102425.073031.343031.343031.344铺底流动资金万元1010.44454.70808.361010.441010.441010.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8993.88万元,其中:固定资产投资5962.54万元,占项目总投资的66.30%;流动资金3031.34万元,占项目总投资的33.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2177.07万元,占项目总投资的24.21%;设备购置费1759.49万元,占项目总投资的19.56%;其它投资2025.98万元,占项目总投资的22.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5962.54+3031.34=8993.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5962.5466.30%1.1项目建设投资万元5962.5466.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3031.3433.70%3总投资万元万元8993.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9399.60万元,总成本3517.83万元,利润总额5881.77万元,净利润123.83万元,增值税308.90万元,税金及附加4411.33万元,所得税1470.44万元;第二年收入16710.40万元,总成本5343.73万元,利润总额11366.67万元,净利润8525.00万元,增值税549.15万元,税金及附加152.66万元,所得税2841.67万元;第三年生产负荷100%,收入20888.00万元,总成本15911.33万元,利润总额4976.67万元,净利润3732.50万元,增值税686.44万元,税金及附加169.14万元,所得税1244.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20888.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=686.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9399.6016710.4020888.0020888.0020888.001.1鞋面万元9399.6016710.4020888.0020888.0020888.002现价增加值万元3007.875347.336684.166684.166684.163

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