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泓域咨询MACRO/ 无纺布用树脂项目立项申请报告无纺布用树脂项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx集团实现营业收入35990.58万元,同比增长14.73%(4621.24万元)。其中,主营业业务无纺布用树脂生产及销售收入为33131.36万元,占营业总收入的92.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7299.24万元,较去年同期相比增长1449.29万元,增长率24.77%;实现净利润5474.43万元,较去年同期相比增长1006.16万元,增长率22.52%。二、项目概况(一)项目名称无纺布用树脂项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积46743.36平方米(折合约70.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.78%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度187.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46743.36平方米,建筑物基底占地面积24671.15平方米,总建筑面积52352.56平方米,其中:规划建设主体工程39385.59平方米,项目规划绿化面积3576.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费4362.62万元。(七)节能分析“无纺布用树脂项目建设项目”,年用电量1153525.78千瓦时,年总用水量30386.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.37吨标准煤/年。达产年综合节能量48.12吨标准煤/年,项目总节能率21.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17753.43万元,其中:固定资产投资13146.31万元,占项目总投资的74.05%;流动资金4607.12万元,占项目总投资的25.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35143.00万元,总成本费用27564.73万元,税金及附加312.41万元,利润总额7578.27万元,利税总额8935.96万元,税后净利润5683.70万元,达产年纳税总额3252.26万元;达产年投资利润率42.69%,投资利税率50.33%,投资回报率32.01%,全部投资回收期4.62年,提供就业职位741个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区无纺布用树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区无纺布用树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“无纺布用树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位741个,达产年纳税总额3252.26万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.69%,投资利税率50.33%,全部投资回报率32.01%,全部投资回收期4.62年,固定资产投资回收期4.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索和实践股权投资、资本合作方式,充分发挥先进制造、集成电路、中小企业等投资基金的作用,撬动更多社会资源投入工业领域。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46743.3670.08亩1.1容积率1.121.2建筑系数52.78%1.3投资强度万元/亩187.591.4基底面积平方米24671.151.5总建筑面积平方米52352.561.6绿化面积平方米3576.69绿化率6.83%2总投资万元17753.432.1固定资产投资万元13146.312.1.1土建工程投资万元4324.722.1.1.1土建工程投资占比万元24.36%2.1.2设备投资万元4362.622.1.2.1设备投资占比24.57%2.1.3其它投资万元4458.972.1.3.1其它投资占比25.12%2.1.4固定资产投资占比74.05%2.2流动资金万元4607.122.2.1流动资金占比25.95%3收入万元35143.004总成本万元27564.735利润总额万元7578.276净利润万元5683.707所得税万元1.128增值税万元1045.289税金及附加万元312.4110纳税总额万元3252.2611利税总额万元8935.9612投资利润率42.69%13投资利税率50.33%14投资回报率32.01%15回收期年4.6216设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1153525.7818年用水量立方米30386.0519总能耗吨标准煤144.3720节能率21.09%21节能量吨标准煤48.1222员工数量人741第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破,国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:党的十八届三中全会之后,我国进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为我市工业发展引来更多的利好因素。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.78%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度187.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17442.5017442.5039385.5939385.593578.901.1主要生产车间10465.5010465.5023631.3523631.352218.921.2辅助生产车间5581.605581.6012603.3912603.391145.251.3其他生产车间1395.401395.402284.362284.36214.732仓储工程3700.673700.678428.538428.53557.012.1成品贮存925.17925.172107.132107.13139.252.2原料仓储1924.351924.354382.844382.84289.652.3辅助材料仓库851.15851.151938.561938.56128.113供配电工程197.37197.37197.37197.3714.673.1供配电室197.37197.37197.37197.3714.674给排水工程226.97226.97226.97226.9713.124.1给排水226.97226.97226.97226.9713.125服务性工程2343.762343.762343.762343.76154.895.1办公用房1111.491111.491111.491111.4963.635.2生活服务1232.271232.271232.271232.2769.796消防及环保工程661.19661.19661.19661.1949.166.1消防环保工程661.19661.19661.19661.1949.167项目总图工程98.6898.6898.6898.68-139.287.1场地及道路硬化6793.251123.791123.797.2场区围墙1123.796793.256793.257.3安全保卫室98.6898.6898.6898.688绿化工程2750.0296.25合计24671.1552352.5652352.564324.72六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15545.24万元,占计划投资的87.56%。其中:完成固定资产投资9607.79万元,占总投资的61.81%;完成流动资金投资5937.45,占总投资的38.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15545.241.1完成比例87.56%2完成固定资产投资万元9607.792.1完成比例61.81%3完成流动资金投资万元5937.453.1完成比例38.19%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员741人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5041.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元3020.602工程技术人员工资2.1平均人数人1112.2人均年工资万元5.762.3年工资额万元768.893企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元204.454品质管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元330.715其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元4.145.3年工资额万元160.166职工工资总额万元17914.81五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13146.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4324.724362.62187.5913146.311.1工程费用万元4324.724362.6222521.931.1.1建筑工程费用万元4324.724324.7224.36%1.1.2设备购置及安装费万元4362.624362.6224.57%1.2工程建设其他费用万元4458.974458.9725.12%1.2.1无形资产万元1812.051812.051.3预备费万元2646.922646.921.3.1基本预备费万元1482.911482.911.3.2涨价预备费万元1164.011164.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元13146.3113146.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4607.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22521.9312590.0318829.6222521.9322521.9322521.931.1应收账款万元6756.583040.465405.266756.586756.586756.581.2存货万元10134.874560.698107.8910134.8710134.8710134.871.2.1原辅材料万元3040.461368.212432.373040.463040.463040.461.2.2燃料动力万元152.0268.41121.62152.02152.02152.021.2.3在产品万元4662.042097.923729.634662.044662.044662.041.2.4产成品万元2280.351026.161824.282280.352280.352280.351.3现金万元5630.482533.724504.395630.485630.485630.482流动负债万元17914.818061.6614331.8517914.8117914.8117914.812.1应付账款万元17914.818061.6614331.8517914.8117914.8117914.813流动资金万元4607.122073.203685.704607.124607.124607.124铺底流动资金万元1535.69691.071228.561535.691535.691535.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17753.43万元,其中:固定资产投资13146.31万元,占项目总投资的74.05%;流动资金4607.12万元,占项目总投资的25.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4324.72万元,占项目总投资的24.36%;设备购置费4362.62万元,占项目总投资的24.57%;其它投资4458.97万元,占项目总投资的25.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13146.31+4607.12=17753.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13146.3174.05%1.1项目建设投资万元13146.3174.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4607.1225.95%3总投资万元万元17753.43二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15814.35万元,总成本2960.09万元,利润总额12854.26万元,净利润243.42万元,增值税470.38万元,税金及附加9640.69万元,所得税3213.57万元;第二年收入28114.40万元,总成本4645.24万元,利润总额23469.16万元,净利润17601.87万元,增值税836.22万元,税金及附加287.32万元,所得税5867.29万元;第三年生产负荷100%,收入35143.00万元,总成本27564.73万元,利润总额7578.27万元,净利润5683.70万元,增值税1045.28万元,税金及附加312.41万元,所得税1894.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35143.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1045.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15814.3528114.4035143.0035143.0035143.001.1无纺布用树脂万元15814.3528114.4035143.0035143.0035143.002现价增加值万元5060.598996.6111245.7611245.7
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