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文档简介
泓域咨询MACRO/ 橡胶手套投资项目立项申请报告橡胶手套投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13553.39万元,同比增长32.87%(3353.06万元)。其中,主营业业务橡胶手套生产及销售收入为12455.31万元,占营业总收入的91.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2825.71万元,较去年同期相比增长515.95万元,增长率22.34%;实现净利润2119.28万元,较去年同期相比增长402.71万元,增长率23.46%。二、项目概况(一)项目名称橡胶手套投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31782.55平方米(折合约47.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.65%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度194.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31782.55平方米,建筑物基底占地面积22454.37平方米,总建筑面积42270.79平方米,其中:规划建设主体工程29174.83平方米,项目规划绿化面积2274.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2473.63万元。(七)节能分析“橡胶手套投资项目建设项目”,年用电量508293.40千瓦时,年总用水量8226.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.17吨标准煤/年。达产年综合节能量21.06吨标准煤/年,项目总节能率21.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10965.95万元,其中:固定资产投资9277.93万元,占项目总投资的84.61%;流动资金1688.02万元,占项目总投资的15.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12953.00万元,总成本费用10126.59万元,税金及附加173.91万元,利润总额2826.41万元,利税总额3390.17万元,税后净利润2119.81万元,达产年纳税总额1270.36万元;达产年投资利润率25.77%,投资利税率30.92%,投资回报率19.33%,全部投资回收期6.67年,提供就业职位233个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区橡胶手套行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区橡胶手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“橡胶手套投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位233个,达产年纳税总额1270.36万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.77%,投资利税率30.92%,全部投资回报率19.33%,全部投资回收期6.67年,固定资产投资回收期6.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31782.5547.65亩1.1容积率1.331.2建筑系数70.65%1.3投资强度万元/亩194.711.4基底面积平方米22454.371.5总建筑面积平方米42270.791.6绿化面积平方米2274.39绿化率5.38%2总投资万元10965.952.1固定资产投资万元9277.932.1.1土建工程投资万元3005.472.1.1.1土建工程投资占比万元27.41%2.1.2设备投资万元2473.632.1.2.1设备投资占比22.56%2.1.3其它投资万元3798.832.1.3.1其它投资占比34.64%2.1.4固定资产投资占比84.61%2.2流动资金万元1688.022.2.1流动资金占比15.39%3收入万元12953.004总成本万元10126.595利润总额万元2826.416净利润万元2119.817所得税万元1.338增值税万元389.859税金及附加万元173.9110纳税总额万元1270.3611利税总额万元3390.1712投资利润率25.77%13投资利税率30.92%14投资回报率19.33%15回收期年6.6716设备数量台(套)7817年用电量千瓦时508293.4018年用水量立方米8226.8819总能耗吨标准煤63.1720节能率21.85%21节能量吨标准煤21.0622员工数量人233第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.65%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度194.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15875.2415875.2429174.8329174.832281.781.1主要生产车间9525.149525.1417504.9017504.901414.701.2辅助生产车间5080.085080.089335.959335.95730.171.3其他生产车间1270.021270.021692.141692.14136.912仓储工程3368.163368.168512.378512.37484.192.1成品贮存842.04842.042128.092128.09121.052.2原料仓储1751.441751.444426.434426.43251.782.3辅助材料仓库774.68774.681957.851957.85111.363供配电工程179.63179.63179.63179.6311.493.1供配电室179.63179.63179.63179.6311.494给排水工程206.58206.58206.58206.5810.284.1给排水206.58206.58206.58206.5810.285服务性工程2133.172133.172133.172133.17121.345.1办公用房1253.651253.651253.651253.6557.875.2生活服务879.52879.52879.52879.5267.696消防及环保工程601.78601.78601.78601.7838.516.1消防环保工程601.78601.78601.78601.7838.517项目总图工程89.8289.8289.8289.82-32.707.1场地及道路硬化6166.881071.051071.057.2场区围墙1071.056166.886166.887.3安全保卫室89.8289.8289.8289.828绿化工程2587.9390.58合计22454.3742270.7942270.793005.47六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9966.58万元,占计划投资的90.89%。其中:完成固定资产投资7395.18万元,占总投资的74.20%;完成流动资金投资2571.40,占总投资的25.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9966.581.1完成比例90.89%2完成固定资产投资万元7395.182.1完成比例74.20%3完成流动资金投资万元2571.403.1完成比例25.80%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员233人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元907.592工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.142.3年工资额万元199.553企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.773.3年工资额万元62.594品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元110.355其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元73.406职工工资总额万元6248.44五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9277.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3005.472473.63194.719277.931.1工程费用万元3005.472473.637936.461.1.1建筑工程费用万元3005.473005.4727.41%1.1.2设备购置及安装费万元2473.632473.6322.56%1.2工程建设其他费用万元3798.833798.8334.64%1.2.1无形资产万元1855.081855.081.3预备费万元1943.751943.751.3.1基本预备费万元829.64829.641.3.2涨价预备费万元1114.111114.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元9277.939277.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1688.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7936.463231.677625.307936.467936.467936.461.1应收账款万元2380.94952.381904.752380.942380.942380.941.2存货万元3571.411428.562857.133571.413571.413571.411.2.1原辅材料万元1071.42428.57857.141071.421071.421071.421.2.2燃料动力万元53.5721.4342.8653.5753.5753.571.2.3在产品万元1642.85657.141314.281642.851642.851642.851.2.4产成品万元803.57321.43642.85803.57803.57803.571.3现金万元1984.12793.651587.291984.121984.121984.122流动负债万元6248.442499.384998.756248.446248.446248.442.1应付账款万元6248.442499.384998.756248.446248.446248.443流动资金万元1688.02675.211350.421688.021688.021688.024铺底流动资金万元562.67225.07450.14562.67562.67562.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10965.95万元,其中:固定资产投资9277.93万元,占项目总投资的84.61%;流动资金1688.02万元,占项目总投资的15.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3005.47万元,占项目总投资的27.41%;设备购置费2473.63万元,占项目总投资的22.56%;其它投资3798.83万元,占项目总投资的34.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9277.93+1688.02=10965.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9277.9384.61%1.1项目建设投资万元9277.9384.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1688.0215.39%3总投资万元万元10965.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5181.20万元,总成本17395.33万元,利润总额-12214.13万元,净利润145.84万元,增值税155.94万元,税金及附加-9160.60万元,所得税-3053.53万元;第二年收入10362.40万元,总成本30795.79万元,利润总额-20433.39万元,净利润-15325.04万元,增值税311.88万元,税金及附加164.56万元,所得税-5108.35万元;第三年生产负荷100%,收入12953.00万元,总成本10126.59万元,利润总额2826.41万元,净利润2119.81万元,增值税389.85万元,税金及附加173.91万元,所得税706.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12953.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=389.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5181.2010362.4012953.0012953.0012953.001.1橡胶手套万元5181.2010362.4012953.0012953.0012953.002现价增加
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