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泓域咨询MACRO/ 保温板压型投资项目立项申请报告保温板压型投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入18392.89万元,同比增长11.04%(1828.27万元)。其中,主营业业务保温板压型生产及销售收入为17220.91万元,占营业总收入的93.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4348.86万元,较去年同期相比增长566.34万元,增长率14.97%;实现净利润3261.64万元,较去年同期相比增长365.21万元,增长率12.61%。二、项目概况(一)项目名称保温板压型投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积38412.53平方米(折合约57.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.51%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度186.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38412.53平方米,建筑物基底占地面积25932.30平方米,总建筑面积53009.29平方米,其中:规划建设主体工程33827.29平方米,项目规划绿化面积4178.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费4090.13万元。(七)节能分析“保温板压型投资项目建设项目”,年用电量568341.51千瓦时,年总用水量22620.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.78吨标准煤/年。达产年综合节能量26.55吨标准煤/年,项目总节能率22.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13425.84万元,其中:固定资产投资10738.81万元,占项目总投资的79.99%;流动资金2687.03万元,占项目总投资的20.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21664.00万元,总成本费用16612.50万元,税金及附加237.26万元,利润总额5051.50万元,利税总额5985.52万元,税后净利润3788.63万元,达产年纳税总额2196.90万元;达产年投资利润率37.63%,投资利税率44.58%,投资回报率28.22%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位437个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区保温板压型行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区保温板压型产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“保温板压型投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位437个,达产年纳税总额2196.90万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.63%,投资利税率44.58%,全部投资回报率28.22%,全部投资回收期5.04年,固定资产投资回收期5.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38412.5357.59亩1.1容积率1.381.2建筑系数67.51%1.3投资强度万元/亩186.471.4基底面积平方米25932.301.5总建筑面积平方米53009.291.6绿化面积平方米4178.86绿化率7.88%2总投资万元13425.842.1固定资产投资万元10738.812.1.1土建工程投资万元4520.892.1.1.1土建工程投资占比万元33.67%2.1.2设备投资万元4090.132.1.2.1设备投资占比30.46%2.1.3其它投资万元2127.792.1.3.1其它投资占比15.85%2.1.4固定资产投资占比79.99%2.2流动资金万元2687.032.2.1流动资金占比20.01%3收入万元21664.004总成本万元16612.505利润总额万元5051.506净利润万元3788.637所得税万元1.388增值税万元696.769税金及附加万元237.2610纳税总额万元2196.9011利税总额万元5985.5212投资利润率37.63%13投资利税率44.58%14投资回报率28.22%15回收期年5.0416设备数量台(套)8617年用电量千瓦时568341.5118年用水量立方米22620.7119总能耗吨标准煤71.7820节能率22.26%21节能量吨标准煤26.5522员工数量人437第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.51%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度186.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18334.1418334.1433827.2933827.293173.451.1主要生产车间11000.4811000.4820296.3720296.371967.541.2辅助生产车间5866.925866.9210824.7310824.731015.501.3其他生产车间1466.731466.731961.981961.98190.412仓储工程3889.843889.8412468.3012468.30850.692.1成品贮存972.46972.463117.073117.07212.672.2原料仓储2022.722022.726483.526483.52442.362.3辅助材料仓库894.66894.662867.712867.71195.663供配电工程207.46207.46207.46207.4615.923.1供配电室207.46207.46207.46207.4615.924给排水工程238.58238.58238.58238.5814.244.1给排水238.58238.58238.58238.5814.245服务性工程2463.572463.572463.572463.57168.085.1办公用房1388.391388.391388.391388.3983.895.2生活服务1075.181075.181075.181075.1878.126消防及环保工程694.99694.99694.99694.9953.346.1消防环保工程694.99694.99694.99694.9953.347项目总图工程103.73103.73103.73103.73165.917.1场地及道路硬化7245.281201.621201.627.2场区围墙1201.627245.287245.287.3安全保卫室103.73103.73103.73103.738绿化工程2264.5279.26合计25932.3053009.2953009.294520.89六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10507.60万元,占计划投资的78.26%。其中:完成固定资产投资8189.71万元,占总投资的77.94%;完成流动资金投资2317.89,占总投资的22.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10507.601.1完成比例78.26%2完成固定资产投资万元8189.712.1完成比例77.94%3完成流动资金投资万元2317.893.1完成比例22.06%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员437人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2971.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元1427.642工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元427.153企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元124.324品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元200.375其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.125.3年工资额万元155.616职工工资总额万元11272.35五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10738.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4520.894090.13186.4710738.811.1工程费用万元4520.894090.1313959.381.1.1建筑工程费用万元4520.894520.8933.67%1.1.2设备购置及安装费万元4090.134090.1330.46%1.2工程建设其他费用万元2127.792127.7915.85%1.2.1无形资产万元973.89973.891.3预备费万元1153.901153.901.3.1基本预备费万元650.90650.901.3.2涨价预备费万元503.00503.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元10738.8110738.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2687.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13959.387780.7111587.9113959.3813959.3813959.381.1应收账款万元4187.811884.523140.864187.814187.814187.811.2存货万元6281.722826.774711.296281.726281.726281.721.2.1原辅材料万元1884.52848.031413.391884.521884.521884.521.2.2燃料动力万元94.2342.4070.6794.2394.2394.231.2.3在产品万元2889.591300.322167.192889.592889.592889.591.2.4产成品万元1413.39636.021060.041413.391413.391413.391.3现金万元3489.841570.432617.383489.843489.843489.842流动负债万元11272.355072.568454.2611272.3511272.3511272.352.1应付账款万元11272.355072.568454.2611272.3511272.3511272.353流动资金万元2687.031209.162015.272687.032687.032687.034铺底流动资金万元895.67403.05671.76895.67895.67895.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13425.84万元,其中:固定资产投资10738.81万元,占项目总投资的79.99%;流动资金2687.03万元,占项目总投资的20.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4520.89万元,占项目总投资的33.67%;设备购置费4090.13万元,占项目总投资的30.46%;其它投资2127.79万元,占项目总投资的15.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10738.81+2687.03=13425.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10738.8179.99%1.1项目建设投资万元10738.8179.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2687.0320.01%3总投资万元万元13425.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9748.80万元,总成本2958.12万元,利润总额6790.68万元,净利润191.27万元,增值税313.54万元,税金及附加5093.01万元,所得税1697.67万元;第二年收入16248.00万元,总成本4416.25万元,利润总额11831.75万元,净利润8873.81万元,增值税522.57万元,税金及附加216.36万元,所得税2957.94万元;第三年生产负荷100%,收入21664.00万元,总成本16612.50万元,利润总额5051.50万元,净利润3788.63万元,增值税696.76万元,税金及附加237.26万元,所得税1262.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21664.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=696.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9748.8016248.0021664.0021664.0021664.001.1保温板压型万元9748.8016248.0021664.0021664.0021664.002现价增加值万元3119.625199.366932.486932.486932

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