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泓域咨询MACRO/ 新型人造器官项目立项说明及投资计划新型人造器官项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入1896.61万元,同比增长16.89%(274.07万元)。其中,主营业业务新型人造器官生产及销售收入为1711.85万元,占营业总收入的90.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额460.71万元,较去年同期相比增长105.81万元,增长率29.81%;实现净利润345.53万元,较去年同期相比增长37.33万元,增长率12.11%。二、项目概况(一)项目名称新型人造器官项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积9491.41平方米(折合约14.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.10%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度178.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9491.41平方米,建筑物基底占地面积7507.71平方米,总建筑面积10915.12平方米,其中:规划建设主体工程8181.74平方米,项目规划绿化面积654.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1148.08万元。(七)节能分析“新型人造器官项目建设项目”,年用电量445885.68千瓦时,年总用水量1654.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.94吨标准煤/年。达产年综合节能量15.50吨标准煤/年,项目总节能率24.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2959.04万元,其中:固定资产投资2534.51万元,占项目总投资的85.65%;流动资金424.53万元,占项目总投资的14.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3246.00万元,总成本费用2587.98万元,税金及附加48.86万元,利润总额658.02万元,利税总额797.64万元,税后净利润493.51万元,达产年纳税总额304.12万元;达产年投资利润率22.24%,投资利税率26.96%,投资回报率16.68%,全部投资回收期7.50年,提供就业职位48个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷新型人造器官行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷新型人造器官产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新型人造器官项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位48个,达产年纳税总额304.12万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.24%,投资利税率26.96%,全部投资回报率16.68%,全部投资回收期7.50年,固定资产投资回收期7.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9491.4114.23亩1.1容积率1.151.2建筑系数79.10%1.3投资强度万元/亩178.111.4基底面积平方米7507.711.5总建筑面积平方米10915.121.6绿化面积平方米654.80绿化率6.00%2总投资万元2959.042.1固定资产投资万元2534.512.1.1土建工程投资万元778.412.1.1.1土建工程投资占比万元26.31%2.1.2设备投资万元1148.082.1.2.1设备投资占比38.80%2.1.3其它投资万元608.022.1.3.1其它投资占比20.55%2.1.4固定资产投资占比85.65%2.2流动资金万元424.532.2.1流动资金占比14.35%3收入万元3246.004总成本万元2587.985利润总额万元658.026净利润万元493.517所得税万元1.158增值税万元90.769税金及附加万元48.8610纳税总额万元304.1211利税总额万元797.6412投资利润率22.24%13投资利税率26.96%14投资回报率16.68%15回收期年7.5016设备数量台(套)4117年用电量千瓦时445885.6818年用水量立方米1654.4919总能耗吨标准煤54.9420节能率24.90%21节能量吨标准煤15.5022员工数量人48第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.10%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度178.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5307.955307.958181.748181.74641.831.1主要生产车间3184.773184.774909.044909.04397.931.2辅助生产车间1698.541698.542618.162618.16205.391.3其他生产车间424.64424.64474.54474.5438.512仓储工程1126.161126.161776.701776.70101.362.1成品贮存281.54281.54444.18444.1825.342.2原料仓储585.60585.60923.88923.8852.712.3辅助材料仓库259.02259.02408.64408.6423.313供配电工程60.0660.0660.0660.063.853.1供配电室60.0660.0660.0660.063.854给排水工程69.0769.0769.0769.073.454.1给排水69.0769.0769.0769.073.455服务性工程713.23713.23713.23713.2340.695.1办公用房291.63291.63291.63291.6319.575.2生活服务421.60421.60421.60421.6022.106消防及环保工程201.21201.21201.21201.2112.916.1消防环保工程201.21201.21201.21201.2112.917项目总图工程30.0330.0330.0330.03-48.097.1场地及道路硬化1880.66325.18325.187.2场区围墙325.181880.661880.667.3安全保卫室30.0330.0330.0330.038绿化工程640.2822.41合计7507.7110915.1210915.12778.41六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1883.42万元,占计划投资的63.65%。其中:完成固定资产投资1364.24万元,占总投资的72.43%;完成流动资金投资519.18,占总投资的27.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1883.421.1完成比例63.65%2完成固定资产投资万元1364.242.1完成比例72.43%3完成流动资金投资万元519.183.1完成比例27.57%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员48人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人331.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元163.342工程技术人员工资2.1平均人数人72.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元36.743企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.923.3年工资额万元13.344品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元20.055其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元4.365.3年工资额万元11.016职工工资总额万元1825.65五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2534.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元778.411148.08178.112534.511.1工程费用万元778.411148.082250.181.1.1建筑工程费用万元778.41778.4126.31%1.1.2设备购置及安装费万元1148.081148.0838.80%1.2工程建设其他费用万元608.02608.0220.55%1.2.1无形资产万元277.13277.131.3预备费万元330.89330.891.3.1基本预备费万元146.78146.781.3.2涨价预备费万元184.11184.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元2534.512534.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金424.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2250.181639.141737.302250.182250.182250.181.1应收账款万元675.05438.79506.29675.05675.05675.051.2存货万元1012.58658.18759.441012.581012.581012.581.2.1原辅材料万元303.77197.45227.83303.77303.77303.771.2.2燃料动力万元15.199.8711.3915.1915.1915.191.2.3在产品万元465.79302.76349.34465.79465.79465.791.2.4产成品万元227.83148.09170.87227.83227.83227.831.3现金万元562.54365.65421.91562.54562.54562.542流动负债万元1825.651186.671369.241825.651825.651825.652.1应付账款万元1825.651186.671369.241825.651825.651825.653流动资金万元424.53275.94318.40424.53424.53424.534铺底流动资金万元141.5191.98106.13141.51141.51141.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2959.04万元,其中:固定资产投资2534.51万元,占项目总投资的85.65%;流动资金424.53万元,占项目总投资的14.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资778.41万元,占项目总投资的26.31%;设备购置费1148.08万元,占项目总投资的38.80%;其它投资608.02万元,占项目总投资的20.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2534.51+424.53=2959.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2534.5185.65%1.1项目建设投资万元2534.5185.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元424.5314.35%3总投资万元万元2959.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2109.90万元,总成本18165.65万元,利润总额-16055.75万元,净利润45.04万元,增值税58.99万元,税金及附加-12041.81万元,所得税-4013.94万元;第二年收入2434.50万元,总成本20388.15万元,利润总额-17953.65万元,净利润-13465.24万元,增值税68.07万元,税金及附加46.13万元,所得税-4488.41万元;第三年生产负荷100%,收入3246.00万元,总成本2587.98万元,利润总额658.02万元,净利润493.51万元,增值税90.76万元,税金及附加48.86万元,所得税164.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3246.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=90.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2109.902434.503246.003246.003246.001.1新型人造器官万元2109.902434.503246.003246.003246.002现

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