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文档简介
泓域咨询MACRO/ 稀土金属发光材料生产投资项目立项申请报告稀土金属发光材料生产投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9071.68万元,同比增长21.75%(1620.54万元)。其中,主营业业务稀土金属发光材料生产生产及销售收入为7567.21万元,占营业总收入的83.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1858.19万元,较去年同期相比增长278.79万元,增长率17.65%;实现净利润1393.64万元,较去年同期相比增长282.47万元,增长率25.42%。二、项目概况(一)项目名称稀土金属发光材料生产投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积19843.25平方米(折合约29.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.86%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度194.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19843.25平方米,建筑物基底占地面积10687.57平方米,总建筑面积27978.98平方米,其中:规划建设主体工程17730.87平方米,项目规划绿化面积1602.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2113.47万元。(七)节能分析“稀土金属发光材料生产投资项目建设项目”,年用电量958410.11千瓦时,年总用水量5449.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.26吨标准煤/年。达产年综合节能量41.55吨标准煤/年,项目总节能率27.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7072.64万元,其中:固定资产投资5785.19万元,占项目总投资的81.80%;流动资金1287.45万元,占项目总投资的18.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10996.00万元,总成本费用8721.44万元,税金及附加117.02万元,利润总额2274.56万元,利税总额2705.31万元,税后净利润1705.92万元,达产年纳税总额999.39万元;达产年投资利润率32.16%,投资利税率38.25%,投资回报率24.12%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位184个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区稀土金属发光材料生产行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区稀土金属发光材料生产产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“稀土金属发光材料生产投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位184个,达产年纳税总额999.39万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.16%,投资利税率38.25%,全部投资回报率24.12%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19843.2529.75亩1.1容积率1.411.2建筑系数53.86%1.3投资强度万元/亩194.461.4基底面积平方米10687.571.5总建筑面积平方米27978.981.6绿化面积平方米1602.75绿化率5.73%2总投资万元7072.642.1固定资产投资万元5785.192.1.1土建工程投资万元1962.152.1.1.1土建工程投资占比万元27.74%2.1.2设备投资万元2113.472.1.2.1设备投资占比29.88%2.1.3其它投资万元1709.572.1.3.1其它投资占比24.17%2.1.4固定资产投资占比81.80%2.2流动资金万元1287.452.2.1流动资金占比18.20%3收入万元10996.004总成本万元8721.445利润总额万元2274.566净利润万元1705.927所得税万元1.418增值税万元313.739税金及附加万元117.0210纳税总额万元999.3911利税总额万元2705.3112投资利润率32.16%13投资利税率38.25%14投资回报率24.12%15回收期年5.6516设备数量台(套)11717年用电量千瓦时958410.1118年用水量立方米5449.3719总能耗吨标准煤118.2620节能率27.03%21节能量吨标准煤41.5522员工数量人184第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.86%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度194.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7556.117556.1117730.8717730.871367.801.1主要生产车间4533.674533.6710638.5210638.52848.041.2辅助生产车间2417.962417.965673.885673.88437.701.3其他生产车间604.49604.491028.391028.3982.072仓储工程1603.141603.146661.276661.27373.722.1成品贮存400.79400.791665.321665.3293.432.2原料仓储833.63833.633463.863463.86194.332.3辅助材料仓库368.72368.721532.091532.0985.963供配电工程85.5085.5085.5085.505.403.1供配电室85.5085.5085.5085.505.404给排水工程98.3398.3398.3398.334.834.1给排水98.3398.3398.3398.334.835服务性工程1015.321015.321015.321015.3256.965.1办公用房488.14488.14488.14488.1433.485.2生活服务527.18527.18527.18527.1833.246消防及环保工程286.43286.43286.43286.4318.086.1消防环保工程286.43286.43286.43286.4318.087项目总图工程42.7542.7542.7542.7591.937.1场地及道路硬化2715.95530.78530.787.2场区围墙530.782715.952715.957.3安全保卫室42.7542.7542.7542.758绿化工程1240.9743.43合计10687.5727978.9827978.981962.15六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5252.68万元,占计划投资的74.27%。其中:完成固定资产投资3864.45万元,占总投资的73.57%;完成流动资金投资1388.23,占总投资的26.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5252.681.1完成比例74.27%2完成固定资产投资万元3864.452.1完成比例73.57%3完成流动资金投资万元1388.233.1完成比例26.43%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员184人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1251.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元726.362工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.102.3年工资额万元163.823企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.003.3年工资额万元46.274品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元76.695其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.135.3年工资额万元59.106职工工资总额万元5494.20五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5785.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1962.152113.47194.465785.191.1工程费用万元1962.152113.476781.651.1.1建筑工程费用万元1962.151962.1527.74%1.1.2设备购置及安装费万元2113.472113.4729.88%1.2工程建设其他费用万元1709.571709.5724.17%1.2.1无形资产万元736.15736.151.3预备费万元973.42973.421.3.1基本预备费万元439.99439.991.3.2涨价预备费万元533.43533.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元5785.195785.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1287.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6781.653848.135881.806781.656781.656781.651.1应收账款万元2034.49915.521525.872034.492034.492034.491.2存货万元3051.741373.282288.813051.743051.743051.741.2.1原辅材料万元915.52411.98686.64915.52915.52915.521.2.2燃料动力万元45.7820.6034.3345.7845.7845.781.2.3在产品万元1403.80631.711052.851403.801403.801403.801.2.4产成品万元686.64308.99514.98686.64686.64686.641.3现金万元1695.41762.941271.561695.411695.411695.412流动负债万元5494.202472.394120.655494.205494.205494.202.1应付账款万元5494.202472.394120.655494.205494.205494.203流动资金万元1287.45579.35965.591287.451287.451287.454铺底流动资金万元429.15193.12321.86429.15429.15429.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7072.64万元,其中:固定资产投资5785.19万元,占项目总投资的81.80%;流动资金1287.45万元,占项目总投资的18.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1962.15万元,占项目总投资的27.74%;设备购置费2113.47万元,占项目总投资的29.88%;其它投资1709.57万元,占项目总投资的24.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5785.19+1287.45=7072.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5785.1981.80%1.1项目建设投资万元5785.1981.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1287.4518.20%3总投资万元万元7072.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4948.20万元,总成本10119.31万元,利润总额-5171.11万元,净利润96.31万元,增值税141.18万元,税金及附加-3878.33万元,所得税-1292.78万元;第二年收入8247.00万元,总成本15154.03万元,利润总额-6907.03万元,净利润-5180.27万元,增值税235.30万元,税金及附加107.61万元,所得税-1726.76万元;第三年生产负荷100%,收入10996.00万元,总成本8721.44万元,利润总额2274.56万元,净利润1705.92万元,增值税313.73万元,税金及附加117.02万元,所得税568.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10996.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=313.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4948.208247.0010996.0010996.0010996.001.1稀土金属发光材料生产万元4948.208247.0010996.0010996.0010996.002现价增加值万元158
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