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文档简介
泓域咨询MACRO/ 长统袜项目立项说明及投资计划长统袜项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入15613.91万元,同比增长27.97%(3412.77万元)。其中,主营业业务长统袜生产及销售收入为12903.82万元,占营业总收入的82.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3300.16万元,较去年同期相比增长412.72万元,增长率14.29%;实现净利润2475.12万元,较去年同期相比增长432.45万元,增长率21.17%。二、项目概况(一)项目名称长统袜项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积35724.52平方米(折合约53.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.85%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度166.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35724.52平方米,建筑物基底占地面积18880.41平方米,总建筑面积45727.39平方米,其中:规划建设主体工程32635.03平方米,项目规划绿化面积3206.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3567.71万元。(七)节能分析“长统袜项目建设项目”,年用电量532540.47千瓦时,年总用水量16132.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.83吨标准煤/年。达产年综合节能量19.96吨标准煤/年,项目总节能率25.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12165.31万元,其中:固定资产投资8915.06万元,占项目总投资的73.28%;流动资金3250.25万元,占项目总投资的26.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25243.00万元,总成本费用20170.16万元,税金及附加226.86万元,利润总额5072.84万元,利税总额5999.40万元,税后净利润3804.63万元,达产年纳税总额2194.77万元;达产年投资利润率41.70%,投资利税率49.32%,投资回报率31.27%,全部投资回收期4.70年,提供就业职位482个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地长统袜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地长统袜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“长统袜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位482个,达产年纳税总额2194.77万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.70%,投资利税率49.32%,全部投资回报率31.27%,全部投资回收期4.70年,固定资产投资回收期4.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、两化融合管理体系贯标。报告中提出,要鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标,引导民营企业开展制造业与互联网融合发展试点示范。工业和信息化部加强了贯标工作顶层设计,联合国资委、国家标准委发布关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见,明确两化融合管理体系贯标的工作目标、主要任务和保障措施;启动了两化融合管理体系贯标试点和示范工作,遴选了700余家两化融合管理体系贯标试点企业,面向已通过贯标评定的企业,聚焦产品全生命周期创新与服务、供应链管控与服务等四个方向开展示范,遴选了50家两化融合管理体系贯标示范企业。同时,为加快两化融合管理体系标准建设,工业和信息化部会同国家标准委召开两化融合管理体系国家标准发布会,正式发布信息化和工业化融合管理体系基础和术语和信息化和工业化融合管理体系要求两项国家标准,有序推进了贯标评定工作。截至2017年8月,推动5000余家企业开展贯标,达标企业1035家,其中2017年新增437家,指导75000余家企业开展两化融合自评估、自诊断、自对标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35724.5253.56亩1.1容积率1.281.2建筑系数52.85%1.3投资强度万元/亩166.451.4基底面积平方米18880.411.5总建筑面积平方米45727.391.6绿化面积平方米3206.24绿化率7.01%2总投资万元12165.312.1固定资产投资万元8915.062.1.1土建工程投资万元3709.692.1.1.1土建工程投资占比万元30.49%2.1.2设备投资万元3567.712.1.2.1设备投资占比29.33%2.1.3其它投资万元1637.662.1.3.1其它投资占比13.46%2.1.4固定资产投资占比73.28%2.2流动资金万元3250.252.2.1流动资金占比26.72%3收入万元25243.004总成本万元20170.165利润总额万元5072.846净利润万元3804.637所得税万元1.288增值税万元699.709税金及附加万元226.8610纳税总额万元2194.7711利税总额万元5999.4012投资利润率41.70%13投资利税率49.32%14投资回报率31.27%15回收期年4.7016设备数量台(套)11217年用电量千瓦时532540.4718年用水量立方米16132.7819总能耗吨标准煤66.8320节能率25.39%21节能量吨标准煤19.9622员工数量人482第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.85%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度166.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13348.4513348.4532635.0332635.032912.311.1主要生产车间8009.078009.0719581.0219581.021805.631.2辅助生产车间4271.504271.5010443.2110443.21931.941.3其他生产车间1067.881067.881892.831892.83174.742仓储工程2832.062832.068510.038510.03552.312.1成品贮存708.01708.012127.512127.51138.082.2原料仓储1472.671472.674425.224425.22287.202.3辅助材料仓库651.37651.371957.311957.31127.033供配电工程151.04151.04151.04151.0411.033.1供配电室151.04151.04151.04151.0411.034给排水工程173.70173.70173.70173.709.864.1给排水173.70173.70173.70173.709.865服务性工程1793.641793.641793.641793.64116.415.1办公用房806.54806.54806.54806.5459.475.2生活服务987.10987.10987.10987.1059.366消防及环保工程505.99505.99505.99505.9936.946.1消防环保工程505.99505.99505.99505.9936.947项目总图工程75.5275.5275.5275.525.907.1场地及道路硬化4840.23935.06935.067.2场区围墙935.064840.234840.237.3安全保卫室75.5275.5275.5275.528绿化工程1855.1264.93合计18880.4145727.3945727.393709.69六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7194.73万元,占计划投资的59.14%。其中:完成固定资产投资4733.35万元,占总投资的65.79%;完成流动资金投资2461.38,占总投资的34.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7194.731.1完成比例59.14%2完成固定资产投资万元4733.352.1完成比例65.79%3完成流动资金投资万元2461.383.1完成比例34.21%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员482人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3281.2人均年工资万元5.311.3年工资额万元1902.532工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元6.042.3年工资额万元424.943企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元144.464品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元220.165其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元123.886职工工资总额万元16182.49五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8915.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3709.693567.71166.458915.061.1工程费用万元3709.693567.7119432.741.1.1建筑工程费用万元3709.693709.6930.49%1.1.2设备购置及安装费万元3567.713567.7129.33%1.2工程建设其他费用万元1637.661637.6613.46%1.2.1无形资产万元930.04930.041.3预备费万元707.62707.621.3.1基本预备费万元335.06335.061.3.2涨价预备费万元372.56372.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元8915.068915.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3250.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19432.7410477.6712984.1619432.7419432.7419432.741.1应收账款万元5829.823497.894080.885829.825829.825829.821.2存货万元8744.735246.846121.318744.738744.738744.731.2.1原辅材料万元2623.421574.051836.392623.422623.422623.421.2.2燃料动力万元131.1778.7091.82131.17131.17131.171.2.3在产品万元4022.582413.552815.804022.584022.584022.581.2.4产成品万元1967.561180.541377.291967.561967.561967.561.3现金万元4858.192914.913400.734858.194858.194858.192流动负债万元16182.499709.4911327.7416182.4916182.4916182.492.1应付账款万元16182.499709.4911327.7416182.4916182.4916182.493流动资金万元3250.251950.152275.173250.253250.253250.254铺底流动资金万元1083.41650.05758.391083.411083.411083.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12165.31万元,其中:固定资产投资8915.06万元,占项目总投资的73.28%;流动资金3250.25万元,占项目总投资的26.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3709.69万元,占项目总投资的30.49%;设备购置费3567.71万元,占项目总投资的29.33%;其它投资1637.66万元,占项目总投资的13.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8915.06+3250.25=12165.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8915.0673.28%1.1项目建设投资万元8915.0673.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3250.2526.72%3总投资万元万元12165.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15145.80万元,总成本1455.11万元,利润总额13690.69万元,净利润193.28万元,增值税419.82万元,税金及附加10268.02万元,所得税3422.67万元;第二年收入17670.10万元,总成本1640.47万元,利润总额16029.63万元,净利润12022.22万元,增值税489.79万元,税金及附加201.67万元,所得税4007.41万元;第三年生产负荷100%,收入25243.00万元,总成本20170.16万元,利润总额5072.84万元,净利润3804.63万元,增值税699.70万元,税金及附加226.86万元,所得税1268.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25243.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=699.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15145.8017670.1025243.0025243.0025243.001.1长统袜万元15145.8017670.1025243.0025243.0025243.002现价增加值万元4846.665654.438077.768077.768077.763增
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